【導讀】本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。商的實際交貨數(shù)量大于采購訂單的最大可收貨量,倉儲OEM收貨員針對廠商多繳部分進行拒收。標注‘到廠量’,將單據(jù)轉(zhuǎn)品保,由其進行品質(zhì)鑒定。OEM收貨員,或執(zhí)行特采作業(yè)。貨至非限制使用庫存的系統(tǒng)收貨動作。條件一、根據(jù)供應商到貨驗收單IYD-001001上的采購訂單項目4500000361進行收貨。25PC質(zhì)檢庫的商品收入非限制使用庫存,損壞的25PC商品退還供應商。例2、*品保鑒定后發(fā)現(xiàn)50PC中的20PC為合格品其余為不合格品。交貨單廠商出貨單的編號。以當前系統(tǒng)時間為默認值。詳細說明貨物移動的關(guān)鍵信息。按鍵進入下一個畫面。