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正文內(nèi)容

某集團(tuán)中期kpi匯報(bào)-資料下載頁

2024-08-11 20:58本頁面
  

【正文】 推出時(shí)機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時(shí)間在一個(gè)銷售周期中的位置。W王牌制造毛利率用毛利率水平來衡量YY當(dāng)前經(jīng)營模式的效率。網(wǎng)點(diǎn)該客戶自身擁有的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度各競爭對(duì)手自己的銷售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售終端兩個(gè)方向上的延伸程度。萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。該指標(biāo)反映的是萬元工資的投入產(chǎn)出效率,鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力。為后年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在后年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目上的投入量。為明年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在明年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目上的投入量。未完成計(jì)劃的原因碰到了什么問題,原因是什么,打算的修正辦法是什么。X向未來模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程研究向模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式轉(zhuǎn)化的可能性,有步驟、有計(jì)劃地實(shí)施向未來模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)柔性系統(tǒng)在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。細(xì)分市場定位主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場。細(xì)分市場占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場中所占有的份額。吸引和留住關(guān)鍵人員本財(cái)年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。先進(jìn)性評(píng)估實(shí)施中的IT項(xiàng)目所采用的技術(shù)解決方案的先進(jìn)性?,F(xiàn)行模式的檢討系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營模式的起源、演化和優(yōu)劣勢,研究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式,不斷挖掘其潛力。項(xiàng)目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場。消費(fèi)者滿意最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品和售后服務(wù)的滿意情況。銷量YY或它的競爭對(duì)手在競爭產(chǎn)品上的總銷售臺(tái)書。銷量比例在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù)量的比例。銷量變化與上年同期相比,該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。銷量波動(dòng)分析歷年銷售量的變化情況,預(yù)測下一年度該產(chǎn)品的銷量變化。銷量與利潤貢獻(xiàn)率每種主力機(jī)型對(duì)全部銷售收入和利潤做出的貢獻(xiàn)比例。銷售費(fèi)用企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。銷售計(jì)劃完成率當(dāng)期銷售量與當(dāng)起計(jì)劃銷售量之比。效果對(duì)當(dāng)前、行業(yè)先進(jìn)或未來模式的效率做出的衡量。新產(chǎn)品定位當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場區(qū)隔。新產(chǎn)品開發(fā)新品率加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率,不斷提升產(chǎn)品化能力和項(xiàng)目管理水平。上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品,新產(chǎn)品銷售收入占總收入比率的百分比。新產(chǎn)品推出節(jié)奏新產(chǎn)品首次上市時(shí)間、批量生產(chǎn)時(shí)間和產(chǎn)品銷售周期之間的關(guān)系。 新增數(shù)在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。洗衣機(jī)市場容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的洗衣機(jī)產(chǎn)品的總的需求量。Y研產(chǎn)銷一體化打通研、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)之間的壁壘,提高整體響應(yīng)市場能力。研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例。研發(fā)人數(shù)整個(gè)研發(fā)環(huán)節(jié)的當(dāng)年平均員工人數(shù)。研發(fā)投入當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。研發(fā)投入占銷售收入的比例當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和占當(dāng)年銷售收入的比重。業(yè)界最佳毛利率用毛利率來衡量業(yè)界效率最高的經(jīng)營模式的效率水平。業(yè)內(nèi)平均水平同類人才在當(dāng)前市場上可能得到的平均收入水平。業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高運(yùn)作效率的措施。已取得效益完成IT項(xiàng)目或達(dá)到某個(gè)里程碑時(shí)機(jī)已經(jīng)取得的效益評(píng)估。意見反饋為了完成全年目標(biāo),需要集團(tuán)提供哪些方面的支持,需要其他部門或二級(jí)公司提供哪些協(xié)作和配合。應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡分析分析每個(gè)月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu),分析不同帳齡的帳款金額和占全部帳款的比例。應(yīng)收帳款平均回收期本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。應(yīng)收帳款總額月底應(yīng)收帳款余額的總和。營銷策略與效果比較競爭對(duì)手在組織營銷工作中采取的組織結(jié)構(gòu)、員工隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)覆蓋策略、價(jià)格政策、廣告政策等方面的差異。營銷組織改革為了適應(yīng)渠道經(jīng)營模式的變化,銷售公司已經(jīng)和正在實(shí)施的組織和管理改革。營銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與層次變化、人員結(jié)構(gòu)變化以及考核指標(biāo)列示等方面的內(nèi)容。其中,組織結(jié)構(gòu)變化通過組織結(jié)構(gòu)圖的變化來反映業(yè)務(wù)模式的演化;人員結(jié)構(gòu)變化通過員工結(jié)構(gòu)變化反映資源投入變化;考核指標(biāo)說明考核所牽引的內(nèi)容,即組織各功能部門圍繞什么重點(diǎn)開展工作。優(yōu)勢對(duì)比和關(guān)注各廠家的銷售模式的優(yōu)勢,尤其是注意這些優(yōu)勢的成因、演化趨勢以及其潛在的影響。預(yù)期效益完成IT項(xiàng)目或達(dá)到某個(gè)里程碑應(yīng)該取得的效益。預(yù)算年終做出的對(duì)未來一年的經(jīng)營結(jié)果的預(yù)測。預(yù)算調(diào)整根據(jù)中期述職情況和結(jié)果對(duì)上年終對(duì)本年全年做出的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,其中包括為保證實(shí)現(xiàn)修正后的預(yù)算目標(biāo)而調(diào)整資源的分配。月平均提貨次數(shù)本財(cái)年,經(jīng)銷商全年提貨次數(shù)總和的十二分之一。月平均提貨金額本財(cái)年,經(jīng)銷商全部提貨金額與全部提貨次數(shù)之比。Z在該客戶的費(fèi)用率本財(cái)年,該客戶最重要的制造商給該客戶的扣點(diǎn)。在該客戶的銷量本財(cái)年,該客戶在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷售數(shù)量。在該客戶的銷量占地區(qū)市場的比重本財(cái)年,該客戶在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷售數(shù)量占該制造商在當(dāng)?shù)厥袌鲣N售量的比例。增長趨勢根據(jù)歷年和當(dāng)前情況,對(duì)不同的銷售渠道或在不同級(jí)別的地區(qū)市場的走貨量的變化做出估計(jì)。責(zé)任性員工感到取得很大的授權(quán)程度,包括無須做每件事都需要向上司匯報(bào)和感到自己全權(quán)對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)的程度。整機(jī)裝配線不良率當(dāng)期征集裝配生產(chǎn)線不良產(chǎn)品數(shù)與當(dāng)期生產(chǎn)線全部裝配產(chǎn)品數(shù)之比。中端市場對(duì)彩電來講,定價(jià)在3000~5000之間的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。中期述職“中期述職”是在每年7月中旬,各二級(jí)公司總經(jīng)理就上半年關(guān)鍵績效指標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃的完成情況、市場競爭環(huán)境的變化、收入增長與核心競爭力提升的關(guān)鍵措施及其實(shí)施效果、經(jīng)營創(chuàng)新與管理變革的進(jìn)展,以及對(duì)全年計(jì)劃目標(biāo)的修訂和承諾等內(nèi)容向集團(tuán)述職。使集團(tuán)能夠清楚各子公司總經(jīng)理的思路,評(píng)估其策略和措施,從整體上把握當(dāng)年經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況,及時(shí)調(diào)整資源的分配,確保年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主打產(chǎn)品各廠家銷量最大的三種產(chǎn)品。主力機(jī)型市場表現(xiàn)對(duì)彩電來說,每個(gè)規(guī)格銷售量排在前三名的機(jī)型的市場表現(xiàn)。專賣店按照品牌廠商的要求組織的專門經(jīng)營該固定品牌產(chǎn)品的銷售終端。專業(yè)零售網(wǎng)直接向家電制造廠商進(jìn)行集中、大量采購,并具有自己的終端家電銷售網(wǎng)的商家。專業(yè)零售網(wǎng)的興起將對(duì)家電也產(chǎn)生重要的影響。準(zhǔn)備狀況公司實(shí)施IT建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)該具備的前提條件的準(zhǔn)備情況。主渠道客戶資源專賣店、大商場、經(jīng)銷商和專業(yè)零售網(wǎng)等主流形式渠道的客戶。主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)的銷售成本。主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)的銷售收入。資金沉淀率在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的紫荊占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例。資金周轉(zhuǎn)率本財(cái)年銷售收入總額(按回款計(jì))與銷售公司資金平均占用額之比。其中,資金平均占用額=本財(cái)年各月末資金占用額之和/12。通過該指標(biāo),促進(jìn)銷售公司加快存貨和資金周轉(zhuǎn),提高資金利用效益,規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價(jià)格計(jì)算的總金額。總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量。總結(jié)工作會(huì)議次數(shù)在模式創(chuàng)新過程中,分別召開的有建設(shè)性的檢討現(xiàn)行經(jīng)營模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式、預(yù)測市場走勢和未來模式以及研究如何向未來模式轉(zhuǎn)化的總結(jié)工作會(huì)議的次數(shù)??傮w策略總體策略是王牌制造系統(tǒng)在產(chǎn)品開發(fā)、制造和推廣方面的策略與關(guān)鍵措施的概括陳述。它反映了王牌制造系統(tǒng)的經(jīng)營思路,是整個(gè)述職報(bào)告的核心。總體策略的陳述要盡可能精煉和簡潔,以后各個(gè)部分內(nèi)容都是圍繞著這個(gè)綱領(lǐng)性的陳述展開的。不同事業(yè)方向、或處于不同發(fā)展階段的二級(jí)企業(yè),面臨的生存與發(fā)展的緊迫問題各不相同,因此,相應(yīng)的經(jīng)營思路也是不一樣的。體現(xiàn)在中期述職報(bào)告中,就會(huì)具有不同的策略與措施或者在同類措施中采取不同的側(cè)重點(diǎn)。總體策略的表述方式建議采用以下形式:針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題,采取什么措施,達(dá)到什么目的 “針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題”競爭策略應(yīng)當(dāng)明確地指向市場機(jī)會(huì)、與競爭對(duì)手的差距或存在的主要問題“采取什么措施”策略與措施必須具有創(chuàng)新性和競爭力,是可行的和有資源保證的“達(dá)到什么樣的目的”目的應(yīng)當(dāng)是具體的,可以量化為指標(biāo)的組織建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、崗位設(shè)置、人事調(diào)配和激勵(lì)等經(jīng)營管理活動(dòng)。組織建設(shè)最突出的三個(gè)問題按照重要度次序列出公司在組織建設(shè)方面存在的三個(gè)最突出的問題,并對(duì)這些問題的原因進(jìn)行分析。組織結(jié)構(gòu)各廠家組織銷售隊(duì)伍的形式和結(jié)果,可以附圖說明。組織擴(kuò)張個(gè)案對(duì)象自身的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、地域覆蓋情況。組織學(xué)習(xí)與成長直通率組織學(xué)習(xí)與成長主要圍繞著員工能力和素質(zhì),IT建設(shè)項(xiàng)目展開,其中重點(diǎn)是吸引和留住關(guān)鍵業(yè)務(wù)人才、關(guān)鍵管理人才和關(guān)鍵技術(shù)人才的措施和效果,提高員工整體素質(zhì)的措施和效果,重大的IT項(xiàng)目的進(jìn)展評(píng)價(jià)等。原材料制成合格成套產(chǎn)品的比率34 / 34
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