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財務部職責崗位目標-資料下載頁

2025-11-06 06:33本頁面
  

【正文】 及時開出發(fā)票交領導催收款項回收,并跟進進度;每月定期對各承包飯?zhí)梦镔Y進行盤點核對,每年進行一次全公司固定資產、周轉材料盤點核查;負責公司的各項財務報表單據的整理歸檔,裝訂保管。跟進外賬報表的及時催要及統(tǒng)計監(jiān)督。崗位權限:有對不符合財務要求的單據報表拒收,要求退回重填重報權限;有對存在問題部門/承包飯?zhí)锰岢稣囊庖娂敖ㄗh權限;有對出納匯總單據、票據進行復核權限,存在問題及時提出并督促跟進處理;有對各出納員匯總單據、票據進行抽檢、盤查權限;有對各部門不合理支出提出意見及建議權限;財務部/出納 崗位名稱:出納 直接上級:財務經理直接下級:無崗位標準:高中以上文化程度,相關工作崗位二年以上經驗,25歲以上;有當地戶口或者有獨立民事行為能力的當地戶籍人士擔保;了解銀行工作流程;熟悉及掌握電腦辦公軟件。崗位職責:保管銀行賬戶私人專用印章;購買保管現金支票、轉賬支票等銀行結算空白單據;根據手續(xù)齊全的各種應付款單據支付款項,并在付訖后加蓋“銀行付訖”或“現金付訖”章;收取有關應收款項,并加蓋“現金收訖”或“銀行收訖”印章。每天將昨天的有關票據歸類后移交給會計進行賬務處理,及時編制現金及銀行存款日支出報告,上交財務經理。按日期及業(yè)務逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,月末與庫存現金及總賬核對,確保賬目余額相符;按日期及業(yè)務時序逐筆登記銀行存款日記賬,結出當日余額,月未與銀行對賬單及總賬余額核對,編制余額調節(jié)表,確保賬實相符。做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據等,對于現金和各種有價證券,要確保其安全、真實和完整無缺,如有虛假、短缺,要負賠償責任。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,未經權限人員批準,不得轉交他人保管或使用。1督促采購人員按公司規(guī)定及時報賬(采購完畢2天內報賬)。1根據每月考勤匯總報表,準確及時地編制和發(fā)放員工工資。1嚴格執(zhí)行賬務管理規(guī)定,提高安全防范意識,強化安全預防措施?;竟ぷ髁鞒蹋贺泿刨Y金核算:、辦理現金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。、辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。、登記日記賬,保證日清月結。、保管庫存現金,保管有價證券。、保管有關印章,登記注銷支票?,F金收付: : 、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。、現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。、把每日收到的公司現金款匯入公司銀行賬戶,不得存放辦公室過夜或未經允許擅自帶離公司。崗位權限:對不符合公司報銷規(guī)定的報銷部門及人員,有拒絕結款權限;對不符合貨款支付流程的供貨商有拒絕支付貨款權限;有追討應收賬款的責任及權限;財務部/會計 崗位名稱:會計 直接上級:財務經理直接下級:無崗位標準:高中以上文化程度,相關工作崗位二年以上經驗,25歲以上,2年以上餐飲相關行業(yè)相關崗位工作經驗;精通辦公軟件及財會專用軟件的操作;熟悉餐飲行業(yè)各業(yè)務流程,熟悉餐飲稅收政策;了解銀行工作流程;崗位職責:負責登記財務總賬及各種明細賬目。手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表(月財務報表必須在次月22號前完成)。認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入賬。月末做好會計憑證、賬簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。定期清理往來款項,對長期掛賬的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。對填制的記賬憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記賬憑證有權進行處理。保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經理同意外,不得私自向外界提供和泄露公司會計信息。認真執(zhí)行財務規(guī)定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。各類賬戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞賬損失,應查明原因,分清責任,專項報告。加強財會、稅務知識的學習及培訓,為公司合理避稅提供可操作性方案。崗位權限:對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實的有拒絕支付權限,屬于明顯違反財經紀律的行為的,必須堅決抵制。有向本單位有關部門、人員宣傳國家財經紀律和財務會計制度的權限。對于弄虛作假、營私舞弊等違法亂紀行為,有向上級或本單位領導報告權限。有參與本單位制定工作計劃,根據本工作任務編制經費預算(財務收支計劃),簽訂經濟合同,參加有關的生產、經營管理會議權限。有監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管、收發(fā)、計量檢驗的權限。
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