【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表審核部門:標(biāo)準(zhǔn)條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評(píng)價(jià),主要產(chǎn)品或服務(wù),面對(duì)的客戶群體和組織的發(fā)展方向等。?評(píng)價(jià)體系文件實(shí)施的的效果??什么時(shí)候開始試運(yùn)行?任命的管理者代表是誰(shuí)?有無任命證據(jù)和分配其職責(zé)??如何進(jìn)行控制?
2025-07-01 00:17
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識(shí)別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認(rèn)識(shí)并向組織傳達(dá)
2025-06-30 21:28
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(人事行政部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評(píng)審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【總結(jié)】XXX實(shí)驗(yàn)室控制編號(hào):ABCD-XX-XX/修改記錄:第0次
2025-07-13 18:54
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)
2025-07-29 20:42
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(咨詢項(xiàng)目)QEOA/TDI受審核項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項(xiàng)目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項(xiàng)目合同(含補(bǔ)充協(xié)議)、指定的項(xiàng)
【總結(jié)】條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果結(jié)果說明服務(wù)和供給品的采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室是否有程序,以選擇和購(gòu)買對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品?實(shí)驗(yàn)室是否有程序,與檢測(cè)和校準(zhǔn)有關(guān)的試劑和消耗材料的購(gòu)買、接收和存儲(chǔ)?查《外部服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)程序》實(shí)驗(yàn)室是否確保所購(gòu)買的、影響檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料進(jìn)行供應(yīng)品符合性檢查?
2025-06-30 21:39
【總結(jié)】質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標(biāo)準(zhǔn)要求保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運(yùn)行和控制?總經(jīng)理如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結(jié)】SSI-QF-XX-00()第1頁(yè),共2頁(yè)需求評(píng)審檢查表1完整性?所有的內(nèi)部文檔引用是正確的和最新的?所有的需求描述是恰到好處的并提供適度的細(xì)節(jié)
2025-05-27 20:17
【總結(jié)】SSI-QF-XX-00()第1頁(yè),共2頁(yè)Moderator評(píng)審檢查表1評(píng)審準(zhǔn)備?在《評(píng)審報(bào)告》中填寫完成相關(guān)信息(藍(lán)色欄目)?準(zhǔn)備好《
2025-05-27 20:20
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去?2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作,本公司建立了哪幾個(gè)大的過程?3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法
2025-06-30 19:10
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(PMC)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評(píng)審的情況。2記錄控制4.2.4(
【總結(jié)】SSI-QF-XX-00()第1頁(yè),共2頁(yè)詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審檢查表1結(jié)構(gòu)?偽代碼在此級(jí)設(shè)計(jì)中是適當(dāng)?shù)暮拖嘁恢碌?數(shù)據(jù)?系統(tǒng)數(shù)據(jù)不包括的部分已
【總結(jié)】Internalauditdocument內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Auditdate:審核日期:Internalauditno.內(nèi)審編號(hào):Department:被審部門:總經(jīng)理兼管代Auditaccording:審核依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)4////Checkitem檢查項(xiàng)目Auditr
2025-07-29 17:34
【總結(jié)】紅中顧問機(jī)構(gòu)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表(通用樣板)受審核部門:編制/日期:批準(zhǔn)/日期:審核準(zhǔn)則:GB/T28001-2011、OHSMS文件、適用法律法規(guī)及其他要求審核日期:審核員:標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用相關(guān)文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱
2025-06-30 21:34