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某公司kpi績效指標體系-資料下載頁

2025-04-12 13:15本頁面
  

【正文】 出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.3資金調(diào)度達成率指標名稱資金調(diào)度達成率指標定義對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調(diào)度達成率=資金調(diào)度完成金額247。經(jīng)核準的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.投資管理8.1投資成功率指標名稱投資成功率指標定義表示對投資評估、審核與管理的嚴謹性設(shè)立目的考核投資項目的成功比率計算公式投資成功率=投資成功件數(shù)247。投資總件數(shù)100%相關(guān)說明投資成功以達成投資評估的80%(含)即為成功。投資評估可以投資回收年限或投資報酬率為基準。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.2投資預(yù)算超支比率指標名稱投資預(yù)算超支比率指標定義對投資項目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項目的預(yù)算管理的評價計算公式投資預(yù)算超支比率=Σ(投資實際發(fā)生金額-投資預(yù)算金額)247。Σ投資預(yù)算金額100%相關(guān)說明計算投資發(fā)生金額-投資預(yù)算金額時要按每一件投資案計算?!?shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.3投資延遲天數(shù)指標名稱投資延遲天數(shù)指標定義對投資項目的進度規(guī)劃與進行的管理能力設(shè)立目的考核投資項目的執(zhí)行進程管理的評價計算公式投資延遲天數(shù)=Σ(投資實際完成日-投資預(yù)定完成日)相關(guān)說明投資完成日以能交付使用的日期為完成基準日。提前完成不列入計算;也就是說,提前完成不能扣抵另案件的延遲。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源工作報告數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.目標管理9.1目標完成率指標名稱目標完成率指標定義說明對目標管理的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的通過該指標強化各部門及員工對工作計劃、執(zhí)行的管理評價計算公式目標完成率=目標完成件數(shù)247。同時期應(yīng)完成目標件數(shù)100%相關(guān)說明該指標的評價要先做好目標管理的工作。各部門、員工每年、月第一天提報當(dāng)期的工作目標并呈主管核 準。同時,提報上一期的工作執(zhí)行成果。目標的產(chǎn)生1員工自我設(shè)定2主管工作指派。員工提報工作成果時,要對自身的目標完成進行自我評價。目標管理的量表如附件。數(shù)據(jù)收集各部門數(shù)據(jù)來源目標管理表數(shù)據(jù)核對各當(dāng)事人及部門主管統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.2內(nèi)部服務(wù)滿意度指標名稱內(nèi)部服務(wù)滿意度指標定義顯示內(nèi)部客戶服務(wù)精神的管理設(shè)立目的提倡內(nèi)部客戶服務(wù)的精神,進一步貫徹全員服務(wù)意識計算公式內(nèi)部服務(wù)滿意度=調(diào)研平均得分相關(guān)說明以各部門的服務(wù)意識、服務(wù)行為為調(diào)研主題;以相關(guān)部門為對象。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每半年或一年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖部 門:目標人:****有限公司目標設(shè)定發(fā)表日期: 年 月 日項次目 標 內(nèi) 容完成時間完 成 標 準目 標 對 策核準: 審核: 制表:部 門:目標人:****有限公司目標成果發(fā)表日期: 年 月 日項次目 標 內(nèi) 容完成時間完 成 標 準目 標 成 果目標完成率:核準: 審核: 制表:KPI指標管理經(jīng)營應(yīng)用匯總表 管理項目經(jīng)營安全1資產(chǎn)負債比率2速動比率財務(wù)部1貨款回收率2成品周轉(zhuǎn)率市場部1原料周轉(zhuǎn)率2備品周轉(zhuǎn)率3在制品周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)部成本管理1采購價格指數(shù)采購1 生產(chǎn)效率2 原料耗損率3 設(shè)備利用率生產(chǎn)部1設(shè)計損失率技術(shù)部質(zhì)量管理1 交貨一次合格率采購1成品一次合格率生產(chǎn)部1 設(shè)計錯誤再發(fā)生率技術(shù)部市場開發(fā)1 銷售增長率2 市場占有率3 品牌認識度市場部客戶服務(wù)1 投訴處理率2 客戶回訪率3 客戶檔案完整率市場部1 內(nèi)部服務(wù)滿意度各部門KPI指標管理經(jīng)營應(yīng)用匯總表 管理項目競爭力管理1研發(fā)立項數(shù)量2 研發(fā)立項通過率開發(fā)部1 新產(chǎn)品銷售2 額率占比市場部費用管理1 市場拓展投入產(chǎn)出比市場部1 工資毛利潤貢獻率生產(chǎn)部技術(shù)人均產(chǎn)量技術(shù)部
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