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正文內(nèi)容

20xx殘聯(lián)級部門預算公開-資料下載頁

2024-10-25 04:55本頁面
  

【正文】 解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設進度計劃,精心組織實施,分管局長以及股室職工時常放棄休息時間,把握時間節(jié)點,及時協(xié)調(diào)處理各種問題,確保了按時優(yōu)質高效完成目標任務。二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金,認真做好資金配套,積極引導社會力量參與建設。三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”,實行定期通報工作進展情況,結果納入年終績效考核。四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡等媒介,認真做好宣傳工作,充分展現(xiàn)工程推進中的亮點,保證信息暢通。部門預算公開自查報告4根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》,對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。一、公開預算及“三公”經(jīng)費預算情況按照《禹州市財政局關于20年財政支出預算的皮膚》和文件精神的39。要求,新聞信息中心在20年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經(jīng)費預算情況進行了公開,同時就本單位公開情況進行了說明。二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況按照《關于批復禹州市新聞信息中心20 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規(guī)定,新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署,于20年10月10日將20年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍,嚴格按照財政財務管理有關規(guī)定開展日常工作開支,不在開支范圍的決不搞特殊,在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支,厲行節(jié)約,確保全年預算支出不能突破指標,不給財政增加負擔。第五篇:2018文化館部門預算公開參考格式2018文化館部門預算公開參考格式目 錄第一部分 文化館概況一、主要職能二、部門預算單位構成三、預算主要工作任務第二部分 文化館 2018 部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋附件: 文化館2018 部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、機關運行經(jīng)費預算支出情況十一、政府采購支出情況十二、其他重要事項的情況說明第一部分 文化館概況一、文化館主要職責(一)部門機構設置、職能部門機關內(nèi)設書法、美術、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學創(chuàng)作等職能科室。主要職責是搞好群眾文化活動,豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動。輔導公眾進行文化藝術創(chuàng)造。促進民族民間文化藝術發(fā)展。(二)人員構成情況部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制25人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制25人,在職職工12人,離退休人員7人。(三)預算主要工作任務確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施,搞好群眾文化活動,特別是雙節(jié)民間群藝活動,豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動。輔導公眾進行廣場舞及哥詠大賽,鼓勵文化藝術創(chuàng)作,促進民族民間文化藝術發(fā)展。二、文化館預算算單位構成文化館部門預算包括文化館機關本級預算第二部分文化館2018部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明,與2017年相比,收、增長18%。主要原因:在職及離退休人員工資調(diào)整所致。二、收入預算總體情況說明,其中:。政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。三、支出預算總體情況說明,其中:,%;,%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,增長18%,主要原因:是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預算增加(減少)0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明。主要用于以下方面:一般公共服務(類),占100%;其中:,%;,%;,%;,%。住房保障(類)支出0萬元,占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照《財政部關于印發(fā)的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我廳(局)《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。八、政府性基金預算支出決算情況說明文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明文化館2018年“三公”。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 。具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。主要原因:無。(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2017 年增加(減少)0萬元,主要原因:無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元,主要原因:無。(三),主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比 。主要原因:是增加一個人的辦公經(jīng)費2000元,按比例提取的公務接待費也相應增加了40元。十、機關運行經(jīng)費預算支出情況,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。十一、政府采購支出情況文化館2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。十二、其他重要事項的情況說明(一)關于預算績效管理工作開展情況說明2017年,文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,文化館擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。(二)國有資產(chǎn)占用情況。2017年期末,文化館共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(三)專項轉移支付項目情況文化館負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;文化館將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:文化館2018部門預算表
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