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20xx審計人員個人工作總結(jié)范本5篇(文件)

2025-04-05 20:13 上一頁面

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【正文】 確保各項建議落到實處。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員 。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819 項,查出損失浪費 2488 萬元,增加效益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386 條。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢, 20xx 年共開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審 計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質(zhì)量的提高。據(jù)不完全 統(tǒng)計,到 12月底,內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目 5906 個。合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司接審項目 121 個,涉及工程 86 項,送審金額 萬元,部分已審定項目的核減率達 20%。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務收支審計 214 項,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。市公路局對所屬 11 個單位 20xx 年財務收支進行了全面審計 ,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。如市郵政局 20xx 年以財務收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局 長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,努力做到三個結(jié)合,即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合 。 五是加強合同管理工作。 二、突出服務理念,努力推進內(nèi)審協(xié)會建設 合肥市內(nèi)審 協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 20xx 年工作要點的要求,圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織 了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。第二,繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報名工作。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的 20xx— 20xx 年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,以及 20xx 年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研 討。合肥百大集團審計部等 8 個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司法律審計部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會 20xx年的工作要求,為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢 400 余人。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。 三、工作計劃 一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結(jié) 20xx 年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,規(guī)劃下一個 5 年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導班子,并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (三 ) 20xx 年,我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導下,在 XX 審計局的關(guān)心指導下,堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導,牢固樹立科學發(fā)展觀,認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等 有關(guān)法律法規(guī),堅持“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”的工作方針,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責,努力提高工作質(zhì)量,為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設、加強經(jīng)濟管理等方面,起到了積極的作用,為 XX社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻。這次審計,我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),一是檢查了各單位 20xx 經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況,二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。從今年一季度起,財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。在離任審計中,我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作,審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。 開展基建工程審價,加強固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,最大限度地節(jié)約建設資金,這是內(nèi)審工作的一項重要工作。對 XX 萬元以下項目,鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價,并要求審價機構(gòu)正確套用計價標準,做好準確定價,積極維護集體利益。 認真做好協(xié)調(diào)服務,落實審計整改意見 20xx 年下半年, XXXX 審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。在各方的配合支持下,鎮(zhèn)審計室按時起 草了《 XX 鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導審核后,在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了 XX 審計局。 工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。8 月,對 5 個基 層工會 20xx 年的經(jīng)費收支進行了審計。由于人力有限,難以制訂詳細的審計計劃,有些工作做得還不夠深入細致 。要堅持邊干邊學,學用結(jié)合,認真總結(jié),查找不足,不 斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率 。搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),有效開展各項審計。 繼續(xù)搞好財務審計。 繼續(xù)加強對基建工程項目審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,加強督促力度,確保審計意見落到實處,務求取得審計實效。按照年初制定的工作目標,在 XX 帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等 12 個單位進行了內(nèi)部審計工作。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行,審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。注意重點審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。強化了業(yè)務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有: 對學校的各項收入進行了審核,內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,并納入了學校的財務核算,無 隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。并對學生生活費給予了補助。 全面審計,突出重點。 今后進一步加強學習和培訓,把審計工作做得更好。兩年時間說長不長,說短也不短。年末,我報名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動至 xx 地審批組擔任合規(guī)性審查崗工作。完成了 67 筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查,其中 aa 級 29 筆、 a 級 34 筆、 b。但領(lǐng)導的教育關(guān)心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下,通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章,我很快渡過了起初的不適應,迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。 最近這一年,我作為一名 xx 銀行員工,親身感受了 xx 銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化 —— 如經(jīng)濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入,使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編精心整理的銀行審計人員個人工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考, 希望對大家有所幫助。 完善了制度,嚴格了管理。 審計工作中的措施 嚴格執(zhí)行了審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。 對學校的負債也作了相應審計,學校從 xx 年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費。各項支出均屬合理。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (五 ) 我校在 XX 年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。審計評價是內(nèi)部審計 機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見,審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,特別是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計事項有關(guān)的事實,包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (四 ) 內(nèi)部審計工作總結(jié) XX 年我局內(nèi)部審計工作在省局的指導下,在局黨組的直接領(lǐng)導下,積極貫徹 黨的十六大及十六屆四中全會精神,認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維護法紀,促進管理的宗旨,積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,全面加強領(lǐng)導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,通過經(jīng)濟責任審計,不僅達到了 客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,上門實地測量,積極維護集體利益。通過審計,要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導勤儉節(jié)約,促進增收節(jié)支,防止損失浪費。 20xx 年主要工作設想如下: 繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。 20xx 年審計工作總體思路:進一步加強政治理論和業(yè)務學習,不斷提高審計人員綜合素質(zhì) 。審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。通過審計,進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。5月,對鎮(zhèn)工會 20xx 工會經(jīng)費收支情況進行同級審計 。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在10 月份也進行了一次檢查。為了全面落實整改任務,根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況,及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導匯報 。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目 XX 個,送審價為 XX 萬元,審定價為 XX 萬元,核減金額 XX 萬元,核減率 XX%。在基建工程審價中,鎮(zhèn)審計室堅持工程審價 規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細測量,做好審價機構(gòu)與建設方、施工方的協(xié)調(diào)。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,實事求是地進行披露,提出整改意見,并督促整改。 離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),是促進黨風廉政建設的一項重要制度,也是對領(lǐng)導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與有關(guān)單位領(lǐng)導溝通,做到即知即改 ?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面: 按照年初工作計劃,認真開展財務審計。 四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,努力抓好學習和自身建設,并利用各種媒體,采 取多種形式,強化內(nèi)部審計宣傳工作,推動內(nèi)審工作發(fā)展。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計 40 余幅,其中榮獲 2 個一等獎, 3 個二等獎, 2個三等獎。 四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。 三是組織推薦參加全省 20xx 年至 20xx 年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力, 20xx 年共組織了 30 人參加考試。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 20xx 年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份,合同進展報告 259 份。經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對 196 個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計。截至 20xx年 10 月份,全區(qū)自行采購預算 億元,實際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達 %。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。建筑安裝工程 66 項,送審金額 萬元,審減 萬元。 二是突出建設項目審計。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。 一、堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密
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