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財(cái)務(wù)及審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(文字版)[推薦](存儲(chǔ)版)

  

【正文】 構(gòu)的關(guān)系。完成審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件,良好的人際溝通能力、執(zhí)行能力,具備一定的文字處理能力。任職資格:本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,有CPA或?qū)徲?jì)師證書(shū)者優(yōu)先。根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。具備良好的職業(yè)操守。所需工作特殊能力:具有較強(qiáng)的組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力。崗位要求:年齡為_(kāi)__周歲及以下。審計(jì)單位收支及債權(quán)債務(wù)情況,資產(chǎn)管理情況,每年的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計(jì)等;審計(jì)收費(fèi)情況,審計(jì)收支兩條線(xiàn)執(zhí)行情況;對(duì)學(xué)校銀行存款和銀行大額支出進(jìn)行月度審計(jì)審簽;二、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì):審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批情況,預(yù)算執(zhí)行情況,項(xiàng)目招投標(biāo)情況,財(cái)務(wù)決算情況,資產(chǎn)管理情況等;三、內(nèi)部控制制度測(cè)評(píng):根據(jù)需要實(shí)施內(nèi)部控制制度測(cè)評(píng)工作。任職資格財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。任職要求:本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。對(duì)內(nèi)部控制管理和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。篇三職責(zé):對(duì)接集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)單位開(kāi)展工作。參與對(duì)涉及經(jīng)營(yíng)管理及制度執(zhí)行的特定事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究。督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力、敬業(yè)精神,工作嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任感、原則性強(qiáng)。組織對(duì)公司高管人員實(shí)施任中審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。任職要求:學(xué)歷:統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,審計(jì)工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。與公司內(nèi)部各部門(mén)及外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)與溝通。及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn)。從事內(nèi)、外部審計(jì)工作___年以上。取得審計(jì)工作證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。八、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司資金的管理和調(diào)度,負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán),審查公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支。十五、完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。七、負(fù)責(zé)審查所有對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息,保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的有效性和時(shí)效性。八、建立和管理審計(jì)檔案。五、依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃或董事會(huì)、總經(jīng)理的臨時(shí)決定,對(duì)集團(tuán)公司成員企業(yè)下列內(nèi)容,在財(cái)務(wù)部的參與和配合下實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。對(duì)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制情況和執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。四、依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,對(duì)集團(tuán)公司成員企業(yè)的下列內(nèi)容,獨(dú)立實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
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