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上海機電設備有限公司質量手冊-資料下載頁

2025-06-16 22:32本頁面
  

【正文】 序》對不符 合事項提出相應糾正和預防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應對受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤,確保問題已被改善后方 可結案,且下一次審核仍需將其列入審核重點 予以考察。 公司通過《進出口貿易過程及服務測量和監(jiān)視管理 程序》、各部門《服務說明書》的規(guī)定對滿足顧客要求 所必需的過程實現(xiàn)進行測量和監(jiān)視,證實過程是否持續(xù) 地滿足預期目的的能力。當不能滿足計劃時,應采取預 防/糾正措施,確保產品符合性。 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》, 對公司產品和服務的采購進入、加工制作、發(fā)運 交付階段的檢查(檢驗)或驗證進行控制。 (包括原輔材料等)進行監(jiān)視和測 量。 A、對購進的出口商品、原輔材料(包括客戶提 供的產品)和進口商品,必須按合同規(guī)定要 求進行驗證或檢驗; B、出口產品和原輔材料收購,由供方按合同要 求對產品內在質量進行最終檢驗; C、進口商品到岸后,由用戶按合同規(guī)定進行驗 貨或委托第三方進行檢驗;D、業(yè)務部根據檢查或供方提供的有關客觀證 據,進行驗證。 A、對大批加工的出口產品,應派員常駐供方, 并在規(guī)定的質量控制點對產品進行驗證或驗 證; B、未經檢驗或驗證,或者檢驗或驗證不合格不 得轉入下道工序。 A、對出口商品,在最后發(fā)運前,屬法檢商品需 要報驗,由商檢在裝運前檢驗;B、對所有待發(fā)運的商品,均要對照發(fā)運要求進 行最終檢驗或驗證; C、對進口商品,要完成進貨檢驗或驗證以后, 才能交付; D、進口商品,如因用戶急需,在未經檢驗或驗 證,或者雖經檢驗或驗證而有關數據和文件 未齊或未得到認可前,提前提貨,必須與用 戶以書面形式規(guī)定,在有關檢驗或驗證圓滿 完成前不得投入使用。 A、對外單位(含客戶)提供的各種票據、單證、材料 都必須進行檢驗,不合格的不得進入業(yè)務流程。 B、各崗位對崗位工作質量進行自檢、互檢,發(fā)現(xiàn)不符 合,要求及時糾正,經復驗確認合格,進入本道環(huán) 節(jié)。 C、在進出口業(yè)務經營重要過程完成階段設質量控制 點,由賦有明確責任的人員在質量控制點上對服務 質量進行檢查,確認合格方可轉序。 D、凡對外(包括客戶)發(fā)出的和各種票據、單證、材 料,均必需進行最終檢驗,達到合同規(guī)定的要求。 ,不得 放行產品和交付服務。特殊情況,必須得到公司 主管總經理批準,必要時,得到客戶的批準。放 行時,應進行標識并作記錄,以便追溯。 ,執(zhí)行《不合格 控制程序》,經返修的產品和修正的單證必須經 過重新檢驗或驗證。 錄并建檔保存。 公司依據進出口貿易《不符合管理程序》的規(guī)定明確處 置不符合項的職責和權限,并對不符合服務加以識別與控制, 以避免非預期使用或交付。 公司采取下列一種或幾種方法,處置不符合服務: ,消除發(fā)現(xiàn)的不符合服務; ,防止原預計的使用和應用。 公司應保留不符合服務處理的所有記錄,包括批準 的讓步接受記錄。具體內容參見《質量記錄管理程序》。 應該對進行理賠、索賠的服務, 確保其符合規(guī)定的要求。 當不符合服務在進出口貿易運作過程中被發(fā)現(xiàn),公 司應視其具體不符合狀況采取相應措施進行處理。 公司依據《數據分析管理程序》收集和分析質量管理體 系運行過程中產生的適當的資料(包括由測量與監(jiān)視活動及 其他關聯(lián)來源而產生的資料),以確定質量管理體系的適宜 性和有效性,并鑒定改進的機會所在。 公司將分析以下資料: A. 客戶的滿意和/或不滿意 B. 是否符合客戶要求 C. 運作過程、服務特性和它們的趨勢(包括采取預防 措施的機會) D. 供方的資料 公司管理者依據《改進管理程序》的規(guī)定通過利用 質量方針、質量目標、內部質量審核結果、數據分析、 糾正及預防措施及管理評審以促進質量管理體系持續(xù)性 改進。 公司依據《改進管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序,對已 有之不符合現(xiàn)象(包括客戶抱怨)予以鑒別,分析不符 合原因,提出并評估為確保不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取 的措施,確定和實施所需的糾正措施,記錄糾正措施實 施的結果,審核評審所采取的糾正措施。 公司依據《改進管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序,對潛 在不合格現(xiàn)象予以識別,評價防止不合格發(fā)生的措施的 需求,實施并確認預防措施的執(zhí)行狀態(tài),記錄預防措施 的執(zhí)行結果,審核評審所采取的預防措施。質量管理體系要求與質量職能分配要素號 職能部門要素名稱總經理室行政部商務部銷售部市場服務部財務部4質量管理體系☆△△△△△4.2.3文件的控制☆△△△△4.2.4記錄的控制☆△△△△5.1管理承諾☆△△△△△5.2以客戶為中心☆△△△△△5.3質量方針☆△△△△△5.4策劃☆△△△△△5.5.1職責、權限和溝通☆△△△△△5.6管理評審☆△△△△△6.1資源提供☆△△△△△6.2人力資源☆△△△△6.3基礎設施☆△△△△6.4工作環(huán)境☆△△△△7.1貿易實現(xiàn)的策劃△☆△△△7.2與客戶有關的過程△☆△△7.4采購☆△△△7.5生產和服務提供☆△△△8.1測量、分析和改進總則☆△△△△8.2.1客戶滿意☆△△△△8.2.2內部審核☆△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量☆△△△△8.2.4產品的監(jiān)視和測量☆△△△8.3不合格品的控制☆△△△8.4數據分析☆△△△△8.5改進☆△△△△
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