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正文內(nèi)容

單證員20xx年個人工作總結(jié)范文與南京市內(nèi)審協(xié)會20xx年工作總結(jié)和20xx年工作意見匯編(編輯修改稿)

2024-11-22 05:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 計部針對應收賬款、存貨余額居高不下的狀況,進行了調(diào)查分析,根據(jù)審計結(jié)果要求各單位制定整改措施,通過審計使應收賬款大量回收,庫存物資得到了有效的控制,避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題,提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業(yè)管理控制流程,發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解,影響了物耗定額的審核質(zhì)量。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負責,既加強了委外加工內(nèi)控制度,又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務行為。南京市商業(yè)銀行XX年重點針對內(nèi)控制度執(zhí)行“嚴不嚴”的情況進行了監(jiān)督和評價,將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中,對內(nèi)控管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價,并對全行內(nèi)部控制制度進行了專項審計,通過評審,建立與健全了商行的內(nèi)控制度,達到堵塞管理漏洞的目的?! 。ㄋ模┪镔Y采購比價審計是把好物資采購與供應關(guān),降低成本消耗,提高經(jīng)濟效益的好方式   XX年我市內(nèi)審機構(gòu)為單位降低成本、增加效益,積極努力地在物資采購比價審計方面做了大量工作。特別是生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)審機構(gòu),通過采取市場調(diào)查、電話聯(lián)系、上網(wǎng)詢價、按圖核算、定額計量、招投標等各種手段方式,為企業(yè)作出了貢獻。南京電氣(集團)公司把做好價格審計做為內(nèi)審工作的重頭戲來抓,制訂了公司《采購比價暫行管理辦法》,并結(jié)合企業(yè)的實際情況設(shè)計了一整套價格審計申報及審批表格,對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監(jiān)督,形成了閉環(huán)管理模式,降低了企業(yè)采購成本,節(jié)約了可貴資金,取得較大效益。其中,對常規(guī)性的物資采購開展價格審計,審核采購計劃13000余萬元,審核采購發(fā)票2140份。南京市自來水總公司XX年對下屬物資供銷公司天寅實業(yè)公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計,通過招投標和競爭性詢價方式,為該單位節(jié)約資金約120萬元。在此基礎(chǔ)上將相應經(jīng)驗在全公司予以推廣,并涵蓋到工程、勞務技術(shù)等多個領(lǐng)域,不僅增加了采購工作的公正與透明,而且優(yōu)化了管理,全年共節(jié)約資金約390萬元。  ?。ㄎ澹﹪@單位中心工作,按照領(lǐng)導要求,積極做好各專項審計與調(diào)查,是內(nèi)審工作獲得領(lǐng)導支持的立足點。   圍繞單位中心工作,抓住領(lǐng)導、群眾關(guān)心的重點、熱點、難點問題開展內(nèi)部審計,為單位實現(xiàn)經(jīng)濟目標做好服務,是內(nèi)部審計工作獲得領(lǐng)導支持,群眾信任的基本點。XX年我市各單位內(nèi)審機構(gòu)在開展內(nèi)部審計工作中,結(jié)合單位實際情況,開展了多種專項審計與調(diào)查。許多企事業(yè)單位按照上級領(lǐng)導與部門的要求,進行改轉(zhuǎn)制工作,我市的內(nèi)審機構(gòu)在企事業(yè)的改轉(zhuǎn)制工作中,發(fā)揮了積極作用,配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改轉(zhuǎn)制企業(yè)、事業(yè)單位的資產(chǎn)、負債、權(quán)益的清查,為企業(yè)順利的改轉(zhuǎn)制和平穩(wěn)發(fā)展,發(fā)揮了應有的作用。南京市公安局XX年根據(jù)上級要求,對所屬監(jiān)所經(jīng)費、勞動收入和經(jīng)偵部門辦案扣押款物及保證金進行了專項審計,涉及金額達2億元。通過審計,摸清了有關(guān)管理工作現(xiàn)狀,也發(fā)現(xiàn)了經(jīng)費與收入有被擠占、挪用的問題,及時提出審計建議共11條,并作了通報,防止了違規(guī)事件,既為領(lǐng)導分憂,也消除了隱患。南京市交通局XX年針對區(qū)縣交通局實施的鎮(zhèn)村公路水泥化項目的資金使用及管理情況,“五小”養(yǎng)路費、貨物附加費的征收、解繳和分配使用情況,市局下?lián)艿膶m椯Y金的管理使用情況專門進行了審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分區(qū)縣存在會計核算不規(guī)范、成本核算不合規(guī)、資金劃撥不及時、資金使用不合理等問題,及時提出了整改建議,確保了資金的專款專用。南京證券公司針對營業(yè)部客戶關(guān)心的保證金使用問題進行了專項審計,采取報表、賬冊與銀行對賬單逐一核對的辦法,以確??蛻舻谋WC金不被挪用,準確無誤。南京奶業(yè)(集團)加強對中外合資企業(yè)的現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進行摸底調(diào)查,通過調(diào)查確定合資企業(yè)凈資產(chǎn)的真實性,一為中方談判提供依據(jù),二為集團公司領(lǐng)導決策做好基礎(chǔ)工作,三發(fā)揮了資產(chǎn)的效應。南京市總工會加強了對工會經(jīng)費及互助保險金的審計工作。南京機電產(chǎn)業(yè)集團為了規(guī)范企業(yè)改制工作,根據(jù)市政府辦公廳和機電產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)濟責任審計有關(guān)規(guī)定,在XX年專門制定了《對改制企業(yè)法定代表人進行離任經(jīng)濟責任審計的辦法》。南京紡織產(chǎn)業(yè)集團根據(jù)企業(yè)三聯(lián)動工作要求,對所屬5家企業(yè)財務清理審計報告進行了復核,并且出據(jù)了審核意見書;結(jié)合企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,對所屬4家企業(yè)進行了清資產(chǎn)、摸家底的資產(chǎn)負債清理的審計。通過審計,拿出了詳實可靠的財務資料,為產(chǎn)業(yè)集團領(lǐng)導提供了對這些企業(yè)進行改轉(zhuǎn)制決策的依據(jù)?! 。┮载瀼芈鋵崒徲嬍鸬?號令與內(nèi)部審計準則為契機,加強內(nèi)審制度和網(wǎng)絡建設(shè),促進內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化。   《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》(以下簡稱“4號令”)與《內(nèi)部審計準則》(以下簡稱“內(nèi)審準則”)頒布后,我市內(nèi)審機構(gòu)在認真組織學習、討論研究之后,結(jié)合自身單位實際情況,對原制定的規(guī)范、制度、辦法與4號令和內(nèi)審準則不相符的方面重新進行修訂,促使內(nèi)審工作走向新的起點,達到制度化、規(guī)范化、法制化。南京市衛(wèi)生局對1997年制定的《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員崗位職責》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計檔案規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定考核標準》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)工作制度》
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