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20xx年公司出納崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(16篇)-資料下載頁

2025-08-12 23:32本頁面
  

【正文】 不得出借銀行帳號。五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍,不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應(yīng)及時報告,采取措施。七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應(yīng)落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調(diào)整帳目。九、月未將當(dāng)月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五負責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業(yè)務(wù)。配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交。負責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作。登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符。及時與銀行定期對賬。協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作。使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫存盤點工作。協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作。上級安排的其它工作。公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六負責(zé)審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。負責(zé)查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務(wù)部經(jīng)理。負責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
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