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正文內(nèi)容

企業(yè)固定資產(chǎn)日常管理工作規(guī)范-資料下載頁

2024-11-13 13:31本頁面

【導讀】與的有序的內(nèi)部資產(chǎn)管理機制。通過加強資產(chǎn)的購置、驗收、保管、領用、檢查、維修、對,保證賬賬、賬實一致。單位要將資產(chǎn)管理工作作為年度。管理意識,確保資產(chǎn)的安全完整。各單位應本著“勤儉節(jié)約、科學合理”的原則配備資產(chǎn),絕購置上的隨意性。部門在下一預算年度內(nèi)確需新增固定資。報單位領導審定。財務部門根據(jù)正式批復的部門預算,將資。產(chǎn)購置預算及時抄送本單位資產(chǎn)管理部門。購目錄的固定資產(chǎn),按照政府采購規(guī)定程序組織采購。各部門接受捐贈的固定資產(chǎn)應由資。命,減少維護修理成本。專業(yè)服務單位定期對其進行檢查和專業(yè)維護。資產(chǎn)處置的變價收入和殘。廳,批準后辦理具體處置手續(xù)。經(jīng)審批同意后辦理相關(guān)捐贈手續(xù)。填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》,并將所調(diào)撥資產(chǎn)的明細清單附后?!豆潭ㄙY產(chǎn)調(diào)撥單》由調(diào)出單位、位對直接責任人處以必要的處罰。產(chǎn)核對有出入應查明原因,及時進行調(diào)整。準日為3月31日。門及各使用部門配合。相關(guān)人員簽字認可。

  

【正文】 立“固定資產(chǎn)明細賬”;各使用部門設立“固定資產(chǎn)部門明細臺賬”。各部門憑有關(guān)審批表、驗收單、領用單、調(diào)撥單等單據(jù)分別登記各自賬簿,賬務登記時應清晰、完整、規(guī)范。 賬賬核對。資產(chǎn)管理部門和財務部門應按季度核對固定資產(chǎn)臺賬和固定資產(chǎn)明細賬,確保固定資產(chǎn)賬賬相符。資產(chǎn)核對有出入應查明原因,及時進行調(diào)整。 賬實核對。各單位每年應進行一次實物全面盤點,基準日為 3 月 31 日。盤點工作由資產(chǎn)管理部門牽頭,財務部門及各使用部門配合。固定資產(chǎn)盤點可根據(jù)資產(chǎn)管理部門 、財務部門、使用部門設立的賬簿記錄與實物資產(chǎn)進行賬賬、賬實核對,盤查結(jié)果應由參與盤查人員、使用部門負責人等相關(guān)人員簽字認可。 統(tǒng)計報告。在認真盤點基礎上,資產(chǎn)管理部門對盤點情況進行匯總。對盤盈、盤虧情況查明原因,提出處理意見,按規(guī)定權(quán)限審批后辦理入賬、銷賬等手續(xù)。在賬賬、賬實相符基礎上出具資產(chǎn)統(tǒng)計報告。資產(chǎn)統(tǒng)計報告應當真實、準確、及時、完整,并對資產(chǎn)占有、使用、變動、處置等情況做出文字分析說明。統(tǒng)計報告一式四份,資產(chǎn)管理部門、財務部門各留存一份,報省級機關(guān)事務管理局一份,存檔一份。 五、資 產(chǎn)檔案管理 各單位應建立資產(chǎn)檔案管理制度,由資產(chǎn)管理部門負責單位資產(chǎn)管理檔案的統(tǒng)一整理、裝訂工作,每年編造清冊歸檔保管。資產(chǎn)檔案主要包括:涉及資產(chǎn)購置、驗收、領用、調(diào)撥、處置等審批手續(xù)及相關(guān)單據(jù);每年的資產(chǎn)統(tǒng)計報告;每次盤點進行賬賬、賬實核對的記錄;收集整理的有關(guān)制度、規(guī)定等。
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