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正文內(nèi)容

汽配公司qs-9000質(zhì)量管理體系程序文件-wenkub.com

2025-07-09 19:19 本頁面
   

【正文】 5. 6 出現(xiàn)非常情況由相關(guān)部門按《應(yīng)急計(jì)劃措施》執(zhí)行,應(yīng)定期由生產(chǎn)部門及相關(guān)部門研討并作成。 5. 4. 2 模、治、檢具有損壞而無法自行修復(fù)時(shí),使用部門向技術(shù)部門提出修復(fù)要求。 5. 2. 3 制程失效模式分析依 [制程 FMEA 管理程序 ]辦理。由生產(chǎn)部對布置完成的生產(chǎn)線,于作業(yè)中進(jìn)行測定,于適當(dāng)時(shí)進(jìn)行制程布置分析。 3. 5 制造能力改善計(jì)劃書:生產(chǎn)部。 3.權(quán)責(zé): 3. 1 設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃、執(zhí)行:生產(chǎn)部。 5. 4. 2 當(dāng)確認(rèn)改進(jìn)效果符合改進(jìn)目標(biāo)的需求時(shí),有關(guān)人員應(yīng)將其標(biāo)準(zhǔn)化,并對相關(guān)文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制 。 5.作業(yè)內(nèi)容: 5. 1 發(fā)現(xiàn)問題: 依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo),通過內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù) 防措施、管理評審及相關(guān)的日常工作、記錄、圖表等通過分析檢討發(fā)現(xiàn)問題 。 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0409 版 本 號 A 持續(xù)改進(jìn)控制程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 1/1 1.目的:促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn) 。 R:保留在制造場所備查。 5. 6. 2 客戶批準(zhǔn)前本公司不得交貨,批準(zhǔn)結(jié)果區(qū)分下列 3 種情況: 5. 6. 2. 1 核準(zhǔn):本公司零組件滿足所有規(guī)格及要求,可以開始交貨。 5. 4. 9. 5 工程變更:視工程變更程度,按客戶要求重新提出生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請。 5. 4. 9 零件送審保證書: 5. 4. 9. 1 全 部要求符合則填入保證書內(nèi)。一定要采取糾 正措施直到均符合所有要求,若仍不符合要求則應(yīng)與客戶的生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)小組聯(lián)絡(luò)。 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0408 版 本 號 A 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 4/6 5. 4. 7. 2 測試結(jié)果應(yīng)使用《材料測試結(jié)果》記錄,詳載測試日期及規(guī)格變更層次。 5. 4. 6. 6 零件應(yīng)測量其凈重(計(jì)至小數(shù)點(diǎn)后 4 位),主要目的為分析汽車重量,不包括運(yùn)送時(shí)防護(hù)包裝或及其輔助工具。 5. 4. 6. 3 任何設(shè)變?nèi)掌诨蚬こ套兏募羯形醇{入設(shè)計(jì)記錄而已使用于零件制能的文件均應(yīng)注明。 5. 4. 5. 2 外觀批準(zhǔn)報(bào)告必須有客戶判定結(jié)果并取得客戶代表簽名,及樣品與零組件 送件保證書一并送交客戶進(jìn)行批準(zhǔn)。特定原因應(yīng)被鑒 定、評估,如果可能應(yīng)予以刪除。 1. 33≤ PPK≤ 制程可能不符合客戶要求:批準(zhǔn)后可開始生產(chǎn),但應(yīng)特別注意控 制特性直到 CPK> 為止。 5. 4. 4. 3 控制圖應(yīng)確認(rèn)其穩(wěn)定性,如果有不穩(wěn)定現(xiàn)象,則應(yīng)提出矯正實(shí)施 措施??蛻?若有要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行「測量系統(tǒng)分析( MSA)」依「監(jiān)視和測量裝置控制程序」。 5. 3. 4 生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)主樣品應(yīng)具有代表性的生產(chǎn)批次中取樣,但若客戶另有指定,以指定者為準(zhǔn)。 等級 4:提出保證書及完整左證資料給客戶。 5. 3. 1. 4 本公司的專業(yè)能力。 5. 2. 13 當(dāng)客戶規(guī)格書或圖面有要求時(shí)應(yīng)執(zhí)行的工程批準(zhǔn)。 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) xxxx汽配有限公司 文件編號 P0408 版 本 號 A 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 制 定 單 位 技術(shù)部 發(fā)行日期 頁 次 2/6 5. 2. 9 制造流程圖 。 5. 2. 5 被授權(quán)的工程變更文件。 5. 2. 1《生產(chǎn)件送審保證書》。 5. 1. 2 在下列情況下工件樣品量產(chǎn)交貨前應(yīng)通知客戶,并向客戶提出生產(chǎn)生性零組件批準(zhǔn),但若客戶放棄批準(zhǔn),亦需更新生產(chǎn)件檔案資料,反應(yīng)實(shí)際狀況。 3.權(quán)責(zé):生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè):跨功能小組。 5. 2. 6 異常處理的狀況須記錄于控制圖表上,以作為日后追查及圖表判別之用。 5. 2. 2 P 控制圖的作法依 SPC 手冊實(shí)施。 3.權(quán)責(zé):由質(zhì)檢部相關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 5. 3. 2. 22 RPN 結(jié)果:將矯正措施實(shí)施后,填入簡短的執(zhí)行的執(zhí)行作業(yè)和生效日期。通常改進(jìn)偵查控制方法,對品質(zhì)改善是浪費(fèi)和無效的??煽紤]下列生措施,但并不限于此。當(dāng) RPN80 較高時(shí),功能小組應(yīng)提出矯正措施來降低 RPN 值??赡艿脑挘詈檬褂?5. 3. 2. 16. 1 種控制;其次使用5. 3. 2. 16. 2 種控制;最后才使用 5. 3. 2. 16. 3 種控制。這些控制方法可能包括治具的防誤或 SPC 后 制處理品評估。 5. 3. 2. 15 發(fā)生度:為失效原因可能發(fā)生的機(jī)會。 1 5. 3. 2. 13 等級:這個(gè)欄為用來區(qū)分任何對零件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)將要求附加于制程控制的特殊產(chǎn)品特性(如:關(guān)鍵性、主要的、重要的)。這些缺點(diǎn)大部份客 戶都會發(fā)現(xiàn)。 6 低 輕微影響生產(chǎn)線,產(chǎn)品須 100%返工;車輛可以操作,但令人舒適或便利的項(xiàng)目無法運(yùn)作,客戶有時(shí)會不滿意。當(dāng)失效模式影響到車輛(產(chǎn)品)操作(使用)和 /或牽涉到違反政府法規(guī)時(shí),有警告產(chǎn)生。降低嚴(yán)重等級指針只有透過設(shè)計(jì)變更期影響。客戶指的是:下個(gè)作業(yè)、下個(gè)工程、地點(diǎn)或車輛所有人。無論如何,于準(zhǔn)備 FMEA 時(shí)必須假設(shè)進(jìn)料的零組件或原物料是好的。要將不同作業(yè)視為不同制程處理。 5. 3. 2. 7過程責(zé)任部門:填入 FMEA 準(zhǔn)備責(zé)任工程師的姓名、電話號碼、公司。 5. 3. 2. 3制程責(zé)任者:填入部門和小組,也包括供貨商名稱。 5. 3. 1. 2. 3 收集類似舊產(chǎn)品實(shí)際不良率,以為檢討制品的設(shè)定或預(yù)測的不良率。 5. 3. 1. 1. 5條件類似:使用條件或制品條件跟以前的制品較為嚴(yán)格,而且有相當(dāng)程序的變更。 5. 3. 3. 1內(nèi)容補(bǔ)充說明: 5. 3. 1. 1. 1新制品:與產(chǎn)品機(jī)能信賴有關(guān)的構(gòu)造及材料和以前的制品,有顯著的不同的制品。 4.定義: 4. 1 FMEA 失效模式效應(yīng)分析: Failure Mode Effect Analysis 4. 2 失效: 4. 2. 1在規(guī)定條件下不能完成既定功能。提升對客戶交期、服務(wù),依 [服務(wù)控制計(jì)劃 ]和 [與顧客溝通程序 ]執(zhí)行。 正式量產(chǎn)后利用控制計(jì)劃及 SPC 手法,評估產(chǎn)品質(zhì)量以滿足客戶要求。 5. 1. 4. 9 如果客戶不要求 PPAP 報(bào)告資料,已完成的資料由技術(shù)部保存。檢討所有量試 前的準(zhǔn)備工作。 5. 1. 4. 2量試控制計(jì)劃表完成前要進(jìn)行制程 FMEA,并將其結(jié)果納入量測控制計(jì)劃,由技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部會簽,總經(jīng)理核準(zhǔn)。 5. 1. 3. 5 提出 MSA 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃。 5. 1. 3第三分階段:文件的完整規(guī)范和試做 5. 1. 3. 1APQP 小組按試制計(jì)劃表尋求合格供應(yīng)商,進(jìn)行模、檢、冶具及零件分包,并依制造進(jìn)度表跟催。 5. 1. 2. 3 技術(shù)部在必要時(shí)設(shè)計(jì)樣件控制計(jì)劃,對尺寸測量,材料及功能測試項(xiàng)目預(yù)先制訂控制辦法??偨?jīng)理校批判定可行,則業(yè)務(wù)部依照合同評審程序進(jìn)行報(bào)價(jià)作業(yè);若判定不行則由業(yè)務(wù)部通知客戶放棄。 3. 3 其它未盡職責(zé)由 APQP 小組組長另行分派,從樣品接收到批量生產(chǎn)的每個(gè)階段均要舉行一次會議,檢討工作進(jìn)度,各部門協(xié)調(diào)。 質(zhì)檢部: APQP 過程的質(zhì)量分析、 MSA、 SPC。 3.權(quán)責(zé): 3. 1 APQP 小組組成:技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部、倉庫、分供方代表、顧客方代表,由副總經(jīng)理擔(dān)任組長。 5. 7. 2 [客戶投訴登記及處理報(bào)告 ]保存于質(zhì)檢部二年。 5. 6. 4收回客戶滿意度調(diào)查表后,由業(yè)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì),據(jù) [數(shù)據(jù)分析程序 ]進(jìn)行分析。倉庫在出倉單上注明“補(bǔ)貨”。 5. 5. 1. 3 客戶投訴處理反饋 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將處理結(jié)果反饋給客戶并在 [客戶投訴登記及處理報(bào)告 ]內(nèi)作相應(yīng)記錄。 5. 5. 1. 2 客戶投訴處理: 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人接到投訴報(bào)告后負(fù)責(zé)調(diào)查投訴原因如果屬本公司問題所致則發(fā)出 [糾正和預(yù)防措施要求書 ]。 5. 3 合同的變更: 5. 3. 1 本公司因物料、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量及設(shè)備等原因須延誤交貨時(shí),由業(yè)務(wù)部負(fù) 責(zé)將變更原因記錄在 [合同評審變更登記表 ]中,并與客戶協(xié)商同意后,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)重新下達(dá)[生產(chǎn)通知單 ],原單作廢。 5. 2. 2. 3 客戶傳真資料由業(yè)務(wù)部按流水號編目保存。 5. 1. 2 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須符合國家法律、法規(guī)的要求。 3. 5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理此程序,并按 [業(yè)務(wù)合同操作流程 ]執(zhí)行。 3. 2 各車間確保已接收的合同按期完成交貨。 1. 2 為客戶提供優(yōu)良的售后 服務(wù),及時(shí)處理客戶投訴,提高客戶的滿意度。 5. 7 有牽涉政府安全法規(guī)要求的原、物料,依 [法規(guī)鑒別管理程序 ]的規(guī)定管理。 5. 3 安全事業(yè)人員證照管理,由安全業(yè)務(wù)主管,指派人員,依規(guī)定參加訓(xùn)練,受訓(xùn)資格證書,交安全主管登錄于 [勞工安全人員資料 ]( F080301)。 3.權(quán)責(zé): 3. 1 安全推展工作的研議,協(xié)調(diào)咨詢建議等:辦公室主管。 5. 12 會議的議決事項(xiàng),交由各相關(guān)單位配合執(zhí)行,總經(jīng)理對執(zhí)行成效負(fù)有追蹤考核的責(zé)任。 5. 10 管理審查會議: 5. 10. 1總經(jīng)理,依整體經(jīng)營情形每半年召開檢討會議,并發(fā)出會議通知單( ) 5. 10. 2管理審查會議內(nèi)容 : 5. 10. 2. 1經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃執(zhí)行情形檢討。 5. 7 依 PDCA 管理方式持續(xù)動作將各項(xiàng)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動,并且擬訂行動、時(shí)程、預(yù)算與目標(biāo),逐步推行。 5. 6. 2 各部門依上述經(jīng)營計(jì)劃及現(xiàn)行作業(yè)管理系統(tǒng),應(yīng)擬定年度公司方針、目標(biāo)及計(jì)劃。 5. 4. 2 將所分析出來資料概分為“機(jī)會(有利的)”與“威脅(較差的)”兩種,作成分析比較,并以盡可能量化的數(shù)據(jù)資料,做成比率或趨勢,作為公司進(jìn)行整改或多元化經(jīng)營的重要參考依據(jù)。 5. 4 環(huán)境分析: 5. 4. 1 搜集公司所面對環(huán)境的資料、分析影響環(huán)境變動的各項(xiàng)因素,可就下列項(xiàng)目考慮: 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) xxxx汽配有限公司 文件編號 P0702 版 本 號 A 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 制 定 單 位 業(yè)務(wù)部 發(fā)行日期 頁 次 2/3 5. 4. 1. 1 同業(yè)界的成長與車廠的競爭力比較。 4.定義: 4. 1 短期計(jì)劃: 1~ 2年計(jì)劃 長期計(jì)劃: 3 年以上的計(jì)劃 4. 2 SWOT: Strength.(優(yōu)勢) 、 Weakness.(劣勢) 、 Opportunity.(機(jī)會) 、Threat.(威脅) 5.作業(yè)內(nèi)容: 5. 1 作業(yè)流程:略 5. 2 自我評估: 5. 2. 1 由業(yè)務(wù)部主管匯集各部門提供的資料分析公司的經(jīng)營能力:進(jìn)行成長性、效益性、生產(chǎn)性等分析,潛在客戶的優(yōu)劣性,制定“經(jīng)營計(jì)劃書”。 3. 2 業(yè)務(wù)計(jì)劃書制定 /修訂 /作廢:業(yè)務(wù)部主管。 5. 7 管理評審后續(xù)工作: 管理評審中需采取糾正措施的,按照 [糾正和預(yù)防措施程序 ]( P05022)執(zhí)行。每次評審所缺席的部門負(fù)責(zé)人不得超過兩名,總經(jīng)理 、管理者代表不得缺席。 5. 3 評審內(nèi)容: 管理評審包括以下內(nèi)容,但不限于: A.上次會議執(zhí)行決議的結(jié)果; B.公司組織機(jī)構(gòu),人員和資源; C.公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); D.產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量狀況; E.顧客的反饋、投訴和贊揚(yáng); F.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果; G.糾正措施和預(yù)防措施的有效性; H.質(zhì)量體系的適宜性; I.手冊內(nèi)容有無增補(bǔ)。 4.定義: 4. 1管理評審:為了保證 QS9000 質(zhì)量體系運(yùn)行的合理性與有效性,而對自身的管理體系進(jìn)行對比、評估、審核,使管理水平得到提升。 2.范圍:適用于公司管理層,即總經(jīng)理、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量體系的評審。 3.權(quán)責(zé): 3. 1 總經(jīng)理:主持管理評審會議,批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。 5.作業(yè)內(nèi)容: 5. 1 評審頻度安排 5. 1. 1 結(jié)合半年一次內(nèi)審,原則上每半年召開一次,由總經(jīng)理確定評審的具體日期。 修訂編號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂者 制 定 審 核 批 準(zhǔn) xxxx 汽配有限公司 文件編號 P0801 版 本 號 A 管理評審程序 制 定 單 位 辦公室 發(fā)行日期 頁 次 2/2 5. 4 管理評審會議議程: 5. 4. 1 管理評審以會議的形式進(jìn)行,由管理者代表負(fù)責(zé)將管理評審的主要議題提前通知給各會議參加人員。 5. 5. 2 參加人員聽取各部門匯報(bào)后,對評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審,最終給出評審結(jié)果,并由管理者代表做好 [管理評審報(bào)告。 6. 相關(guān)文件: 6. 1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P05025 6. 2 糾正和預(yù)防措施程序 P05022 7.表單: 7. 1 評審計(jì)劃 F080101 7.
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