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化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計制度(doc9)-審計(參考版)

2024-08-22 19:50本頁面
  

【正文】 。 第八章 附 則 第三十九條 本辦法自公司下發(fā)之日起施行。受打擊報復(fù)的公司內(nèi)部審計人員有權(quán)直接向董事會報告相關(guān)情況。 第七章 罰 則 第三十六條 對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員,依照公司有關(guān)規(guī)定給予紀律處 分;涉嫌犯罪的,依法移交司法機關(guān)處理。 第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)部審計機構(gòu)所必需的審計工作經(jīng)費。任何組織和個人不得對認真履行職責(zé)的內(nèi)部審計人員進行打擊報復(fù)。 第三十二條 公司內(nèi)部審計人員在實施內(nèi)部審計時,應(yīng)當(dāng)在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上,采用檢查、抽樣和分析性復(fù)核等審計方法,獲取充分、相關(guān)、可靠的審計證據(jù),以支持審計結(jié)論和審計建議。 第三十條 為保證內(nèi)部審計工作的獨立、客觀、公正,公司 內(nèi)部審計人員與審計事項有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。 第二十七條 對于被審計單位及相關(guān)工作人員不及時落實內(nèi)部審計意見,給公司造成損失浪費的,公司應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員責(zé)任;對于給公司造成重大損失的,還應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定交司法部門處理。 第六章 內(nèi)部審計工作要求 第二十五條 公司內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部 8 管理需要有效開展內(nèi)部審計工作,加強內(nèi)部監(jiān)督,糾正違規(guī)行為,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。其中被審計單位違反國家財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)給予處理、處罰的,由部門 領(lǐng)導(dǎo)提出審計決定書報公司總經(jīng)理審批; 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的審計決定書,送達被審計對象后,被審計對象必須予以執(zhí)行;內(nèi)部審計機構(gòu)有權(quán)對被審計對象采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況進行檢查;有權(quán)對主要項目進行后續(xù)審計,檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況; 被審計對象對審計決定書如有異議,可以向內(nèi)部審計機構(gòu)提 7 出申訴,內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自接到申訴之日起 5 個工作日內(nèi)予以書面反饋; 內(nèi)部審計機構(gòu)對已辦理完畢的審計事項,自結(jié)束之日起 15 天內(nèi)建立審計檔案,并按有關(guān)規(guī)定進行管理;內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)被審計對象建立審計臺帳,并確定審計工作責(zé)任人;
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