【總結(jié)】體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號(hào):審核過(guò)程名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/質(zhì)量成本/人力資源/工作環(huán)境/過(guò)程監(jiān)測(cè)/數(shù)據(jù)分析涉及標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件受審核部門總經(jīng)辦(生產(chǎn))審核員審核日期受審核部門代表
2025-08-21 01:59
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)
2025-07-29 20:42
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(咨詢項(xiàng)目)QEOA/TDI受審核項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項(xiàng)目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項(xiàng)目合同(含補(bǔ)充協(xié)議)、指定的項(xiàng)
2025-06-30 21:28
【總結(jié)】條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果結(jié)果說(shuō)明服務(wù)和供給品的采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室是否有程序,以選擇和購(gòu)買對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品?實(shí)驗(yàn)室是否有程序,與檢測(cè)和校準(zhǔn)有關(guān)的試劑和消耗材料的購(gòu)買、接收和存儲(chǔ)?查《外部服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)程序》實(shí)驗(yàn)室是否確保所購(gòu)買的、影響檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料進(jìn)行供應(yīng)品符合性檢查?
2025-06-30 21:39
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁(yè)第1頁(yè)受審部門審核時(shí)間受審部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審核員審核組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款
2025-07-29 17:34
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(采購(gòu)部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1a.組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則?b.是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度?對(duì)供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結(jié)】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問(wèn)文件查閱實(shí)地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對(duì)環(huán)境問(wèn)題的
2025-06-30 23:34
【總結(jié)】質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標(biāo)準(zhǔn)要求保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息是否充分,并足以支持過(guò)程的有效運(yùn)行和控制?總經(jīng)理如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結(jié)】供應(yīng)商審核檢查表ADVANCEDMICRODEVICESSUPPLIERAUDITCHECKLIST供應(yīng)商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD審核成員(AMDAUDITOR
2025-06-30 17:54
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表編號(hào):KD-FR-47Page1of65受審核部門:總經(jīng)理&管理者代表審核日期:20xx-11-1審核員:陳維樂一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)9001條款14001條款1
2025-05-28 21:29
【總結(jié)】中國(guó)最大的管理資料下載中心(收集\整理.部分版權(quán)歸原作者所有)第1頁(yè)共6頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表被審核過(guò)程:審核編號(hào):日期:產(chǎn)品:被審核工序:頁(yè)碼:被審核項(xiàng)目:原材料驗(yàn)收審核員:檢查內(nèi)容檢查記錄(符合打勾,不符合詳記)原材料驗(yàn)收規(guī)范(廠家、牌號(hào)、規(guī)格、顏色……)是否確定
2025-08-09 14:48
【總結(jié)】第一篇:安全生產(chǎn)檢查表 安全生產(chǎn)檢查記錄表 被檢查單位名稱 被檢查單位地址 負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 序號(hào) 是/否評(píng)價(jià) 一、基礎(chǔ)安全管理內(nèi)容 (是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制度,并以文件形式下...
2024-10-21 00:12
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(人事行政部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來(lái)文件的受控情況。(4)詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【總結(jié)】相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時(shí)得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03
【總結(jié)】質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1:顧客要求過(guò)程所有者營(yíng)銷經(jīng)理過(guò)程描述收集、傳遞、分析、評(píng)審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設(shè)備)?計(jì)算機(jī)、信息管理系統(tǒng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):未按要求對(duì)合同、協(xié)議、訂單進(jìn)行評(píng)審;未識(shí)別顧客特殊要求;對(duì)顧客要求響應(yīng)遲緩。誰(shuí)來(lái)做(能力/技能/培訓(xùn))?營(yíng)銷員、財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目小組、計(jì)劃員過(guò)程輸入:顧客要求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)
2025-07-01 00:30