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鑫海礦業(yè)ts16949程序文件流程圖ppt-資料下載頁

2025-05-24 15:49本頁面

【導(dǎo)讀】煙臺(tái)鑫海礦業(yè)集團(tuán)有限公司。質(zhì)量記錄控制流程圖。記錄格式設(shè)計(jì)/更改。確定溝通方式和要求。制訂年度評(píng)審計(jì)劃。制訂部門組織機(jī)構(gòu)圖。制訂崗位職務(wù)說明書。分發(fā)、實(shí)施和考核審核、批準(zhǔn)。規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限。制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃。建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案。設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)?jiān)u估。建立規(guī)格書(履歷卡)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖。顧客服務(wù)需求識(shí)別。供應(yīng)商選擇和評(píng)定流程圖。列入合格供應(yīng)商名單。取消資格限期整改N. 依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存量、采購(gòu)周期。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖。原輔料/在制品/過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)制訂。監(jiān)控和測(cè)量裝置控制流程圖。原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制。內(nèi)審相關(guān)資料歸檔。持續(xù)改進(jìn)管理流程圖。分析不合格/潛在不合格原因。制定糾正/預(yù)防措施

  

【正文】 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 27 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 任命組長(zhǎng) 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 28 在制品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 29 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 30 不合格品控制流程圖 Y 原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、 在制品、成品 評(píng) 審 標(biāo)識(shí)與隔離 記 錄 檢驗(yàn) 處 置 N 入庫(kù)或流轉(zhuǎn) 31 持續(xù)改進(jìn)管理流程圖 N 改進(jìn)建議 實(shí)施 確定改進(jìn)責(zé)任人 制訂改進(jìn)計(jì)劃 評(píng)估 效果評(píng)估 Y 結(jié)束 推廣、標(biāo)準(zhǔn)化 批準(zhǔn) Y N 32 糾正 /預(yù)防措施流程圖 Y 不合格 /潛在不合格發(fā)現(xiàn) 問題描述 分析不合格 /潛在不合格原因 制定糾正 /預(yù)防措施 審批 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施 糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證 記錄歸檔 N
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