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結算員崗位工作流程-資料下載頁

2025-04-09 05:55本頁面
  

【正文】 結算單號】:每筆業(yè)務的結算方式所對應的票據(jù)號碼,如支票號、銀行匯票號等?!窘璺浇痤~】:按照銀行對賬單的借方金額錄入?!举J方金額】:按照銀行對賬單的貸方金額錄入?!居囝~】:對賬單上的日結余額,系統(tǒng)自動計算。【業(yè)務日期】:按銀行對賬單的實際發(fā)生日期錄入。通過點擊增加、刪除、插入按鈕來增加、刪除或插入對賬單記錄。如果只對金額進行修改,可以點擊修改金額按鈕,對賬單錄入完畢后點擊保存按鈕。:錄入對賬單前應先確認,上月涉及銀行科目的憑證不會再次取消“記賬”與“復核”,否則,錄入的信息將全部刪除或丟失,特殊情況下相關人員在取消記賬、審核相關憑證后應告之銀行對賬人員重新核對。銀行對賬:登錄GS系統(tǒng)→財務會計→總賬→出納→銀行對賬,選擇對賬的銀行科目→點擊確定按鈕進入圖38所示界面,左邊是單位銀行日記賬信息,右邊是銀行對賬單信息,對賬前點擊讀入日記賬按鈕自動轉入已經(jīng)記賬的單位銀行存款日記賬,需要指定本次轉入的截止日期(截止日期不能大于當前財務日期)。圖38(1)自動對賬方式:系統(tǒng)根據(jù)對賬依據(jù)自動進行核對、勾銷的過程,對賬依據(jù)由用戶根據(jù)需要選擇,方向一致、金額相同(或方向相反、金額互為相反數(shù))是必選條件。 主要功能項目說明:【自動對賬】:按照所定義的對賬條件由系統(tǒng)自動核對單位銀行日記賬與銀行對賬單相符的業(yè)務。對賬符合的分錄以相同的對賬序號表示。對賬序號為0的銀行存款日記賬和銀行對賬單,為未達賬項。【重新對賬】:取消上次對賬結果,以便重新對賬?!竞Y選對方】:手工對賬時,把另一方符合對符條件的分錄篩選出來?!緱l件定義】:定義對賬條件。 【正確性檢查】:主要檢查手工對賬的準確性,因為手工對賬是人為地加入對賬序號。系統(tǒng)主要檢查相符的雙方方向和金額是否相同?!菊{整后余額】:查詢調整后的銀行存款余額調整表。(2)手工對賬方式:對賬時首先進行自動對賬,如存在未達賬項,可采用手工對賬進行調整或對賬。首先選擇手工對賬方式,然后在單位日記賬或銀行日記賬窗口中選擇要相對的某一條分錄,點擊篩選對方按鈕,則把另一方符合對符條件的分錄都篩選出來,最后將需要對符的兩條分錄填上相同的最大對賬序號+1。也可以直接填上對賬序號,最后點擊正確性檢查按鈕進行系統(tǒng)檢查,系統(tǒng)提示“檢查通過”。清除相對符記錄:登錄GS系統(tǒng)→財務會計→總賬→出納→清除相對符記錄,選擇清除相對符的銀行科目→點擊確定按鈕進入圖39所示界面,單擊清除對符按鈕,系統(tǒng)將清除已核對相符的銀行日記賬和對賬單分錄。圖39查詢余額調整表:登錄GS系統(tǒng)→財務會計→總賬→出納→查詢余額調整表,完成銀行對賬后,點擊查詢余額調整表按鈕,查詢并打印銀行存款余額調節(jié)表,對存在的未達賬項及時查找原因,并進行賬務處理,原則上未達賬項不能超過1個月。查詢相對符記錄:登錄GS系統(tǒng)→財務會計→總賬→出納→查詢相對符記錄,用于查詢銀行對賬后的核對相符的分錄。四、質量保證金的退還質量保證金退還,由供應商持質保金收據(jù)填寫“質量保證金付款審批單”,經(jīng)核算員審核其填寫的信息是否屬實,同時核對 “其它應付款-質保金”賬戶余額是否正確,以及“應付賬款”賬戶是否存在借方余額。簽批流程:經(jīng)辦人→商場經(jīng)理→核算員→業(yè)務部負責人→物業(yè)部負責人→綜合部負責人→營運部負責人→財務部負責人簽字,簽批后開具支票或辦理電匯,并進行賬務處理。附樣表質量保證金付款審批單           年 月 日      金額單位:元供應商名稱編碼質保金額(品牌)清退時間領款人簽名備注            合 計    財務部負責人營運部負責人綜合部負責人 業(yè)務部負責人 物業(yè)部負責人商場經(jīng)理會計審核 經(jīng)辦人  :如質量保證金收據(jù)丟失,須由供應商開具收據(jù),并出具相關證明。33 /
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