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企業(yè)內(nèi)部控制第二版程新生主編課后習(xí)題答案-資料下載頁

2025-06-28 12:24本頁面
  

【正文】 B愿景C組織目標(biāo) D行為準(zhǔn)則4 公司治理與內(nèi)部控制的交叉區(qū)域包括:(ABCD)A戰(zhàn)略與控制 B財權(quán)安排C高管人員任免 D預(yù)算。50、 公司治理層面內(nèi)部控制目標(biāo)包括:( ABCD )A抑制經(jīng)理人腐敗或防范道德風(fēng)險 B化解矛盾、凝聚力量C保證投資回收 D實現(xiàn)企業(yè)價值增值與基業(yè)長青。5 董事會的控制風(fēng)險包括:( ABC )A董事會被管理層控制 B缺乏足夠的時間或經(jīng)驗履行職責(zé)C對管理人員監(jiān)督不力 D獨立董事比例大5 董事會專門委員會通常有:(ABCD)A戰(zhàn)略委員會 B審計委員會C報酬委員會 D提名委員會。5 財務(wù)總監(jiān)代表股東為首的利益相關(guān)者的權(quán)益進駐企業(yè),應(yīng)對誰負責(zé):(A)A股東或董事會 B總經(jīng)理C總會計師 D財務(wù)副總經(jīng)理5 審計委員會的控制風(fēng)險包括:(ABCD)A缺乏足夠時間或經(jīng)驗提供有效監(jiān)督 B不能與內(nèi)部審計有效溝通C不能與外部審計師有效溝通 D由管理層聘任或解聘外部審計師5 內(nèi)部審計需要為以下主體服務(wù):( AB )A管理層 B董事會C企業(yè)債權(quán)人 D企業(yè)供應(yīng)商5 內(nèi)部審計關(guān)注的風(fēng)險主要有:(ABCD)A財務(wù)和經(jīng)營信息不足 B政策、計劃、程序、法律和標(biāo)準(zhǔn)貫徹失敗C資產(chǎn)流失,資源浪費和無效使用 D不能達到目標(biāo)5 國際內(nèi)部審計師協(xié)會指出,健全的公司治理的主要條件是:( ACD )A董事會 B供應(yīng)商C內(nèi)部審計師 D外部審計師。5 內(nèi)部審計模式中,什么的獨立性和地位相對較高:(CD)A總會計師領(lǐng)導(dǎo)模式 B財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)模式C董事會領(lǐng)導(dǎo)模式 D股東領(lǐng)導(dǎo)模式。5 董事會領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計部門需要關(guān)注以下什么內(nèi)容:(ABCD)A責(zé)任單位是否恰當(dāng)?shù)貓蟾媪孙L(fēng)險 B經(jīng)營活動是否有效C舉報制度是否有效 D董事會是否履行了職責(zé)。
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