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正文內(nèi)容

煤礦物資管理制度(編輯修改稿)

2025-10-15 11:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,合理編制采購計(jì)劃。各單位因計(jì)劃失誤造成物資不能及時(shí)到位,計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人和具體計(jì)劃經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。積極溝通并催促集中采購物資的按時(shí)到貨(因計(jì)劃提報(bào)單位因生產(chǎn)條件變化,工程項(xiàng)目的增減需要變更時(shí),已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失,如何處理,責(zé)任該由誰承擔(dān)?)《采購訂單》必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)報(bào)量、批量、送貨數(shù)量及到貨時(shí)間,并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到倉管員,便于倉管員及時(shí)合理安排入庫。每月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)計(jì)劃的管理情況,對(duì)違反以上規(guī)定的隊(duì)(部)提出處罰意見。(罰款額50——200元)物資的采購管理一、對(duì)供應(yīng)商實(shí)行內(nèi)部審核簽訂合同管理建立主要供應(yīng)商和產(chǎn)品的資質(zhì)信息檔案。由公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期審核主要供應(yīng)商品和產(chǎn)品資質(zhì)信息情況,并確定簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品。公司簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品不得違反公司簽訂和同的相關(guān)規(guī)定。公司所采購的各類主要物資原則上必須在簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品中選擇。否則視為違紀(jì)。如遇特殊情況,確保超出簽訂合同供應(yīng)商范圍采購的,則必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購。二、比質(zhì)比價(jià)管理除招標(biāo)和特殊的臨時(shí)采購?fù)?,其余各類物資采購均實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購。供應(yīng)部門將部分常用的集中采購物資的價(jià)格、質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行比較分析,然后將基本情況向公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報(bào)。對(duì)簽訂合同的公司和供應(yīng)商產(chǎn)品,實(shí)行與市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)管理,在同質(zhì)同價(jià)的情況下優(yōu)先采購。對(duì)公司自行采購的批量和價(jià)值高的物資,實(shí)行供應(yīng)部門填寫比質(zhì)比價(jià)表,公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)的管理辦法。三、物資采購的合同和協(xié)議管理對(duì)公司集中采購的物資,實(shí)行簽訂長(zhǎng)期購銷合作協(xié)議的方式,約定雙方的利益和責(zé)任。對(duì)簽訂合同的公司和供應(yīng)商的產(chǎn)品,實(shí)行批量簽訂物資購銷合同的方式進(jìn)行采購與管理。對(duì)公司自行采購的物資,根據(jù)供應(yīng)商和所需物資的不同情況,分別采取簽訂物資購銷合同,或簽訂物資購銷協(xié)議的方式進(jìn)行管理。倉庫管理一、物資的領(lǐng)用各隊(duì)(部)領(lǐng)用物資以月計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃為依據(jù),超出計(jì)劃部分的物資供應(yīng)部有權(quán)拒絕發(fā)放。如遇特殊情況,需要超計(jì)劃領(lǐng)料的,領(lǐng)料單商必須由分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字,否則不予發(fā)料。各隊(duì)(部)領(lǐng)用物資必須由材料員(或辦事員)統(tǒng)一辦理,其余人員領(lǐng)料不予受理。領(lǐng)料員領(lǐng)料時(shí)必須先建立總單,再根據(jù)不同品種開具不同的領(lǐng)料單,做到一料一單,并建立起相應(yīng)臺(tái)賬。領(lǐng)料單中品名、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、材料員(或辦事員)簽名,隊(duì)(部)負(fù)責(zé)人簽名等要填寫齊全規(guī)范,普通物品經(jīng)部門主管簽字即可,重要物件的領(lǐng)料則必須經(jīng)更高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效,否則不予受理。領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員后,一律在庫房門口等候,由庫房?jī)?nèi)部工作人員將物資送至庫房門口交由領(lǐng)料人員領(lǐng)走。任何閑雜人員不得進(jìn)入庫房?jī)?nèi)部(大型材料除外)?;鸸て返念I(lǐng)用:生產(chǎn)用由專業(yè)爆破員簽字領(lǐng)用,嚴(yán)格執(zhí)行火工品發(fā)放制度,堅(jiān)持領(lǐng)、退手續(xù),嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)火工品管理辦法及條例;否則,不嚴(yán)格堅(jiān)持火工品發(fā)放制度的,每次分別給予火工品保管員、火工品領(lǐng)用爆破員罰款100元;責(zé)任不到位造成丟失,按國(guó)家有關(guān)火工品管理辦法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任;非生產(chǎn)用必須經(jīng)安全部門審批,并經(jīng)總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用,否則,依據(jù)國(guó)家有關(guān)火工品管理辦法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。領(lǐng)料時(shí)間:6:00—24:00。二、物資的發(fā)放計(jì)劃員首先審核領(lǐng)料單:(1)領(lǐng)料單中品名、單位、數(shù)量、材料員(或辦事員)簽名、隊(duì)(部)負(fù)責(zé)人簽名等是否填寫齊全規(guī)范。(2)所領(lǐng)物資是否在計(jì)劃內(nèi)。(3)核對(duì)庫存是否有貨。以上條件無誤后方可簽批料單。(4)按照審批權(quán)限,需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的物品必須辦理審批手續(xù)。保管員接料單后:(1)細(xì)心審核料單,對(duì)所發(fā)物資的品名、規(guī)格(型號(hào))、單位、數(shù)量等確認(rèn)無誤后方可簽單發(fā)放。(2)禁止外部人員進(jìn)入庫房,安排好內(nèi)部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領(lǐng)料人員。(3)按照“日清日結(jié)”的原則及時(shí)上帳下賬,處理好各自分管的賬目。(4)嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資。(5)回收可復(fù)用的材料,配件可優(yōu)先發(fā)放,并按復(fù)用價(jià)格計(jì)價(jià)。嚴(yán)禁白條和無任何手續(xù)發(fā)料,特殊情況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料,但次日必須補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。三、物資的入庫程序(驗(yàn)收程序)根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定,供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨,采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接受貨物。采購部采購驗(yàn)收員依據(jù)合同、訂貨單與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核 對(duì),并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題,驗(yàn)收員組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等,必要時(shí)由質(zhì)量管理部出具檢驗(yàn)報(bào)告。若檢驗(yàn)報(bào)告顯示貨物存在質(zhì)量問題,則由采購員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法,報(bào)采購部經(jīng)理審核后聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行退換貨處理。若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段帳實(shí)不符,采購員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法,及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn),不存在質(zhì)量問題,則由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人入庫,填寫入庫單,并與財(cái)務(wù)部協(xié)作節(jié)能型賬務(wù)處理。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前(增值稅票),倉管員必須建立貨到票未到的材料明細(xì)表(預(yù)驗(yàn)收),等正規(guī)增值稅票到達(dá)后通過財(cái)務(wù)部門正式驗(yàn)收,合格后方可結(jié)算。?貨物驗(yàn)收入庫后,庫房保管員應(yīng)按不同材質(zhì),性能等要求和按類分區(qū),做到“庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)”四定位;物資堆放整齊有序,做到“大的五成方,高的五五成行,矮的五五成堆,帶角的五五成串”;確?!笆瞻l(fā)、識(shí)貨、寫算、報(bào)表”,以及帳、卡、物、資金四對(duì)口等存放原則。定量裝箱,下墊上蓋,由大到小,存放整齊,過目成數(shù),標(biāo)記鮮明,材質(zhì)不混,品種不錯(cuò),規(guī)格不串,上架拔卡,一目了然。露天材料、地材類的驗(yàn)收。水泥要準(zhǔn)確到包數(shù);磚要準(zhǔn)確到塊數(shù);砂石類要量方。倉管員每?jī)蓚€(gè)月月底向供應(yīng)部及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表、收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、兩個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。先做一個(gè)總的進(jìn)料單(流水賬)然后再分不同的品種開具不同的進(jìn)料單(一料一單),并建立起臺(tái)賬、貨單,有多少品種就應(yīng)有多少進(jìn)料單。1所有入庫物品必須開入庫單(三聯(lián)票),當(dāng)天訂購的,必須有入庫單,采購員除自留一份存檔外,還必須給財(cái)務(wù)室、供應(yīng)部各交一份。對(duì)違反以上規(guī)定的部門或人員,供應(yīng)部將給予50——100元的罰款。第三篇:煤礦物資采購管理制度物資采購管理規(guī)定處置報(bào)告,盤活資產(chǎn)。第七條各煤礦計(jì)劃采購員的職責(zé)一、負(fù)責(zé)本礦各類物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、入庫驗(yàn)收;二、負(fù)責(zé)本礦物資倉儲(chǔ)、領(lǐng)用發(fā)放的管理,做到出入庫準(zhǔn)確無誤;三、負(fù)責(zé)對(duì)保管員的管理和監(jiān)督;四、負(fù)責(zé)公司《物資采購管理規(guī)定》在本礦的落實(shí)與執(zhí)行;五、負(fù)責(zé)本礦供貨信息的
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