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學校財務報銷管理制度共五則(編輯修改稿)

2024-10-21 00:20 本頁面
 

【文章內容簡介】 制度》,結合我校的實際情況,特制定本制度:一、財務報銷票據原始憑證的要求 原始單據(發(fā)票)的一般要求:報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據,填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。發(fā)票內容要齊全:單位名稱(一律填進修學校)、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據一經涂改即無效。印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章;事業(yè)收據必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(必須是本或前一印制的)。在超市購買商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價、數量)且商品符合財務報銷范圍。報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的,財務人員不得給予報銷。二、財務報銷手續(xù)及要求(一)財務報銷審批權限學校實行“一支筆”審批制度,學校所有的財務支出都必須經校長審批后,方可到財務處辦理結算。(二)財務報銷基本手續(xù)及要求1.購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字、校長簽字,方可報銷、入賬。2.凡到財務處報銷的票據,需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。教職工到財務處報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關發(fā)票、收據;物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行;符合固定資產的還須有固定資產入庫單,外出參加會議的還須有會議通知等。報銷各種發(fā)票、事業(yè)收據時,須填寫新渥鎮(zhèn)中;報銷差旅費,填制差旅費報銷單,報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼,并寫清楚所附票據張數和合計金額,所附票據內容必須一致。各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫,做到內容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用0補齊。對于發(fā)票、收據手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務人員有權拒絕給予報帳。(三)具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求基本工資、補助工資的調整與變動由學校根據國家規(guī)定核定,并辦理好相關調整審批手續(xù)后,通知財務造冊,并報校長審批后發(fā)放。外聘教師講座費,需經校長同意,并填制領款單據,交學校財務,校長審批后到學校財務處報銷。喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據政府有關規(guī)定核定,財務處監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據有關規(guī)定辦理。校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表,需經校務會審核,校長批準后由財務處負責發(fā)放,并由領款人簽字,本人不在時可由他人代簽,但一人不得同時替多人代簽。在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。因學校教育教學工作需要,購置各類辦公用品或其它物品,首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后,統(tǒng)一由學校總務安排購買。所有購置物品,必須遵循先入庫(經辦人、保管人簽字),再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時,發(fā)票必須由經手人、審核人、校長簽名,再到財務處報銷。因學校教育教學工作需要,購置各類教學儀器或專用材料,先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批,統(tǒng)一由學
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