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食品企業(yè)質(zhì)量管理體系全部記錄表格-資料下載頁(yè)

2025-07-01 00:39本頁(yè)面
  

【正文】 簽字: 日期:總經(jīng)理批示: 簽字: 日期:備注:XXXX/QR36 顧客滿意度調(diào)查表被調(diào)查顧客名稱:地址: 電話:填寫時(shí)間: 年 月 日 序號(hào)項(xiàng) 目滿意不滿意原 因1234567891011121314注:如滿意在滿意欄內(nèi)打“√”,不滿意在不滿意欄內(nèi)打“√”;如不滿意請(qǐng)說(shuō)明原因。內(nèi)部審核計(jì)劃XXXX/QR37審核目的:審核依據(jù):審核范圍:審核組長(zhǎng):審核組/員:日期/時(shí)間受審核部門審核內(nèi)容審核組/員編制: 日期: 審核: 日期: 第 頁(yè)共 頁(yè)內(nèi)部審核檢查表XXXX/QR38 共 頁(yè)/第 頁(yè)受審核部門:審核員:日期:檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)報(bào)告XXXX/QR38受審核部門:審核員:審核日期:報(bào)告編號(hào):審核依據(jù):□ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)( ); □ 質(zhì)量管理體系文件《 》; □法律法規(guī); □合同。不合格事實(shí)陳述:審核員簽名: 審核組長(zhǎng)簽名: 受審核部門代表簽名:不符合項(xiàng)類型: □嚴(yán)重不合格 □一般不合格原因分析:受審核部門代表: 日期:糾正措施:受審核部門代表: 日期:糾正措施跟蹤驗(yàn)證情況:□糾正措施有效,并完成;□糾正措施可以接受,正在實(shí)施中;□糾正措施未實(shí)施/糾正措施無(wú)效;□簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告。審核員簽名: 日期:內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告XXXX/QR39 審核日期: 共2頁(yè)/第1頁(yè)審核過(guò)程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析(包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、部門優(yōu)缺點(diǎn)、體系要求執(zhí)行情況、存在的主要原因等):對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)(包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等):結(jié)論:糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:審核組長(zhǎng): 日期: 管理者代表: 日期:XXXX/QR39 共2頁(yè)/第2頁(yè)審 核 報(bào) 告 發(fā) 放 范 圍部 門職 務(wù)姓 名報(bào) 告其他附件:A. 首次會(huì)議記錄(共1頁(yè));B. 末次會(huì)議記錄(共2頁(yè)).XXXX/QR40 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 NO: 產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格商  標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)值備注經(jīng)本廠化驗(yàn)室檢驗(yàn)該產(chǎn)品符合        標(biāo)準(zhǔn)合格品指標(biāo),屬   級(jí)產(chǎn)品。其它說(shuō)明 審核: 檢驗(yàn): 日期:           產(chǎn)品化驗(yàn)原始記錄XXXX/QR41 NO:產(chǎn)品(原材料)名稱生產(chǎn)日期/產(chǎn)地或供應(yīng)商批    號(hào)代表數(shù)量/抽樣數(shù)量(t) 檢測(cè)項(xiàng)目過(guò)程計(jì)算及結(jié)果記錄:檢驗(yàn)日期:   年 月 日 檢驗(yàn)員: 年 月 日XXXX/QR42 不合格品通知單主持審評(píng)人參加評(píng)審人日期地點(diǎn)責(zé)任單位產(chǎn)品類型及數(shù)量規(guī)格要求生產(chǎn)批號(hào)不合格情況:(依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單)化驗(yàn)室意見(jiàn): 負(fù)責(zé)人:質(zhì)檢部意見(jiàn): 負(fù)責(zé)人:生產(chǎn)技術(shù)部意見(jiàn): 負(fù)責(zé)人:評(píng)審負(fù)責(zé)人意見(jiàn):             簽名:XXXX/QR43    不合格品評(píng)審記錄表不合格品名稱不合格情況信息來(lái)源責(zé)任單位產(chǎn)品/規(guī)格數(shù)量不合格原因顯見(jiàn)原因:潛在原因:改進(jìn)糾正方法:預(yù)防措施:組織實(shí)施單位: 時(shí)間:糾正/預(yù)防措施實(shí)施反饋表XXXX/QR44                                   NO:存在(潛在)不合格事實(shí)及責(zé)任部門:填表人: 日期: 原因分析:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 日期: 擬采取的糾正(預(yù)防)措施:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 日期: 審批: 日期: 驗(yàn)證結(jié)果: 驗(yàn)證人: 日期: 備注:注:序號(hào)編碼規(guī)則為 □□□□——;其中□□□□表年別,為該年度該單順序號(hào)。
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