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漯河糧食20xx部門預算公開(文件)

2024-11-14 21:34 上一頁面

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【正文】 共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。(九)“三公”經(jīng)費支出預算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費預算為23萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017 年減少2萬元,原因是:按照中央規(guī)定要求壓縮三公經(jīng)費支出。增加的主要原因是2018年全省開展大走訪大調(diào)研活動,我單位接待人次增加。(3)政府購買服務支出情況我局2018年政府購買服務預算安排235萬元,政府購買服務內(nèi)容包括第三方低保調(diào)查評估、五保對象心理慰藉、社會組織評估及審計項目、民政康復醫(yī)院護理項目等。三、名詞解釋財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。附件: 2018 部門預算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預算支出情況表支出經(jīng)濟分類匯總表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表政府性基金預算支出情況表第三篇:共青團漯河委2018部門預算公開共青團漯河市委2018部門預算公開目錄一、部門基本情況(一)主要職能(二)部門預算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況二、2018部門預算情況說明三、名詞解釋附件:2018 部門預算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預算支出情況表支出經(jīng)濟分類匯總表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表政府性基金預算支出情況表一、部門基本情況(一)部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領(lǐng)導下開展工作,共設(shè)4個內(nèi)設(shè)科室,分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學校少年青部。二、2018部門預算情況說明2018年部門預算主要任務是:服務黨政中心工作,圍繞創(chuàng)新驅(qū)動、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護等全市重點工作,持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢行動等活動,團結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團員青年在服務漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻青春力量;發(fā)揮好組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權(quán)益職能,研究指導全市團的組織建設(shè)和團干部隊伍建設(shè),指導和幫助市青聯(lián)、市學聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作,鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明。主要用于以下方面:一般公共服務(類),%;社會保障和就業(yè)支出(類),%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類),%;住房保障(類),%。(七)政府性基金預算支出情況說明 2018年無政府性基金預算支出。具體支出情況如下:(1)因公出國(境)費0萬元。(3)公務接待費1萬元。(十)其他重要事項的情況說明(1)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。2.“預防青少年違法犯罪活動”經(jīng)費專項資金3萬元等。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。“三公”經(jīng)費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。負責提供辦案安全和后勤保障服務。負責規(guī)劃、指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)電化教育與影視宣傳工作。具體為:漯河市紀委監(jiān)察委機關(guān)漯河市廉政警示教育基地漯河市紀檢監(jiān)察宣傳教育基地(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;(三)支出預算總體情況說明,其中:,占35%;,占65%。主要用于以下方面:一般公共服務(類),%;教育支出(類)10萬元,%;社會保障和就業(yè)支出(類),%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類), %;住房保障(類),%。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革,人員增加,辦案力度加大等原因,但是我委將按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行(1)因公出國(境)費 0萬元,無因公出國費用。預算數(shù)比 2017 ?!叭苯?jīng)費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。隊主要職責有:一是嚴格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度,認真做好CPI、畜禽監(jiān)測、城鄉(xiāng)住戶一體化、農(nóng)民工監(jiān)測、農(nóng)民工市民化進程監(jiān)測、勞動力調(diào)查及規(guī)模以下工業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)和采購經(jīng)理調(diào)查等各項常規(guī)調(diào)查監(jiān)測工作;二是充分發(fā)揮獨立調(diào)查、現(xiàn)場采集、分析有據(jù)、質(zhì)量保障的優(yōu)勢,開展全市公眾安全感調(diào)查、市直暨駐漯單位社會公眾市管班子實績評價調(diào)查;參與配合省紀委、文明委等部門開展漯河市反腐倡廉民意調(diào)查和文明城市創(chuàng)建滿意度調(diào)查;三是圍繞漯河食品工業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)、糧食預產(chǎn)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、營改增等熱點領(lǐng)域和重要經(jīng)濟改革政策,做好統(tǒng)計監(jiān)測分析,及時揭示經(jīng)濟運行趨勢。(一)收入支出預算總體情況說明,收、 %。(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明。(六)支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出 經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關(guān)系。(八)我部門2018年無國有資本經(jīng)營預算收入支出。(2)公務用車購置及運行費0萬元,與2017年預算數(shù)持平。(3)政府購買服務支出情況我隊2018年無政府購買服務預算安排。三、名詞解釋財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。附件: 2018 部門預算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預算支出情況表支出經(jīng)濟分類匯總表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表政府性基金預算支出情況表。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。2018年,我隊擬組織對勞動力調(diào)查、統(tǒng)計信息網(wǎng)絡運行維護、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊業(yè)務費7個項目進行預算績效評價,主要對項目經(jīng)費經(jīng)費進行績效評價。(十)其他重要事項的情況說明(1)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況國調(diào)隊2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年減少 0萬元。2018年預算支出73萬元,其中:人員經(jīng)費0萬元;,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。(五)一般公共預算支出預算情況說明。(二)收入預算說明,其中:2017年部門預算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省 專項轉(zhuǎn)移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,政府采購
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