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正文內(nèi)容

農(nóng)行全面風險管理初見成效(編輯修改稿)

2024-10-14 01:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 對有疑似套現(xiàn)的持卡人,應采取臨時鎖定持卡人賬戶等措施。對確認為欺詐行為的,應及時向公安部門報案,全力保護持卡人信息安全。與此同時,農(nóng)業(yè)銀行還要求各行切實加強商戶收單業(yè)務風險管理,嚴格執(zhí)行實名審核制度。加強現(xiàn)場檢查,嚴格密碼管理,禁止為不同用戶設定通用密碼。加強特約商戶風險監(jiān)控,強化移動POS管理,積極構(gòu)建安全用卡環(huán)境。第四篇:IT全面風險管理工作報告it全面風險管理工作報告一、2016風險管理工作有關(guān)情況為配合風險管理工作計劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計算機在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用,提高辦公自動化的整體應用水平,加強對計算機軟硬件、網(wǎng)絡及公司信息的安全管理,特制定了計算機及網(wǎng)絡管理辦法。二、2016風險管理工作計劃根據(jù)計算機及網(wǎng)絡管理辦法加強對信息安全和信息系統(tǒng)的風險管理.(一)信息安全風險管理:計算機數(shù)據(jù)和信息包括公司計算機和移動存儲設備里內(nèi)存儲的銷售數(shù)據(jù)、活動方案、財務報表、員工資料、客戶資料、生產(chǎn)技術(shù)、各種合同和檔案資料等。一、各種數(shù)據(jù)及信息嚴格控制在公司內(nèi)部,任何人不得泄露公司的數(shù)據(jù)及信息;二、涉及機密的資料處理按公司的保密規(guī)定執(zhí)行。嚴禁將存有涉及公司經(jīng)營管理、銷售合同等信息的移動存儲設備帶離公司,三、公司計算機里的保密資料文件夾不提供共享。四、對個人使用的公司計算機中的重要數(shù)據(jù)文件,員工定期備份到移動存儲設備;電腦管理員負責將服務器上的oa數(shù)據(jù)庫及其他數(shù)據(jù)庫每月底備份一次,每半年一次將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤,并做好記錄。五、加強對系統(tǒng)服務器的安全管理,及時升級更新各系統(tǒng)。(二)信息系統(tǒng)風險管理:從信息處理的過程來看,一個信息系統(tǒng)模型大致包括幾個要素:信息數(shù)據(jù)、輸入、數(shù)據(jù)處理/信息處理、輸出、過程控制和結(jié)果反饋。管理信息系統(tǒng)是特定的信息系統(tǒng),是信息系統(tǒng)在管理中的應用。管理信息系統(tǒng)中包括管理數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),決策支持系統(tǒng)。it在信息系統(tǒng)風險管理策略與解決方案主要表現(xiàn)在軟、硬件兩個方面。一、計算機在使用中發(fā)生故障或困難,使用者作簡易處理仍不能解決的,由電腦管理員負責維護、維修;二、計算機維修維護過程中,首先確保對公司資料和個人資料進行拷貝并且妥善保管,防止丟失或者失效。三、計算機操作人員必須經(jīng)過培訓或具有一定操作經(jīng)驗,未經(jīng)培訓或無操作經(jīng)驗者一律不準使用公司計算機。四、計算機的使用要嚴格按照有關(guān)操作要求進行,、嚴禁在計算機旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強磁性物品,嚴禁在計算機鍵盤附近放置水杯、定期對使用中的軟件進行軟件更新檢查,及時升級,保持其可用性;七、定期對系統(tǒng)垃圾、磁盤碎片等進行清理、整理和維護工作。八、嚴禁隨意復制他人軟件及使用來歷不明的光盤、閃存和其他移動存儲設備,以防感染病毒。九、嚴禁安裝各種盜版軟件,防止盜版軟件留下軟件后門造成的信息泄露。十、嚴禁擅自修改系統(tǒng)軟件和應用軟件的設置(如ip地址、瀏覽器的相關(guān)配置、oa的參數(shù)設置、殺毒軟件的設置、操作系統(tǒng)的參數(shù)設置等)。十一、如工作需要,需對計算機的軟件設置進行改動的,應按程序申請同意后,由計算機管理員實施加強以上管理不斷完善和改進。三、信息安全和信息系統(tǒng)的風險管理現(xiàn)狀按照制定的有關(guān)規(guī)章制度加強對公司各系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、管理,設備管理、網(wǎng)絡網(wǎng)站管理和信息安全管理。第五篇:全面風險管理工作方案中央儲備糧故城直屬庫 全面風險防范管理工作方案為貫徹落實北京分公司《關(guān)于開展全面風險管理工作“回頭看”的通知》(中儲糧京[2011]438號)和分公司風險防控視頻會議精神,扎實推進直屬庫規(guī)范內(nèi)部控制、加強全面風險管理工作,根據(jù)本庫實際,制定本方案。一、指導思想、總體目標、工作原則(一)指導思想以科學發(fā)展觀為指導,以促進直屬庫規(guī)范、穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,以規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制、促進企業(yè)加強全面風險管理為重點,以《故城直屬庫內(nèi)控手冊》為依據(jù),有計劃、有步驟地推進直屬庫規(guī)范內(nèi)部控制、加強全面風險管理工作,切實提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和風險防范能力。(二)總體目標通過推進直屬庫規(guī)范內(nèi)部控制、加強全面風險管理工作,使直屬庫基本建立比較完善、規(guī)范、有效的內(nèi)部控制和風險管理的組織體系、制度體系
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