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內部審計職責說明(編輯修改稿)

2024-11-22 03:43 本頁面
 

【文章內容簡介】 、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。協助建設共享作業(yè)平臺,技術驅動運營管理。內部審計職責說明6協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作。按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等。協助并推動業(yè)務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議。負責項目績效數據的審查及工作質量評估。部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。內部審計職責說明71)對合資公司進行工程營運審核。2)對合資公司重大工程項目進行造價審核或跟蹤審計。內部審計部門職責1,違規(guī)、舉報等行為的專項調查。2,按照工作計劃進行經營診斷。3,實施內控評估。4,正道經營宣傳教育和相關事務處理。內部審計部門職責2負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果。按照年度項目審計計劃,開展以經濟業(yè)務為主的內部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議。協助完成審計報告的撰寫及
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