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正文內(nèi)容

iso9000內(nèi)審文件-總經(jīng)理及管理者代表內(nèi)審檢查表(參考版)

2024-09-09 11:07本頁面
  

【正文】 編制 /日期: 審批 /日期: 。 B)見內(nèi)審檢查表符合要求。 內(nèi)審員必須經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn),合格后有內(nèi)審證書,不審核自己部門。 涉及到 ISO9000: 2020 標(biāo)準(zhǔn)中除 款以外的所有內(nèi)容。 4. 對內(nèi)審員有何要求? 5. 內(nèi)審實(shí)施情況: a) 查日程安排; b) 查內(nèi)審檢查表; c) 查內(nèi)審報告。相關(guān)記錄由管代保管,一般為三年。 出示管理評審計劃,記要符合其要求, 管理評審輸入 A)質(zhì)量體系審核結(jié)果, B)顧客的反饋,包括滿意度的測量結(jié)果和與顧客溝通,反饋的結(jié)果; C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的結(jié)果; D)預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),所采取的措施,及有效性的監(jiān)控結(jié)果; E)可能影響質(zhì)量體系的各種變化; F)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況,在各部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。 5. 管理評審的有關(guān)記錄 (包括管理評審計劃、紀(jì)要、報告及糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄 )由誰保管?保存期多長時間? 目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性,充分性,有效性,管理評審工作由總經(jīng)理主持,評審時間間隔一年,任務(wù)來源于本公司。 企業(yè)培訓(xùn) 編制 /日期: 審批 /日期: QR/QP0903 版本 /修改次數(shù): 01/00 №: 024 部門代表: 審核員: 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 企業(yè)培訓(xùn) 1. 請問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評審的目的是什么?誰主持管理評審工作?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間? 2. 請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進(jìn)行? 3. 請出示這次管理評審計劃,管理評審 (紀(jì)要 )和管理評審報告。 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù): 01/00 №: 006 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 過程的監(jiān)視和測量 4. 是否對運(yùn)作方法和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量?是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)?過程運(yùn)作是否文實(shí)相符? 5. 環(huán)境是否符合要求?是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境? 對特殊過程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)視和測量,對運(yùn)做過程做出了相應(yīng)過程操作規(guī)程規(guī)定。 每天對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,按 計劃進(jìn)行維護(hù)。 可以達(dá)到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進(jìn)的有效性目的。 查 QP04《設(shè)施和環(huán)境控制程序》規(guī)定了相關(guān)維修和維護(hù)方法。 1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。總經(jīng)理是如何確定資源的需求?提供了什么資源? 2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法
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