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正文內(nèi)容

科技公司財務(wù)管理制度(范本)-資料下載頁

2025-05-14 04:15本頁面

【導讀】高科技開發(fā)有限公司。財安制2021(財)008號]. 資金管理總體流程圖。各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容,編制下月資金計。公司資金計劃,報公司領(lǐng)導審批后上報集團總公。工程結(jié)算款審批流程。注明用途,金額,所屬部門。本部門負責人簽字。經(jīng)辦人填寫費用報銷單。備需在辦公室登記備案?!顿M用報銷單》及相關(guān)單據(jù)。準備完成后,報銷人員提交。主管須對以下方面進行審。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退

  

【正文】 出差審批單 采購審批單 財務(wù)費用報銷制度 借款單 直接主管審核簽字后,須將報銷單據(jù)報部門經(jīng)理進行進一步審核簽字,審核內(nèi)容包括: 1) 費用產(chǎn)生的原因及真實性; 2) 費用的合理性; 3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性; 4) 直接主管審核的嚴謹性。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。 相關(guān)部門經(jīng)理 費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 出差審批單 財務(wù)費用報銷制度 借款單 部門經(jīng)理審核簽字后,將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部,由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用的確認,主要內(nèi)容包括: 1) 產(chǎn)生的 費用是否符合報銷標準; 2) 財務(wù)是否能及時安排此費用; 3) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求 . 若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。 財務(wù)部 費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 出差審批單 財務(wù)費用報銷制度 借款單 財務(wù)費用報銷流程圖 流程圖 說明 權(quán)責部門 相關(guān)表單文件 財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理,由總經(jīng)理進行批準簽字,若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求,須立即退回財務(wù)部,由財務(wù)部跟進處理。 總經(jīng)理 費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 出差審批單 借款單 財務(wù)部出 納根據(jù)總經(jīng)理批準的報銷單據(jù)準備好報銷款項。 財務(wù)部出納 費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 出差審批單 借款單 財務(wù)部出納通知報銷人領(lǐng)款,領(lǐng)款時,報銷人員必須在《費用報銷單》上領(lǐng)款人出進行簽字確認。如是代領(lǐng)人進行領(lǐng)款,必須出具委托書并有雙方的簽字或手印證明。如屬于借款性質(zhì)報銷 ,借款人必須將存于財務(wù)的借款單取走核銷 . 相關(guān)報銷人員 費用報銷單 借款單 財務(wù)部會計根據(jù)已完成的報銷單據(jù)和公司財務(wù)制度要求進行相應的帳務(wù)報表處理。 財務(wù)部會計 財務(wù)報表 財務(wù)報表處理 總經(jīng)理批準 準備報銷款項 通知報銷人領(lǐng)款 高科技開開發(fā) 有限公司
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