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正文內(nèi)容

20xx年社會(huì)事會(huì)局部門預(yù)算公開情況說(shuō)明-資料下載頁(yè)

2024-10-28 23:18本頁(yè)面
  

【正文】 信陽(yáng)市林業(yè)局2018年沒有開展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。三、名詞解釋財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入?;局С觯菏侵笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 9 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件:信陽(yáng)市林業(yè)局2018部門預(yù)算表第五篇:度級(jí)部門預(yù)算公開說(shuō)明2016縣級(jí)部門預(yù)算公開說(shuō)明目錄第一部分 部門概況一、主要職能。二、2016部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。;指導(dǎo)圖書館、文化館(站)和基層文化建設(shè);負(fù)責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。,起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。,指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。指導(dǎo)和推動(dòng)全縣體育改革,研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo),編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施。(二、)部門決算單位構(gòu)成情況本單位有 10個(gè)下屬單位:水晶博物館 呂劇團(tuán) 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊(duì) 體育中心(三、)2015主要工作完成情況2015年,新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針,用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想,努力工作,圓本單位2016收入、支出預(yù)算總計(jì) 萬(wàn)元,與上年相比收、 萬(wàn)元,增加11%。主要因?yàn)榻鼛啄甑墓べY基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合在一起,導(dǎo)致預(yù)算費(fèi)用比上年增加,其中:。 萬(wàn)元。包括:,納入預(yù)算管理資金20萬(wàn)元。2.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 萬(wàn)元。(1) 萬(wàn)元,與上年相比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13 %。主要原因是本單位2016準(zhǔn)備加大對(duì)文化體育事業(yè)的投入,更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合在一起,導(dǎo)致預(yù)算費(fèi)用比上年增加。3.其他資金收入預(yù)算總計(jì) 20 萬(wàn)元。與上年持平。(二)支出預(yù)算總計(jì) 萬(wàn)元。包括:,,;。基本支出預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元。與上年相比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng)10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元。 萬(wàn)元,增本單位2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 95 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。(六)、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明本單位2016財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 萬(wàn)元,其中: 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫) 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)(七)、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明 萬(wàn)元,與上年相比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。2016年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 萬(wàn)元, 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)25 %。主要原因是:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,壓縮、取消部分支出,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng),“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少等舉措。加強(qiáng)財(cái)政資金管理,提高財(cái)政資金績(jī)效。(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)(十)、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。新聞出版局2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 42 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 24 %。具體情況如下:(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 萬(wàn)元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 萬(wàn)元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。 萬(wàn)元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。本單位2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 ,本年數(shù)與上年數(shù)持平。財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
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