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正文內(nèi)容

20xx年集團公司財務(wù)管理制度(五篇)-資料下載頁

2025-08-11 07:45本頁面
  

【正文】 ,嚴禁白條抵庫,更不得挪用現(xiàn)金。第二十六條財務(wù)室不準替私人存放現(xiàn)金,防止發(fā)生意外。第二十七條財務(wù)室金庫實行晚上值班制。第二十八條代收款出納在前往工作地點途中,司機監(jiān)負保安職能,確保資金的安全。第二十九條財務(wù)科應(yīng)嚴格按照銀行支付結(jié)算辦法及相關(guān)制度的規(guī)定開立存款賬戶,并由出納負責管理。第三十條出納應(yīng)不定期或定期與銀行對賬,并于每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保數(shù)額相符若發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)查明原因,追究相關(guān)人員責任。第三十一條不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第三十二條對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。第三十三條財務(wù)部應(yīng)按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,嚴禁登記總賬。第三十四條出納在根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù),編制逐筆登記現(xiàn)金日記賬時,做到賬目日清月結(jié),確保賬款相符。第三十五條出納應(yīng)予每月月末核對未達帳項,并及時催查清理。第三十六條記賬時應(yīng)再一次嚴格審核憑證,嚴禁用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。第三十七條出納與會計應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬,確保賬賬相符。第三十八條對違反本辦法造成公司損失的,視其情節(jié)輕重,給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。第三十九條凡超出規(guī)定范圍內(nèi)限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金,私設(shè)小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關(guān)財務(wù)處分外,視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%~30%的罰款。第四十條本制度由財務(wù)部制定,本制度由財務(wù)科負責解釋。第四十一條本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行。集團公司財務(wù)管理制度篇五嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應(yīng)及時報告領(lǐng)導查明原因。不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用做好學生的收費及欠費管理工作。1認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
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