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正文內(nèi)容

年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書(編輯修改稿)

2024-10-21 00:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 1.由總經(jīng)理與公司簽發(fā)《20182020經(jīng)營計劃書》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2.由各部門負(fù)責(zé),對各項目標(biāo)進行層層分解,制定可行性方案和工作計劃。3.由綜合部負(fù)責(zé)制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4.由綜合部負(fù)責(zé),組織每季度 “經(jīng)營目標(biāo)達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到:2018年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。利潤是公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。總之,公司希望并要求:所有人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!總經(jīng)理:年 月 日第四篇:2014經(jīng)營計劃書2014經(jīng)營計劃書2014年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。一、2014年經(jīng)營方針在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定2014年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)(一)核心經(jīng)營目標(biāo)2014年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:(1)收入及利潤指標(biāo):,其中,;稅后利潤(凈利潤),%,%,其中。(2)呆(壞)賬總額:呆(壞)%以內(nèi),按可用資金15000萬元計算,呆(壞)賬總額不得超過75萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。(二)收入及凈利潤目標(biāo)細(xì)分收入目標(biāo)分解表(單位:萬元,人民幣)分類 項目 目標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度凈利潤目標(biāo)分解表(單位:萬元,人民幣)分類 項目 第一 第二 第三 第四目標(biāo) 季度 季度 季度 季度按責(zé)任中心分解 XXXX XXXX 合計 進度比 100% % % % %累計進度 100% % % % 100%三、主要經(jīng)營策略2014年,公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將2011年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2.市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施(一)資金保障為全面完成公司各項預(yù)算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。(二)人力資源及后勤保障市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1.加快人才引進:以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,2014年3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2014年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2014年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核??冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。(三)綜合管理保障公司將2014年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2014年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負(fù)責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。(四)財務(wù)資源保障2014年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1.增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;2.健全財務(wù)管理體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)管理體系,重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流,及時清收應(yīng)收利息費用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。(五)組織管理保障1.由董事長負(fù)責(zé),與總經(jīng)理簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2.由各部長負(fù)責(zé),于2014年2月28日前,對各項目標(biāo)進行層層分解,制定可行性方案和工作計劃。3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2014年2月20日前,編制《2014財務(wù)預(yù)算》,明確全年各項成本費用控制目標(biāo),制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4.由市場營銷部部長負(fù)責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到:2014年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。(一)更新觀念,創(chuàng)新管理公司認(rèn)為,要達成2014年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應(yīng)該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標(biāo)意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。(二)切實負(fù)責(zé),重在行動行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。公司要求,各級員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)??傊鞠M⒁螅核蠿XXX從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效XX,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!第五篇:經(jīng)營計劃書篇一:2015年公司經(jīng)營計劃書 鴻源物資再生利用有限公司一、2015年品質(zhì)達成策略和改善經(jīng)營目標(biāo)回顧2014年經(jīng)營品質(zhì)虧損原因、qcd達成低的因素,有機臺設(shè)備、人工、治具影響分析,為2015年需逐步改善目標(biāo)。二、2015 年品質(zhì)核心經(jīng)營目標(biāo)(1)改善方案(第一季度)將老化機臺及維修費用偏高設(shè)備轉(zhuǎn)賣出,引進新設(shè)備。二次加工投入plc自動化削邊設(shè)備,節(jié)省人力及品質(zhì)穩(wěn)定。噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導(dǎo)入達到各工序的品質(zhì)要求。工序間品管崗位配置補充,計劃分日、周、月、季,全員做品質(zhì)教育訓(xùn)練宣導(dǎo)及并做考核鑒定。(2)改善方案(第二季度)車間環(huán)保、5s點檢整頓計劃,創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。壓鑄車間地板凹坑整修平坦。噴砂車間粉塵,引進吸塵設(shè)備改善。壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料,評估導(dǎo)入天然氣及自動熔煉爐設(shè)備,以提升出湯量及環(huán)保。品質(zhì)教育訓(xùn)練學(xué)員考問評鑒。(3)改善方案(第三季度)涂裝設(shè)備評估引進更新半自動化設(shè)備,改善手工噴涂操作弊端。評鑒第一、二季度各方案落實狀況。教育訓(xùn)練終期各干部驗收考試成果。(4)改善方案(第四季度)機臺設(shè)備大修、項修、檢修年檢編列安排。plc自動化設(shè)備,依訂單結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品需求增編列購入新機數(shù)量。針對品質(zhì)未達標(biāo)的干部及作業(yè)員工,進行崗位調(diào)整至次要崗位。綜合經(jīng)營狀況做qcd評鑒、考核,對有達標(biāo)的干部依考核進行獎勵,對未達標(biāo)的人員懲處。(見附件)三、
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