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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)及審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(文字版)[推薦](編輯修改稿)

2024-11-04 12:38 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 數(shù)據(jù)整理和分析,擅長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)談判和溝通會(huì)計(jì)學(xué)/財(cái)務(wù)管理等相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè),要求___。篇二崗位職責(zé):依據(jù)核準(zhǔn)的審計(jì)方案和相關(guān)制度法規(guī)進(jìn)行審計(jì)工作,并編寫審計(jì)日志。取得審計(jì)工作證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正地給予評(píng)價(jià),并提出建設(shè)性的建議和處理意見。完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。對(duì)審計(jì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題按照被審計(jì)單位確認(rèn)的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況,必要時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),做好審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)閉環(huán)。負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目報(bào)告、底稿及其他審計(jì)資料的整理建檔管理,保證各項(xiàng)資料的完整性與安全性,并及時(shí)送交檔案管理員保管。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求:大專及以上學(xué)歷、具備相應(yīng)的審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)管理、工程項(xiàng)目管理等相關(guān)知識(shí)。具備審計(jì)或會(huì)計(jì)中級(jí)以上職稱。從事內(nèi)、外部審計(jì)工作___年以上。具有客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、保密的職業(yè)道德,具備勝任崗位的專業(yè)技能。熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件,良好的人際溝通能力、執(zhí)行能力,具備一定的文字處理能力。具有CPA、CIA資格證書者優(yōu)先錄用。篇三崗位職責(zé):完善以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)稽核體系,包括各類審計(jì)稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法。檢查、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況。根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)板塊審計(jì)計(jì)劃,擬定審計(jì)方案。組織實(shí)施對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告和管理層建議書等審計(jì)文書,督促審計(jì)結(jié)論和審計(jì)建立的落實(shí)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通。任職資格:本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,有CPA或?qū)徲?jì)師證書者優(yōu)先。具有___年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與溝通能力,為人正直。第三篇:審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)崗位職責(zé):根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系及應(yīng)對(duì)方案。推動(dòng)各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,組織或參與與職責(zé)相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況。與公司內(nèi)部各部門及外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)
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