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正文內(nèi)容

網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳出口退稅申報操作說明(編輯修改稿)

2024-10-15 12:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 擊生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審→申報數(shù)據(jù)上傳,彈出數(shù)據(jù)上傳界面,點擊瀏覽按鈕,選擇OUT_PORT文件夾里的“”文件,然后點擊上傳,完成預(yù)申報明細數(shù)據(jù)上傳。第四步:點擊申報信息查詢,查看預(yù)審進程,按刷新按鈕查看當(dāng)前排名。如系統(tǒng)顯示當(dāng)月預(yù)審已完 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程成,點擊下載按鈕,進入反饋信息下載界面,點擊下載,將文件保存到系統(tǒng)盤里。第五步:進入到出口退稅操作系統(tǒng),點擊申報操作系統(tǒng)向?qū)У谒牟筋A(yù)審核反饋疑點調(diào)整,點擊稅務(wù)機關(guān)反饋信息接收,選擇已預(yù)審核好的反饋信息,點擊確定。系統(tǒng)會提示成功解壓到出口退稅系統(tǒng)安裝路徑y(tǒng)csbfk文件夾下,是否讀入反饋數(shù)據(jù)(Y/N)?,選擇是(Y)將反饋信息成功讀入到系統(tǒng)。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入步驟將不再操作,直接跳過,然后依次進行出口信息不齊情況查詢→撤銷預(yù)申報數(shù)據(jù)→稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理→預(yù)審反饋情況查詢,完成預(yù)申報。二、正式申報操作流程第一步:在出口貨物明細申報中錄入當(dāng)期運保費,與財務(wù)賬上數(shù)據(jù)核對無誤后,點擊出口退稅操作系統(tǒng)向?qū)У谖宀缴擅骷毶陥髷?shù)據(jù),將本地申報修改為遠程申報,點擊確定,系統(tǒng)會自動在出口退稅申報系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾里生成一個zip格式的明細申報數(shù)據(jù)。(因正式申報明細數(shù)據(jù)與預(yù)申報明細數(shù)據(jù)格式一致,只是正式申報數(shù)據(jù)將原先的預(yù)申報數(shù)據(jù)進行了覆蓋,為了便于區(qū)分,可通過查看明細數(shù)據(jù)系統(tǒng)時間來區(qū)分是否為最新的申報數(shù)據(jù)。)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程第二步:,點擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(1號服務(wù)器為電信服務(wù)器,2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器)→出口退稅綜合平臺,錄入企業(yè)代碼(10位海關(guān)代碼)、密碼和驗證碼,點擊登陸。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程第三步:點擊生產(chǎn)企業(yè)正式申報→明細數(shù)據(jù)上傳,彈出數(shù)據(jù)上傳界面,點擊瀏覽按鈕,選擇出口退稅系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾,選擇“”文件,然后點擊上傳,完成正式申報明細數(shù)據(jù)上傳。第四步:進入出口退稅申報系統(tǒng)向?qū)?,依次進行第六步模擬出具進料免稅證明→第七步納稅申報→第八步納稅申報表數(shù)據(jù)采集→第九步免抵退匯總數(shù)據(jù)采集,以上步驟操作完畢,進行第十步免抵退稅正式申報,出口退稅申報數(shù)據(jù)檢查無誤后點擊“生成匯總申報數(shù)據(jù)”,將本地申報修改為遠程申報,點擊確定,系統(tǒng)會自動在出口退稅申報系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾里生成一個zip格式的正式申報匯總數(shù)據(jù)。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程第五步:,點擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(1號服務(wù)器為電信服務(wù)器,2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器)→出口退稅綜合平臺,錄入企業(yè)代碼(10位海關(guān)代碼)、密碼和驗證碼,點 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程擊登陸。第六步:點擊生產(chǎn)企業(yè)正式申報→匯總數(shù)據(jù)上傳,點擊瀏覽按鈕,選擇出口退稅系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾,選擇“”文件,然后點擊上傳,完成正式申報匯總數(shù)據(jù)上傳。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程第七步:將所有出口退稅所需報表打印完畢并加蓋公章后到國稅局辦理出口退稅業(yè)務(wù)。第八步:國稅局對出口退稅數(shù)據(jù)審核無誤,完成當(dāng)月出口免抵退。,點擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(1號服務(wù)器為電信服務(wù)器,2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器)→出口退稅綜合平臺,錄入企業(yè)代碼(10位海關(guān)代碼)、密碼和驗證碼,點擊登陸。第九步:點擊生產(chǎn)企業(yè)正式申報→審核結(jié)果下載,在申報年月中輸入申報年月如201106,點擊確定,系統(tǒng)會自動下載已審核好的正式申報數(shù)據(jù),點擊下載按鈕,將正式申報反饋數(shù)據(jù)下載到系統(tǒng)盤里。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程第十步:進行正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入操作,進入出口退稅申報系統(tǒng)申報系統(tǒng)操作向?qū)?,點擊第十一步正式審核反饋信息處理→稅務(wù)機關(guān)反饋信息接收,選擇已下載好后的正式申報反饋數(shù)據(jù)。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程將當(dāng)月正式申報反饋信息讀入到系統(tǒng)中,當(dāng)系統(tǒng)提示是否讀入反饋數(shù)據(jù)(Y/N)?,選擇是(Y),將反饋信息成功讀入到出口退稅申報系統(tǒng)中。第十一步:“稅務(wù)機關(guān)反饋信息接收”步驟操作完畢后,“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”步驟不再操作,直接跳過,然后進行稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理,點擊是完成稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理。完成以上所有操作后,系統(tǒng)會提示:恭喜!您已完成了本月的申報。第四篇:出口退稅操作說明生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報的一般步驟:新辦企業(yè)安裝申報系統(tǒng)后,首先應(yīng)進行系統(tǒng)維護,一般企業(yè)申報流程: 第一步明細數(shù)據(jù)采集; 第二步免抵退稅預(yù)申報; 第三步預(yù)審反饋疑點調(diào)整;第四步模擬出具進料加工免稅證明; 第五步納稅申報;第六步納稅申報表數(shù)據(jù)采集; 第七步免抵退匯總表數(shù)據(jù)采集; 第八步免抵退正式申報。新用戶或?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務(wù)不是很熟悉可通過“申報系統(tǒng)操作向?qū)А敝鸩酵瓿僧?dāng)月退稅申報。(一)系統(tǒng)維護初次運行系統(tǒng),需以系統(tǒng)管理員身份sa(小寫)進入系統(tǒng),不要輸入密碼。首先進行系統(tǒng)維護,系統(tǒng)維護是出口退稅申報系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作,對于新安裝申報系統(tǒng)的用戶首先應(yīng)進行系統(tǒng)維護,之后才能進行出口業(yè)務(wù)的錄入申報。新安裝用戶進入系統(tǒng)必須進行系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改三個菜單操作。系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是在系統(tǒng)第一次使用時或在特定條件下需要清空所有數(shù)據(jù)記錄時,可選擇此項操作,清除標準代碼表以外的所有實用數(shù)據(jù)。由于該項操作涉及到系統(tǒng)的全部實用數(shù)據(jù),所以只有管理員有此操作權(quán)限,其他用戶沒有此操作權(quán)限。系統(tǒng)配置設(shè)置與修改。是將出口企業(yè)的相關(guān)信息,企業(yè)代碼、納稅人識別號、用戶名稱、納稅人類別、計稅計算方法等內(nèi)容錄入系統(tǒng),進料加工計算方法選“2”購進扣稅法,不按月計算退稅的新辦出口企業(yè)計稅方法為選“4”免抵,按月計算免抵退稅的企業(yè)計稅方法為選“1”免抵退,分類管理代碼選“C”。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改,設(shè)置系統(tǒng)備份路徑(建議備份到有E盤或其他盤)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑、申報地址等申報報參數(shù)。系統(tǒng)口令設(shè)置與修改。該菜單可以增加新的操作人和修改、刪除原操作人及口令。增加新用戶必須以管理員身分(sa)進入系統(tǒng),用戶名:進入系統(tǒng)時要求輸入的用戶名,可以是英文字母或數(shù)字、漢字、最長為8個字符。操作人姓名:錄入對應(yīng)操作人的真實姓名;操作人級別,0為系統(tǒng)管理員,1為主管負責(zé)人,2為一般操作人。日常操作中用要求以一般用戶身分登錄。用戶口令設(shè)置:以“管理員身份”進入該模塊后,可以看到所有用戶,也可以添加修改用戶資料,一般用戶只能對口令進行修改。數(shù)據(jù)優(yōu)化。在系統(tǒng)運行過程中由于停電和其他非正常原因引起申報系統(tǒng)出錯,可執(zhí)行此功能重新建立各種數(shù)據(jù)庫索引。系統(tǒng)備份。用戶應(yīng)定期對系統(tǒng)進行備份,備份默認路徑C:退稅申報系統(tǒng)備份,備份路徑可以更改,系統(tǒng)不能備份在安裝目錄下。系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或損壞的時候,通過選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”可恢復(fù)到上次備份的數(shù)據(jù)。(二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 錄入有關(guān)項目說明:所屬期,由4位年份碼加2位月份碼構(gòu)成; 序號,4位流水號按月編;記銷售日期:記出口銷售帳日期所屬期標識:默認出口銷售記帳日期,按出口離岸年份填列。進料登記冊號:屬于進料加工業(yè)務(wù)的填寫進料加工海關(guān)登記冊號碼,屬于一般貿(mào)易的些欄為空。原幣匯率,100外幣兌換人民幣匯率; 美元匯率,100美元兌換人民幣匯率;單證不齊標志:缺報關(guān)單填B,缺核銷單填H,缺代理證明填D,缺報關(guān)單、缺核銷單與缺代理證明不能同時填列。錄入時根據(jù)右下方數(shù)據(jù)項目說明填寫。出口企業(yè)應(yīng)根據(jù)進料加登記手冊、報關(guān)單、核銷單、出口發(fā)票、代理證明等單據(jù)資料進行明細錄入。進料加工手冊登記錄入:出口企業(yè)應(yīng)按進料加工手冊號,根據(jù)經(jīng)外經(jīng)貿(mào)主管部門簽發(fā)的《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證》,將進料加工有關(guān)數(shù)據(jù)錄入申報系統(tǒng)中。進口料件明細申報:出口企業(yè)應(yīng)按財務(wù)制度規(guī)定將本月進口的料件及時入帳,并根據(jù)進口報關(guān)單等資料將進口情況錄入該模塊,錄入時系統(tǒng)自動檢測進料加工手冊是否登記,若已登記可錄入其他字段,否則無法繼續(xù)錄入操作。進料加工手冊核銷錄入:企業(yè)須在進料加工手冊最后一筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之后,海關(guān)繳銷手冊之前辦理有關(guān)核銷手續(xù),錄入核銷信息后,申報系統(tǒng)對整本手冊的相關(guān)數(shù)據(jù)進行重新計算,出具手冊核銷后的證明,調(diào)整“免抵退稅額抵減額”和“不予免征和抵扣稅額抵減額”。進料加工登記、免稅證明的出具及核銷按所屬期生成有關(guān)明細表,每月只能申報一次。出口貨物明細申報錄入:按出口發(fā)票輸入當(dāng)期出口的明細情況,包括一般貿(mào)易出口和進料加工貿(mào)易出口,出口貨物免抵退銷售額、免抵退稅額等按所屬年份區(qū)別。對調(diào)整上出口銷售所屬期標識按上填,一般所屬期標識按出口日期填列。系統(tǒng)按不同年份打印出口貨物明細申報表。信息不齊標志、單證收齊年月、單證收齊標志、在審核標志反饋信息處理后自動產(chǎn)生,錄入完畢后按“序號重排”進行序號重排。生成出口貨物沖減明細。企業(yè)出口貨物發(fā)生退運退關(guān),原出口發(fā)票號、申報商品代碼、數(shù)量、金額等有關(guān)數(shù)據(jù)錄入有誤或出口貨物逾期未收齊單證需進行補稅處理等要在當(dāng)期進行負數(shù)沖減時的可執(zhí)行此功能,沖減原申報記錄,并將正確的申報數(shù)據(jù)在當(dāng)期出口貨物明細申報中錄入。在索引窗口找到要沖減的相關(guān)記錄,點擊“沖減出口”,沖減所屬期為當(dāng)期申報年月,系統(tǒng)默認單證收齊再做沖減,單證未收齊沖減報關(guān)單號碼、核銷單號碼、代理證明號碼不顯示。收齊出口單證明細申報:該菜單的功能主要是根據(jù)有關(guān)當(dāng)期收齊單證,將相關(guān)記錄從前期出口貨物明細表轉(zhuǎn)到單證收齊出口貨物明細表,出口企業(yè)應(yīng)先對紙質(zhì)核銷單、報關(guān)單、出口發(fā)票、代理證明等相關(guān)資料進行審核,審核無誤后通過修改或批量接單完成相關(guān)數(shù)據(jù)錄入。如原申報出口發(fā)票號、出口商品代碼、出口數(shù)量、出口銷售額等無誤點擊修改,錄入相關(guān)數(shù)據(jù),原申報報關(guān)單號、核銷單號錯誤可在此模塊修改,一般只要錄入收齊單證所屬期、序號、單證收齊標識,錄入單證收齊標識點擊會跳出原報關(guān)單、核銷單號。同一張報關(guān)單或代理證明有多條記錄可通過批量接單將多條記錄同時收齊。錄入有誤或經(jīng)預(yù)審未通過的,可點擊右上角的撤銷接單,將其轉(zhuǎn)為未收齊的單證。免稅出口貨物明細錄入。出口免稅貨物或小規(guī)模納稅人出口貨物錄入該模塊。間接出口貨物明細錄入?,F(xiàn)行政策規(guī)定對進料加工深結(jié)轉(zhuǎn)實行用免稅,根據(jù)間接出口報關(guān)單、出口發(fā)票、間接出口購買方提供的資料進錄入進料加工深結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)項目。來料加工出口明細錄入。根據(jù)來料加工手冊、出口報關(guān)單、出口核銷單、出口發(fā)票等相關(guān)資料錄入,生成出口免稅收入。納稅申報相關(guān)數(shù)據(jù)錄入。根據(jù)已申報的納稅申報表相關(guān)數(shù)據(jù)填列,進項稅合計按納稅申報表12欄減14欄填列,其他與納稅申報表一致,免抵退應(yīng)退稅額根據(jù)上期免抵退匯總表中的應(yīng)退稅額自動產(chǎn)生,如與稅務(wù)機關(guān)審批數(shù)不符,應(yīng)以批準數(shù)錄入。1免抵退匯總申報表錄入。輸入所屬月份,點擊自動產(chǎn)生有關(guān)匯總數(shù)據(jù),與明細表相關(guān)數(shù)據(jù)核對無誤確認本月匯總申報數(shù)據(jù)。操作有誤匯總表產(chǎn)
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