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正文內(nèi)容

內(nèi)部票據(jù)管理制度-資料下載頁

2025-08-29 18:02本頁面

【導(dǎo)讀】法、連續(xù)和完整,明確各方的經(jīng)濟法律責任,維護資產(chǎn)及權(quán)益的安全和完整,第二條內(nèi)部票據(jù),是指企業(yè)記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟法律責任的書面證明,托墊付運費單、墊付款單和收款收據(jù)。必須視同稅務(wù)發(fā)票一樣重要,必須視同現(xiàn)金一樣重要。放管理,要進行監(jiān)督和審計。是可以的,并沒有產(chǎn)生矛盾,而在票據(jù)內(nèi)容里進行調(diào)整設(shè)計。果沒有由財務(wù)部設(shè)計,容易產(chǎn)生設(shè)計不合理或走樣。財務(wù)部門存檔;經(jīng)審閱無誤后,給予發(fā)放新的票據(jù)并做好登記管理。審核關(guān)至關(guān)重要,通過日常審核可以及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。和數(shù)量進行核對。用發(fā)貨單和車輛放行單;而臺賬會計不能使用入庫單和出庫單。人員請假的,而由其他人員代崗的,事后必須由該崗人員簽字確認。行為,有利于加強監(jiān)督和審計。是指車間與倉庫的票據(jù)關(guān)系只使用入庫單,而不使用出庫。是指如果統(tǒng)一使用入庫單,即"記借方",那么不管一次還。簽名確認驗收送檢數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。其次,由倉管員簽名確認實收數(shù)。

  

【正文】 以規(guī)定倉管員不給予辦理暫存手續(xù),以免給倉庫管理帶來壓力。同時,這也逼著車間 (債權(quán)人 )及時處理問題。 其次,由倉管員簽名確認實收數(shù)。 第十八條一式四聯(lián): 福建 *有限公司 產(chǎn)成品入庫單 成品半成品年月日編號: * 供貨單位:驗收倉庫: 編號品名及規(guī)格件數(shù)單位數(shù)量 單價金額 合計:佰拾萬仟佰拾元角分¥: 備注: 財務(wù)部:車間:質(zhì)檢員:倉管員: 第一聯(lián)為財務(wù)統(tǒng)計聯(lián),由倉管員于當天送交成本會計,成本會計將此聯(lián)按順序裝訂成冊并保管存檔。 第二聯(lián)為財務(wù)記帳聯(lián),由倉管員于當天送交成本會計。財務(wù)記賬聯(lián)入庫單是成本會計進行產(chǎn)成品入庫賬務(wù)處理的原始依據(jù)。 第三聯(lián)為倉庫記帳聯(lián),倉管員以此聯(lián)為原始依據(jù)逐筆登記或輸入軟件系統(tǒng),并將此聯(lián)按順序裝訂成冊,并認真保管存檔。 第四聯(lián)為車間統(tǒng)計聯(lián),車間統(tǒng)計人員以此聯(lián)為原始依據(jù)進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和編制生產(chǎn)報表,并將此聯(lián)按順序裝訂成冊,認真保管存檔。 ▲財務(wù)票據(jù)聯(lián)次 (下同 )可增可減,應(yīng)當依實際管理需要而定,并在制度中詳細表述。 ▲為什么需要財務(wù)統(tǒng)計聯(lián) ?(下同 ) 財務(wù)統(tǒng)計聯(lián)的作用是為了便于對賬,當對方?jīng)]有此單時,可以發(fā)揮此聯(lián)的作用,避免憑證里的此單不好復(fù)印。根據(jù)實際情況,產(chǎn)成品入庫單財務(wù)統(tǒng)計聯(lián)可以不設(shè)置,但原輔材料入庫單財務(wù)統(tǒng)計聯(lián)應(yīng)當設(shè)置,避免因復(fù)印難等其他因素而給對賬帶來不便。 第十九條成本會計收到入庫單后,要認真審閱財務(wù)統(tǒng)計聯(lián)和財務(wù)記賬聯(lián)的內(nèi)容是否完全一致,以便于事后發(fā)揮財務(wù)統(tǒng)計聯(lián)在對賬中起到輔助作用;同時,要審閱兩聯(lián)的財務(wù)手續(xù)是否完整、真實和一致。
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