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正文內(nèi)容

20xx年社會事會局部門預算公開情況說明-閱讀頁

2024-10-28 23:18本頁面
  

【正文】 則的指導下,依法指導森林、濕地、荒漠和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設和管理;監(jiān) 督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護;組織、協(xié)調(diào)有關國際公約的履約工作;按分工負責生物多樣性保護的有關工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。指導農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設,組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟發(fā)展工作。指導國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)建設和管理。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策,擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施,組織指導全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全市森林防火工作,組織、協(xié)調(diào)、指導專業(yè)森林撲火隊伍防撲火工作,承擔市政府護林防火指揮部的具體工作。指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。編制部門預算并組織實施,提出市級財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預算建議,管理監(jiān)督市級林業(yè)資金,管理市級林業(yè)國有資產(chǎn),負責提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排意見;按照規(guī)定權(quán)限,審批、核準規(guī)劃內(nèi)和計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。1組織、指導全市林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、教育和外事工作,指導全市林業(yè)隊伍建設。(二)信陽市林業(yè)局機構(gòu)設置信陽市林業(yè)局機關內(nèi)設 8個科室和信陽市森林公安局、信陽市人民政府護林防火指揮部辦公室、信陽市林業(yè)工作站、信陽市森林病蟲害防治檢疫站、河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局、信陽市南灣實驗林場6個歸口預算管理單位。主要原因:歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場,根據(jù)國有 5 林場改革要求,財政預算口徑由以前的差額供給()轉(zhuǎn)為全額供給。非稅收入納入預算數(shù)200萬元。(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明。(五)一般公共預算支出預算情況說明。(六)一般公共預算基本支出預算情況說明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經(jīng)費 ,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。(八)“三公”經(jīng)費支出預算情況說明信陽市林業(yè)局2018 年“三公”。主要是2017年列支的車改后的交通補貼在2018年列入人員經(jīng)費支出。公務用車購置及運行費70萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費70萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。原因:河南雞公山國家級自然保護區(qū)由差供單位轉(zhuǎn)全供單位后增加公務用車購置及運行費預算10萬元。預算數(shù)比 2017 年增加18萬元。(九)其他重要事項的情況說明機關運行經(jīng)費支出情況,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職,完成預算主要工作任務需要。關于預算績效管理工作開展情況說明信陽市林業(yè)局2018年沒有開展項目預算績效評價。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入?;局С觯菏侵笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分?!叭苯?jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 9 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。二、2016部門主要工作任務及目標。四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。;指導圖書館、文化館(站)和基層文化建設;負責文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作。,指導文化市場綜合執(zhí)法工作,負責對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管,對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。(二、)部門決算單位構(gòu)成情況本單位有 10個下屬單位:水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心(三、)2015主要工作完成情況2015年,新聞出版局在縣政府的正確領導下,認真學習貫徹黨的政策方針,用科學發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想,努力工作,圓本單位2016收入、支出預算總計 萬元,與上年相比收、 萬元,增加11%。 萬元。2.財政撥款收入預算總計 萬元。主要原因是本單位2016準備加大對文化體育事業(yè)的投入,更好的服務與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起,導致預算費用比上年增加。與上年持平。包括:,;。與上年相比增加 萬元,增長10 %。項目支出預算數(shù)為 萬元。與上年相比,財政撥款支出增加 萬元,增長 13 %。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……、其他對個人和家庭的補助支出。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。主要原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關要求,壓縮、取消部分支出,加強公務用車管理,規(guī)范公務接待活動,“三公”經(jīng)費支出減少等舉措。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)(十)、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明本表反映部門一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。具體情況如下:(2)公務用車運行維護費預算支出 萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。 萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)
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