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某咨詢集團管理咨詢項目管理流程-資料下載頁

2025-03-05 10:59本頁面
  

【正文】 饋資金使用情況。 8. 通過集團財務(wù)部對資金需求和節(jié)余的統(tǒng)一管理,來管理銀行與公司間的帳戶關(guān)系。 9. 為了加強公司對資金的運作能力,為公司創(chuàng)造價值,財務(wù)部應(yīng)利用現(xiàn)有的資金狀況,分析籌資、投資機會,進行可行性分析。這部分工作是逐漸成為資金管理的重點。 10. 主管財務(wù)副總和董事會根據(jù)財務(wù)部和其他部門進行的各種機會分析,進行綜合性的籌資、投資機會分析、審核。 11. 一旦獲得審批,便可實施行動方案。 資金管理流程-集團本部 43 控股公司 計劃 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān)/主管副總 董事會 結(jié)束 開始 1 平衡 /調(diào)撥資金 管理銀行與公司間 帳戶關(guān)系 核準(zhǔn)付款 4 年度 /季度 /月 預(yù)算規(guī)劃 資金需求是否在計劃內(nèi) 是 否 根據(jù)公司資金狀況,分析籌資、投資機會 討論審批 籌資、投資方案 進行實際方案實施 6 9 是 否 10 其他籌資、投資機會的可行性分析 7 按實際需求 編制的用款申請 審核用款申請 是 否 3 11 12 平衡 /調(diào)撥資金 使用資金 使用資金情況反饋 企業(yè)需要集團提供資金支持 批準(zhǔn)用款申請 否決 1 2 3 修改預(yù)算 5 8 11 審核 資金管理流程-控股公司 44 參考資料和表單 年度 /季 度 /月 預(yù)算 報告 控股 公司用款申請 流程步驟說明 1. 控股公司因業(yè)務(wù)需要要求集團提供資金支持,并按實際需求編制用款申請,交集團計劃財務(wù)部。 2. 集團財務(wù)部首先是看是否在計劃內(nèi):根據(jù)制定的財務(wù)預(yù)算報告,只要資金的需求是在預(yù)算計劃內(nèi)的,則可進入下一步審核; 3. 如果在預(yù)算計劃外,需要由集團計劃財務(wù)部根據(jù)裁決程序交主管財務(wù)副總和集團董事會審核批準(zhǔn)。 4. 用款申請被集團董事會批準(zhǔn)后,計劃財務(wù)部需要修改調(diào)整集團預(yù)算計劃。 5. 集團計劃財務(wù)部和下屬控股公司進行核準(zhǔn)付款。 6. 計劃財務(wù)部或主管財務(wù)副總調(diào)撥資金到用款控股公司以支持其資金需求。 7. 控股公司根據(jù)用款申請使用資金。 8. 控股公司向集團計劃財務(wù)部反饋資金使用情況。根據(jù)控股公司的資金管理能力,集團計劃財務(wù)部可考慮統(tǒng)一管理管理下屬板塊公司經(jīng)營中產(chǎn)生的閑置資金。 9. 通過集團職能中心對資金需求和節(jié)余的統(tǒng)一管理,來管理銀行與集團間的帳戶關(guān)系,以加強集團和銀行間的資金談判能力。 10. 為了加強集團對資金的運作能力,為集團創(chuàng)造價值,集團計劃財務(wù)部應(yīng)利用現(xiàn)有的資金狀況,分析籌資、投資機會,進行可行性分析。這部分工作是逐漸成為資金管理的重點。 11. 主管財務(wù)副總和集團董事會根據(jù)財務(wù)部和其他部門或下屬公司進行的各種機會分析,進行綜合性的籌資、投資機會分析、審核。 12. 一旦獲得審批,便可實施行動方案。 資金管理流程-控股公司 45 范圍 ? 集團范圍內(nèi)的審計工作 流程設(shè)計重點 ? 流程設(shè)計是基于目前的審計操作,在程序上進行規(guī)范 ? 流程 的設(shè)計注意了審計和后續(xù)跟蹤的兩個環(huán)節(jié)以體現(xiàn)整體性 ? 流程的設(shè)計反映了內(nèi)審部門的獨立性和公 正 性 內(nèi)部審計部門的任務(wù) ? 協(xié)助高級管理層和董事會完成管理監(jiān)督、法人治理的責(zé)任和協(xié)助集團達到經(jīng)營目標(biāo) ? 為集團在風(fēng)險、控制、法人治理方面提供咨詢 ? 對業(yè)務(wù)過程 /循環(huán)實施基于風(fēng)險的內(nèi)部控制審查,具體審查內(nèi)容包括: ? 財務(wù)審計 ? 經(jīng)營審計 ? 績效審計 ? 經(jīng)濟責(zé)任審計 ? 合規(guī)審計 ? 欺詐調(diào)查和其他特殊審計 負責(zé)部門 ? 審計部門 涉及部門 ? 各控股公司 ? 集團相關(guān)部門 內(nèi)部審計管理流程說明 46 被審計單位 審 計 部 結(jié)束 1 是 否 年度內(nèi)審計劃制定 開始 報董 /監(jiān)事會審批 通知被審計單位 準(zhǔn)備相關(guān)資料 進行實地審計 書面審計報告 后續(xù)跟蹤審計 初步審計報告 與被審部門負責(zé)人意見溝通 意見溝通 討論、審閱 書面審計終稿和整改意見 是 1 2 3 否 是 4 5 7 8 9 11 10 8 反復(fù)進行 根據(jù)內(nèi)部管理需求,提出臨時性的項目審計要求 董 /監(jiān)事會 落實整改意見 12 開始 準(zhǔn)備相關(guān)資料 4 重大事件報告 6 內(nèi)部審計流程 47 參考資料和表單 流程步驟說明 1. 審計需要的提出有兩種可能:一是年度性的計劃,主要 進行 的 是 對 管理 體制 及 其 執(zhí)行 的審計,由審計部提出 ; 二是臨時性的需求,主要進行的是項目審計、業(yè)績審計,由被審部門提出。 2. 因為內(nèi)審部門將直接向董 /監(jiān)事會報告,所以上述需求要經(jīng)過董 /監(jiān)事會審批。 3. 審批同意后,審計部門口頭或書面通知 被審查部門 4. 審計部準(zhǔn)備與被查單位相關(guān)的資料, 例如,現(xiàn)行管理制度,操作流程等。被審計單位同時準(zhǔn)備相關(guān)資料,為內(nèi)部審計作好準(zhǔn)備。 5. 審計部的工作人員到被審單位進行實地審計。通過審計,找出問題所在。 6. 如果發(fā)現(xiàn)重大問題,內(nèi)審部需要迅速向集團高層領(lǐng)導(dǎo)報告所發(fā)現(xiàn)的問題。 7. 如果沒有重大問題,內(nèi)審部門按程序編寫審計報告征求意見稿并對這些問題提出改進意見。 8. 審計部與被審部門負責(zé)人就內(nèi)審征求意見稿進行意見溝通,達成共識,形成書面審計初步報告,上報給集團高層領(lǐng)導(dǎo)。 9. 報集團總經(jīng)理和董 /監(jiān)事會討論、審閱。 10. 經(jīng)集團總經(jīng)理和董 /監(jiān)事會審閱,形成終稿,并發(fā)送給被審單位、相關(guān)的副總等。 11. 被審單位落實整改意見。 12. 為了保證改進建議的具體落實,內(nèi)審部跟蹤復(fù)查。 內(nèi)部審計管理流程說明 48 范圍 ? 本辦法中派出人員是指受集團委派擔(dān)任控股公司總經(jīng)理、總會計師的人員; ? 本流程適用集團獨資、控股、參股或管理的投資項目; ? 長期投資項目(下稱項目)指公司以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)或者購買股票、債券等有價證券方式投入,時間超過一年以上的投資項目; ? 派出人員因為任職期滿、提拔、調(diào)動、辭(免)職或離(退)休等離開工作崗位的,應(yīng)當(dāng)對其任職期間的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。未經(jīng)審計,不得解除離任經(jīng)理任職期間的經(jīng)濟責(zé)任。 制定目標(biāo) ? 派出人員離任審計主要從經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)營業(yè)績方面,檢查監(jiān)督派出人員的工作,通過明確劃分企業(yè)不同時期派出人員的經(jīng)營業(yè)績和應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任,督促運營和投資項目貫徹既定的經(jīng)營目標(biāo),實現(xiàn)長期投資的保值與增值,企業(yè)得以持續(xù)、快速和健康的發(fā)展,同時也為全面考核投資項目與合理調(diào)配人力資源提供客觀、可靠的依據(jù)。 審計內(nèi)容 ? 財務(wù)責(zé)任 ? 會計責(zé)任 ? 經(jīng)營管理責(zé)任 ? 社會經(jīng)濟責(zé)任 ? 法律責(zé)任 負責(zé)部門 ? 審計部門 涉及部門 ? 各控股公司 ? 集團相關(guān)部門 離任審計流程 49 被審計單位/離任經(jīng)理 審 計 部 結(jié)束 否 通知被審計單位和離任經(jīng)理 準(zhǔn)備相關(guān)資料 進行審計 書面審計報告 初步審計報告 與被審部門負責(zé)人意見溝通 被審經(jīng)理 /被審單位提出意見 審閱 備案、考核 1 2 3 是 4 5 6 7 8 9 7 反復(fù)進行 11 經(jīng)理離任 董 /監(jiān)事會 10 開始 人力資源 部 / 董事會 經(jīng)理離任審計委托書 備案 書面審計報告終稿 離任審計流程 50 參考資料和表單 流程步驟說明 1. 經(jīng)理離任 2. 人力資源部或董事會向內(nèi)審部門發(fā)出“經(jīng)理離任審計委托書”。 3. 審計部收到運營管理部發(fā)出的“經(jīng)理離任審計委托書”,并參照年度審計劃,于審計實施前通知被審單位和離任經(jīng)理。 4. 被審計單位和離任經(jīng)理 準(zhǔn)備提供資料,包括:離任經(jīng)理述職報告、企業(yè)財務(wù)會計信息資料、企業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料、任職期末財產(chǎn)盤點和債權(quán)債務(wù)資料、經(jīng)濟責(zé)任審計報表、有關(guān)經(jīng)濟部門對企業(yè)檢查后提出的工作報告或處理意見。 5. 審計部門收到被審計單位和離任經(jīng)理提供的資料,執(zhí)行審計工作。 6. 審計事實結(jié)束,審計部門出具初步審計報告。 7. 審計部門征求被審計單位、離任經(jīng)理的意見,若雙方都表示認可,則直接將審計報告交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。報集團總經(jīng)理和董 /監(jiān)事會討論、審批。 若雙方未能同時認可,則將審計報告和離任經(jīng)理的書面意見交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 8. 集團高層領(lǐng)導(dǎo)審核審計報告和離任經(jīng)理的書面意見,是否批準(zhǔn)。若不批準(zhǔn),則由內(nèi)審部門修改調(diào)整審計報告 。 9. 若對審計報告審核批準(zhǔn),則對離任經(jīng)理作 出審計決定, 分發(fā)給運營管理部、內(nèi)審部門、被審計單位和離任經(jīng)理。 10. 若離任經(jīng)理對審計決定表示認可,則結(jié)束。 若離任經(jīng)理對審計決定表示不認可,則向?qū)徲媶挝惶岢鰪?fù)審的申請。 11. 內(nèi)審部門收到離任經(jīng)理提出的復(fù)審申請后,于 30天內(nèi)出具復(fù)審意見書,并分發(fā)給人力資源部、被審計單位和離任經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)。 離任審計管理流程 51 流程設(shè)計重點 ? 裁決權(quán)限實行分級授權(quán)的原則,按級別的高低,權(quán)限的大小,事情的重要程度決定從總經(jīng)理到部門經(jīng)理各自的裁決權(quán)限,使裁決不過分集中于公司最高領(lǐng)導(dǎo),使各級管理人員都能發(fā)揮作用 ? 按所申請事情的性質(zhì),事情發(fā)生的部門,涉及的金額等事先規(guī)定詳盡的裁決權(quán)限,以便管理者清楚該項裁決申請應(yīng)該經(jīng)過 何種 流程和由誰負責(zé) ? 裁決的申請和批準(zhǔn)應(yīng)該與計劃相聯(lián)系,計劃中已經(jīng)包括的經(jīng)營活動 與 開支 和計劃中未包括的經(jīng)營活動與開支應(yīng)需不同級別的負責(zé)人批準(zhǔn) 裁決管理流程流程說明 裁決管理流程流程說明 52 主管部門 裁決申請人、 部門 提交 裁決申請 結(jié)束 開始 2 1 7 分管副總審核 主管部門審核 4 總經(jīng)理審核 是否裁決權(quán)限內(nèi) 6 董事會 總經(jīng)理 分管副總 裁決 裁決 裁決 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 是否裁決權(quán)限內(nèi) 是否裁決權(quán)限內(nèi) 否 否 否 否 否 是 否 是 是 是 是 是 3 3 5 7 5 8 否 董事會裁決 是 裁決管理流程 53 參考資料和表單 流程步驟說明 1. 裁決申請人或申請部門 向主管部門提出裁決申請。 2. 主管部門審核裁決申請。若審核通不過,則退回原申請人或申請部門;若審核通過,則判斷是否在其裁決權(quán)限之內(nèi)。 3. 若在主管部門裁決權(quán)限之內(nèi),則執(zhí)行裁決;若超出其裁決權(quán)限,則上報分管付總審核。 4. 分管副總審核裁決申請。若審核通不過,則退回原申請人或申請部門;若審核通過,則判斷是否在其裁決權(quán)限之內(nèi)。 5. 若在分管副總裁決權(quán)限之內(nèi),則執(zhí)行裁決; 若超其裁決權(quán)限,則上報總經(jīng)理審核。 6. 總經(jīng)理審核裁決申請。若審核通不過,則退回原申請人或申請部門;若審核通過,則判斷是否在其裁決權(quán)限之內(nèi)。 7. 若在總經(jīng)理裁決權(quán)限之內(nèi),則執(zhí)行裁決;若超其裁決權(quán)限,則上報董事會裁決。 8. 董事會審核裁決申請并進行裁決。 裁決管理流程 54
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