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20xx審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)范本5篇(參考版)

2025-03-16 20:13本頁面
  

【正文】 完成了 67 筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查,其中 aa 級 29 筆、 a 級 34 筆、 b。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心、同事的幫助指導(dǎo)和我個(gè)人的自學(xué)努力下,通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章,我很快渡過了起初的不適應(yīng),迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。年末,我報(bào)名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動(dòng)至 xx 地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作。 最近這一年,我作為一名 xx 銀行員工,親身感受了 xx 銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化 —— 如經(jīng)濟(jì)增加值、要害績效考核指標(biāo)等概念的引入,使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。兩年時(shí)間說長不長,說短也不短。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編精心整理的銀行審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考, 希望對大家有所幫助。 今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。 完善了制度,嚴(yán)格了管理。 全面審計(jì),突出重點(diǎn)。 審計(jì)工作中的措施 嚴(yán)格執(zhí)行了審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。 對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從 xx 年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。各項(xiàng)支出均屬合理。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有: 對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無 隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。 2020 審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)范文 (五 ) 我校在 XX 年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì) 機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當(dāng)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書,實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。按照年初制定的工作目標(biāo),在 XX 帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等 12 個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。 2020 審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)范文 (四 ) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) XX 年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局的指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹 黨的十六大及十六屆四中全會精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了 客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,加強(qiáng)督促力度,確保審計(jì)意見落到實(shí)處,務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,上門實(shí)地測量,積極維護(hù)集體利益。 繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì)。通過審計(jì),要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,促進(jìn)增收節(jié)支,防止損失浪費(fèi)。 繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。 20xx 年主要工作設(shè)想如下: 繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),有效開展各項(xiàng)審計(jì)。 20xx 年審計(jì)工作總體思路:進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì) 。要堅(jiān)持邊干邊學(xué),學(xué)用結(jié)合,認(rèn)真總結(jié),查找不足,不 斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率 。審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。由于人力有限,難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,有些工作做得還不夠深入細(xì)致 。通過審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理。8 月,對 5 個(gè)基 層工會 20xx 年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。5月,對鎮(zhèn)工會 20xx 工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì) 。 工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會工作的重要組成部分。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在10 月份也進(jìn)行了一次檢查。在各方的配合支持下,鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起 草了《 XX 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了 XX 審計(jì)局。為了全面落實(shí)整改任務(wù),根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 。 認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),落實(shí)審計(jì)整改意見 20xx 年下半年, XXXX 審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目 XX 個(gè),送審價(jià)為 XX 萬元,審定價(jià)為 XX 萬元,核減金額 XX 萬元,核減率 XX%。對 XX 萬元以下項(xiàng)目,鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),做好準(zhǔn)確定價(jià),積極維護(hù)集體利益。在基建工程審價(jià)中,鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià) 規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量,做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。 開展基建工程審價(jià),加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,最大限度地節(jié)約建設(shè)資金,這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,實(shí)事求是地進(jìn)行披露,提出整改意見,并督促整改。在離任審計(jì)中,我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作,審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正。 離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。從今年一季度起,財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,做到即知即改 。這次審計(jì),我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),一是檢查了各單位 20xx 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況,二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?,主要做了以下幾個(gè)方面: 按照年初工作計(jì)劃,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 2020 審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)范文 (三 ) 20xx 年,我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在 XX 審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,堅(jiān)持以鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等 有關(guān)法律法規(guī),堅(jiān)持“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的工作方針,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責(zé),努力提高工作質(zhì)量,為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,起到了積極的作用,為 XX社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。 三、工作計(jì)劃 一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結(jié) 20xx 年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè) 5 年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采 取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì) 40 余幅,其中榮獲 2 個(gè)一等獎(jiǎng), 3 個(gè)二等獎(jiǎng), 2個(gè)三等獎(jiǎng)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會 20xx年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢 400 余人。 四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等 8 個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股 (集團(tuán) )有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。 三是組織推薦參加全省 20xx 年至 20xx 年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立 25 周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的 20xx— 20xx 年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,以及 20xx 年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研 討。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力, 20xx 年共組織了 30 人參加考試。第二,繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報(bào)名工作。開班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會 20xx 年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織 了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。 一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。 二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè) 合肥市內(nèi)審 協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至 20xx 年 11 月底共審核集團(tuán)、錦邦等 5 個(gè)公司的合同 1742 份,合同進(jìn)展報(bào)告 259 份。 五是加強(qiáng)合同管理工作。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。如市郵政局 20xx 年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對蜀山區(qū)局局 長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合 。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對 196 個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。市公路局對所屬 11 個(gè)單位 20xx 年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì) ,審計(jì)面為 100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題 36 個(gè),提出審計(jì)意見 38 條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。截至 20xx年 10 月份,全區(qū)自行采購預(yù)算 億元,實(shí)際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達(dá) %。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì) 214 項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。合肥市建設(shè)投資控股 (集團(tuán) )有限公司接審項(xiàng)目 121 個(gè),涉及工程 86 項(xiàng),送審金額 萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá) 20%。建筑安裝工程 66 項(xiàng),送審金額 萬元,審減 萬元。據(jù)不完全 統(tǒng)計(jì),到 12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目 5906 個(gè)。 二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審 計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的 6 條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢, 20xx 年共開展了 206 項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。 一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計(jì)工作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市 215 家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819 項(xiàng),查出損失浪費(fèi) 2488 萬元,增加效益 13008 萬元 ,
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