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哈藥集團(tuán)-投資管理制度f(wàn)inal-資料下載頁(yè)

2025-01-22 09:22本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】情況,特制定本制度。實(shí)施到回收投資整個(gè)過(guò)程的管理。資行為健康發(fā)展。第九條集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第十條權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)授權(quán)范圍以?xún)?nèi)項(xiàng)目的審批。劃審核流程》和《權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核流程》及相關(guān)制度確定。團(tuán)品牌為標(biāo)志,逐步形成主業(yè)突出、行業(yè)特點(diǎn)鮮明的產(chǎn)業(yè)體系。律分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的分析。集團(tuán)公司投資可行性論證主要由資產(chǎn)管理部負(fù)。產(chǎn)管理部代表集團(tuán)公司收集相關(guān)信息并在集團(tuán)公司內(nèi)部審核程序中發(fā)表意見(jiàn)。行性論證力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確及可行。團(tuán)內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)家政策動(dòng)向、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目合作等信息的共享。權(quán)屬公司項(xiàng)目總投資非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目在XXXX萬(wàn)元以上;第二十四條上述范圍以外的權(quán)屬公司投資項(xiàng)目實(shí)行備案制。第二十七條項(xiàng)目提出。權(quán)屬公司在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)。集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部在收到項(xiàng)目報(bào)批的全部資料。后,應(yīng)組織戰(zhàn)略發(fā)展部等有關(guān)部門(mén)審查項(xiàng)目基本情況,比較選擇不同的投資方案,

  

【正文】 將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫(kù)備案管理。 第三十六條 項(xiàng)目報(bào)批。需上報(bào)審批或備案的投資項(xiàng)目,由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一上報(bào)政府有關(guān)部門(mén)審查、審批或備案,其他相關(guān)部門(mén)積極配合。 第三十七條 對(duì)于實(shí)行備案制的項(xiàng)目,由權(quán)屬公司在項(xiàng)目實(shí)施后 XX 個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部提交備案材料存檔,包括《可行性分析報(bào)告》、合同、章程等。 第五章 投資過(guò)程管理 第三十八條 集團(tuán)內(nèi)的項(xiàng)目投資管理實(shí)行投資、經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管相結(jié)合的原則。投資單位對(duì)投資項(xiàng)目按照項(xiàng)目管理方式指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,做到責(zé)、權(quán)、利相對(duì)等,確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。 第三十九條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況向主管領(lǐng)導(dǎo)做出書(shū)面 匯報(bào)。 第四十條 權(quán)屬公司的項(xiàng)目匯報(bào)材料,包括建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制、安全、投達(dá)產(chǎn)情況等,應(yīng)按月送達(dá)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部備案。 第四十一條 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部對(duì)權(quán)屬公司的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,幫助解決各種實(shí)際問(wèn)題,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。 第四十二條 集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部視情況,定期或不定期對(duì)集團(tuán)公司職能部門(mén)和權(quán)屬公司進(jìn)行投資項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查和審計(jì),對(duì)違反本制度進(jìn)行投資的行為和投資管理混亂的單位和責(zé)任人,提出處理意見(jiàn)或建議,報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第六章 投資結(jié)果評(píng)價(jià)和管理責(zé)任 第四十三條 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告對(duì)投資結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第四十四條 集團(tuán)公 司外派董事應(yīng)按照集團(tuán)公司的審核決議,對(duì)投資項(xiàng)目決策表態(tài),不得個(gè)人自行表態(tài)。 投資管理制度 內(nèi)部文件,注意保密 6 第四十五條 集團(tuán)公司外派董事對(duì)投資項(xiàng)目存在問(wèn)題故意隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),集團(tuán)公司將追究該董事的行政責(zé)任,造成重大損失的,要追究法律責(zé)任。 第四十六條 對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使企業(yè)資產(chǎn)流失、企業(yè)嚴(yán)重虧損或造成其它嚴(yán)重后果的,要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第四十七條 對(duì)投資項(xiàng)目因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán),造成經(jīng)濟(jì)損失的,也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第四十八條 對(duì)投資項(xiàng)目的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)重?fù)p失的要追究相關(guān)人員的 行政及法律責(zé)任。 第七章 附則 第四十九條 本制度由集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部起草和修訂,解釋權(quán)歸資產(chǎn)管理部。 第五十條 本規(guī)定如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的,應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。 第五十一條 本制度自董事會(huì)審批后發(fā)布施行。
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