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正文內(nèi)容

工會(huì)貨幣資金內(nèi)部控制制度(參考版)

2024-10-30 21:54本頁面
  

【正文】 第六章 附則 第 二十 條 本制度自 發(fā)布之日 起實(shí)施。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。重點(diǎn)檢查貨幣資金支出的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。重點(diǎn)檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。 第十 九 條 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制檢查的主要內(nèi)容。 第 十七 條 開具票據(jù)時(shí)若發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)加蓋作廢章,并完整保存全部聯(lián)次 作為原始憑證附件裝訂存檔。 銀行預(yù)留印鑒由出納員與指定人員分別保管 ; 財(cái)務(wù)專用章、法人章以及財(cái)務(wù)部門公章分別設(shè)專人保管 ; 嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。出納員負(fù)責(zé)空白票據(jù)的管理和票據(jù)登記簿的記錄工作。 第 四 章 印章及票據(jù)的管理 第十 四 條 加強(qiáng)銀行票據(jù)管理,票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用符合規(guī) 定。 第十 二 條 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金
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