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漯河糧食20xx部門預(yù)算公開-資料下載頁

2025-11-05 21:34本頁面
  

【正文】 修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。附件:2018 部門預(yù)算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表第五篇:漯河國調(diào)隊2018部門預(yù)算公開漯河市國調(diào)隊2018部門預(yù)算公開目錄一、部門基本情況(一)主要職能(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況二、2018部門預(yù)算情況說明三、名詞解釋附件: 2018 部門預(yù)算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預(yù)算支出情況表支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表政府性基金預(yù)算支出情況表一、部門基本情況(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊機(jī)關(guān)共有辦公室、住戶調(diào)查科、農(nóng)業(yè)調(diào)查科、工業(yè)監(jiān)測科、消價和服務(wù)業(yè)調(diào)查科和綜合法規(guī)科等6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)管理市隊機(jī)關(guān)1個歸口預(yù)算管理單位。隊主要職責(zé)有:一是嚴(yán)格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度,認(rèn)真做好CPI、畜禽監(jiān)測、城鄉(xiāng)住戶一體化、農(nóng)民工監(jiān)測、農(nóng)民工市民化進(jìn)程監(jiān)測、勞動力調(diào)查及規(guī)模以下工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)和采購經(jīng)理調(diào)查等各項常規(guī)調(diào)查監(jiān)測工作;二是充分發(fā)揮獨立調(diào)查、現(xiàn)場采集、分析有據(jù)、質(zhì)量保障的優(yōu)勢,開展全市公眾安全感調(diào)查、市直暨駐漯單位社會公眾市管班子實績評價調(diào)查;參與配合省紀(jì)委、文明委等部門開展漯河市反腐倡廉民意調(diào)查和文明城市創(chuàng)建滿意度調(diào)查;三是圍繞漯河食品工業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)、糧食預(yù)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、營改增等熱點領(lǐng)域和重要經(jīng)濟(jì)改革政策,做好統(tǒng)計監(jiān)測分析,及時揭示經(jīng)濟(jì)運行趨勢。(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊為市財政局的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由1個二級預(yù)算單位組成。具體為:國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊局機(jī)關(guān)(三)人員構(gòu)成情況國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工15人,離退休人員0人。二、2018部門預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是:嚴(yán)格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度,認(rèn)真做好小微工業(yè)企業(yè)調(diào)查、采購經(jīng)理調(diào)查(PMI)、工業(yè)生產(chǎn)者價格調(diào)查(PPI)、固定資產(chǎn)投資價格調(diào)查、主要畜禽監(jiān)測調(diào)查、生豬調(diào)出大縣監(jiān)測調(diào)查、種植業(yè)調(diào)查、貧困監(jiān)測調(diào)查、居民收支與生活狀況調(diào)查、農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查、居民消費價格調(diào)查(CPI)、服務(wù)業(yè)小微企業(yè)調(diào)查、批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查、低收入居民消費價格調(diào)查等各項常規(guī)調(diào)查監(jiān)測工作。(一)收入支出預(yù)算總體情況說明,,收、 %。主要原因:。(二)收入預(yù)算說明,其中:2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,專項收入0萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省 專項轉(zhuǎn)移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,政府采購收入0萬元,政府購買服收入務(wù)0萬元,其他收入0萬元。(三)支出預(yù)算總體情況說明,其中:基本支出0萬元,占0%;,占100 %。(四)財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明。與 2017 年相比, %,減少的主要原因: 。(五)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類),占年初預(yù)算100%;教育支出(類)0萬元,占年初預(yù)算0%;社會保障和就業(yè)支出(類)0萬元,占年初預(yù)算0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)0萬元,占年初預(yù)算0%;住房保障(類)支出0萬元,占年初預(yù)算0%。(六)支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2018年預(yù)算支出73萬元,其中:人員經(jīng)費0萬元;,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。(七)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我隊2018年無政府性基金預(yù)算支出。(八)我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。(九)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少 0萬元。具體支出情況如下:(1)因公出國(境)費0萬元。(2)公務(wù)用車購置及運行費0萬元,與2017年預(yù)算數(shù)持平。(3)公務(wù)接待費0萬元。(十)其他重要事項的情況說明(1)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況國調(diào)隊2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。(2)政府采購支出情況我隊2018年無政府采購預(yù)算安排。(3)政府購買服務(wù)支出情況我隊2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。(4)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2017年,我隊共組織對8個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,,主要是:勞動力調(diào)查、統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)、農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊業(yè)務(wù)費8個項目。2018年,我隊擬組織對勞動力調(diào)查、統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊業(yè)務(wù)費7個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,主要對項目經(jīng)費經(jīng)費進(jìn)行績效評價。(5)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況2018年,我隊無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目及資金。三、名詞解釋財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入?;局С觯菏侵笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費:是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。附件: 2018 部門預(yù)算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預(yù)算支出情況表支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表政府性基金預(yù)算支出情況表
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