【總結(jié)】/職位說明書——經(jīng)營管理審計專員基本情況職位名稱經(jīng)營管理審計專員職位編號所屬部門審計監(jiān)察部直接上級審計監(jiān)察部總經(jīng)理直接下屬職位名稱無職位設(shè)置目的評價并改善公司風險管理體系、控制體系、治理體系工作職責1.為指定審計計劃提供資料2.經(jīng)營管理審計作業(yè)3.經(jīng)營計劃審核4.經(jīng)營計劃執(zhí)行情況考核5.高管人員
2025-04-09 05:03
【總結(jié)】架構(gòu)海關(guān)內(nèi)部審計量化評估指標體系的理論思考TheoreticalConsideration(Perspective)ontheNormSystemofQuantitativeEvaluationforCustomsInternalAuditing國家海關(guān)干部管理學院陳蘇明〔內(nèi)容摘要〕現(xiàn)代海關(guān)制度發(fā)展目標凸現(xiàn)監(jiān)督在海關(guān)管理體制中的地位,建立海關(guān)內(nèi)部
2025-04-07 21:46
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)部自我約束機制,以
2025-04-12 12:04
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計報告內(nèi)部審計報告 內(nèi)部審計報告范文內(nèi)部審計報告范文 下面是來自美國阿莫科公司內(nèi)部審計部門的一份最終審計報告實例,供參考。這份報告都是由審計項目主管編寫并呈送給被審計單位經(jīng)理、企業(yè)最...
2024-10-20 22:51
【總結(jié)】財務審計經(jīng)理的基本職責說明 財務審計經(jīng)理負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議。以下是整理的財務審計經(jīng)理的 基本職責說明。 篇一 職責: 1、協(xié)助建立健全公司內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法和規(guī)章...
2024-09-06 15:32
【總結(jié)】StandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing(SPPIA)內(nèi)部審計實務標準
2025-05-30 11:38
【總結(jié)】2011年內(nèi)部審計考試復習:《實施內(nèi)部審計業(yè)務》練習題1、一個擁有14344個客戶的公司推斷本企業(yè)年度內(nèi)應收賬款余額平均值為$15412,中位數(shù)為$,審計師可以得出的結(jié)論是應收賬款余額的分布是連續(xù)的,并且: A、負傾斜;B、正傾斜;C、對稱傾斜;D、在均值和中值之間平均分布。2、某內(nèi)部審計師在總體中抽取了大的樣本,檢測出是偏斜的,此樣本由大量的小金額項目和小量的大金額項目構(gòu)成。
2025-01-14 09:09
【總結(jié)】-1-公司機關(guān)崗位職責說明書職位名稱經(jīng)理編制1人所屬部門審計監(jiān)察部薪酬標準3300直接上級職位公司總經(jīng)理/公司紀委書記/局審計監(jiān)察部崗位職責:1、主持公司審計工作;2、組織配合效能監(jiān)察工作;3、負責建立公司內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;4、負責制訂公司年
2025-05-28 10:16
【總結(jié)】稽核審計部內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和工作職責根據(jù)《國泰君安證券股份有限公司稽核審計基本制度》中“公司稽核審計工作實行集中統(tǒng)一的管理原則”和“分支機構(gòu)不設(shè)稽核審計部,公司視工作需要向有關(guān)分公司派駐稽核審計部的辦事機構(gòu)”的規(guī)定,公司在上海設(shè)立稽核審計部本部,在深圳和北京設(shè)立辦事機構(gòu)?;藢徲嫴控撠熣麄€公司的稽核審計工作,部內(nèi)下設(shè)十個職能業(yè)務室,其中綜合一室和業(yè)務一至四室在上海,綜合二室和業(yè)務五至七室在深
2025-05-30 00:04
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計 企業(yè)集團內(nèi)部審計 【摘要】 本文從企業(yè)內(nèi)部審計的宗旨出發(fā),系闡述了企業(yè)集團內(nèi)部審計的職能,企業(yè)集團內(nèi)部審計的現(xiàn)狀及現(xiàn)存問題以及解決方法,企業(yè)集團內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢等問題。并分析...
2024-10-25 16:17
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計 14、內(nèi)部審計和政府審計、外部審計并列為三種主要審計業(yè)務之一。在2011年1月國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)發(fā)布的新版的《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》中,內(nèi)部審計全新定義為:內(nèi)部審計是...
2024-10-08 22:07
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計 三、明確審計重點內(nèi)容,拓展審計范圍 在國外先進內(nèi)部審計思想的推動下,我國內(nèi)部審計理論已逐漸涉及以風險為導向的審計,但實踐中我國企業(yè)內(nèi)部審計工作仍更多的局限于財務報表項目的開展。據(jù)...
2024-10-24 20:00
【總結(jié)】DOC格式論文,方便您的復制修改刪減基于內(nèi)部審計風險管理的內(nèi)部審計質(zhì)量控制探討(作者:___________單位:___________郵編:___________)在我國建立社會主義市場經(jīng)濟體制、推行現(xiàn)代企業(yè)制度的今天,需要不斷發(fā)展和完善企業(yè)內(nèi)部審計,而發(fā)展和完善企業(yè)內(nèi)部審計,又必
2025-05-07 19:35
【總結(jié)】內(nèi)部審計目錄第一章農(nóng)村信用社內(nèi)部審計的基本原理....................................9(一)農(nóng)村信用社內(nèi)部審計概述.........................................91.什么叫審計?..............................................
2024-09-13 13:44
【總結(jié)】內(nèi)部審計與內(nèi)部控制一、什么是內(nèi)部審計1、概念u《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,內(nèi)部審計是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為。目的是促進加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標。u《中國內(nèi)部審計準則》,內(nèi)部審計,是指組織內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
2025-07-09 12:47