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財務(wù)部職責(zé)崗位目標(biāo)-資料下載頁

2024-11-15 06:33本頁面
  

【正文】 及時開出發(fā)票交領(lǐng)導(dǎo)催收款項回收,并跟進(jìn)進(jìn)度;每月定期對各承包飯?zhí)梦镔Y進(jìn)行盤點核對,每年進(jìn)行一次全公司固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料盤點核查;負(fù)責(zé)公司的各項財務(wù)報表單據(jù)的整理歸檔,裝訂保管。跟進(jìn)外賬報表的及時催要及統(tǒng)計監(jiān)督。崗位權(quán)限:有對不符合財務(wù)要求的單據(jù)報表拒收,要求退回重填重報權(quán)限;有對存在問題部門/承包飯?zhí)锰岢稣囊庖娂敖ㄗh權(quán)限;有對出納匯總單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行復(fù)核權(quán)限,存在問題及時提出并督促跟進(jìn)處理;有對各出納員匯總單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行抽檢、盤查權(quán)限;有對各部門不合理支出提出意見及建議權(quán)限;財務(wù)部/出納 崗位名稱:出納 直接上級:財務(wù)經(jīng)理直接下級:無崗位標(biāo)準(zhǔn):高中以上文化程度,相關(guān)工作崗位二年以上經(jīng)驗,25歲以上;有當(dāng)?shù)貞艨诨蛘哂歇毩⒚袷滦袨槟芰Φ漠?dāng)?shù)貞艏耸繐?dān)保;了解銀行工作流程;熟悉及掌握電腦辦公軟件。崗位職責(zé):保管銀行賬戶私人專用印章;購買保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行結(jié)算空白單據(jù);根據(jù)手續(xù)齊全的各種應(yīng)付款單據(jù)支付款項,并在付訖后加蓋“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”章;收取有關(guān)應(yīng)收款項,并加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”印章。每天將昨天的有關(guān)票據(jù)歸類后移交給會計進(jìn)行賬務(wù)處理,及時編制現(xiàn)金及銀行存款日支出報告,上交財務(wù)經(jīng)理。按日期及業(yè)務(wù)逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,月末與庫存現(xiàn)金及總賬核對,確保賬目余額相符;按日期及業(yè)務(wù)時序逐筆登記銀行存款日記賬,結(jié)出當(dāng)日余額,月未與銀行對賬單及總賬余額核對,編制余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符。做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全、真實和完整無缺,如有虛假、短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,未經(jīng)權(quán)限人員批準(zhǔn),不得轉(zhuǎn)交他人保管或使用。1督促采購人員按公司規(guī)定及時報賬(采購?fù)戤?天內(nèi)報賬)。1根據(jù)每月考勤匯總報表,準(zhǔn)確及時地編制和發(fā)放員工工資。1嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)管理規(guī)定,提高安全防范意識,強化安全預(yù)防措施?;竟ぷ髁鞒蹋贺泿刨Y金核算:、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。、登記日記賬,保證日清月結(jié)。、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。、保管有關(guān)印章,登記注銷支票?,F(xiàn)金收付: : 、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。、把每日收到的公司現(xiàn)金款匯入公司銀行賬戶,不得存放辦公室過夜或未經(jīng)允許擅自帶離公司。崗位權(quán)限:對不符合公司報銷規(guī)定的報銷部門及人員,有拒絕結(jié)款權(quán)限;對不符合貨款支付流程的供貨商有拒絕支付貨款權(quán)限;有追討應(yīng)收賬款的責(zé)任及權(quán)限;財務(wù)部/會計 崗位名稱:會計 直接上級:財務(wù)經(jīng)理直接下級:無崗位標(biāo)準(zhǔn):高中以上文化程度,相關(guān)工作崗位二年以上經(jīng)驗,25歲以上,2年以上餐飲相關(guān)行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗;精通辦公軟件及財會專用軟件的操作;熟悉餐飲行業(yè)各業(yè)務(wù)流程,熟悉餐飲稅收政策;了解銀行工作流程;崗位職責(zé):負(fù)責(zé)登記財務(wù)總賬及各種明細(xì)賬目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表(月財務(wù)報表必須在次月22號前完成)。認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬。月末做好會計憑證、賬簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。定期清理往來款項,對長期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。對填制的記賬憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對不符合要求的原始憑證、記賬憑證有權(quán)進(jìn)行處理。保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不得私自向外界提供和泄露公司會計信息。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。各類賬戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞賬損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。加強財會、稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)及培訓(xùn),為公司合理避稅提供可操作性方案。崗位權(quán)限:對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實的有拒絕支付權(quán)限,屬于明顯違反財經(jīng)紀(jì)律的行為的,必須堅決抵制。有向本單位有關(guān)部門、人員宣傳國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度的權(quán)限。對于弄虛作假、營私舞弊等違法亂紀(jì)行為,有向上級或本單位領(lǐng)導(dǎo)報告權(quán)限。有參與本單位制定工作計劃,根據(jù)本工作任務(wù)編制經(jīng)費預(yù)算(財務(wù)收支計劃),簽訂經(jīng)濟(jì)合同,參加有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營管理會議權(quán)限。有監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量檢驗的權(quán)限。
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