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正文內(nèi)容

如何寫(xiě)好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(編輯修改稿)

2024-10-13 23:30 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的房租收入**萬(wàn)元(或下屬事業(yè)單位上繳的**費(fèi)**萬(wàn)元、**固定資產(chǎn)變價(jià)收入**萬(wàn)元)賬外存放,先后用于支付招待費(fèi)、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利,截止**年*月末結(jié)余**萬(wàn)元。(營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅及附加等)**萬(wàn)元。(二)內(nèi)部管理方面的問(wèn)題**萬(wàn)元。**年*月至**年*月購(gòu)買(mǎi)土地**畝,計(jì)**萬(wàn)元,但沒(méi)有土地所有權(quán),**年*月已向法院起訴,法院已有裁定,至審計(jì)日仍未執(zhí)行。**萬(wàn)元。截止**年*月末,應(yīng)收賬款余額為**萬(wàn)元,其中三年以上應(yīng)收賬款**萬(wàn)元,占全部應(yīng)收賬款的**%。經(jīng)審計(jì)調(diào)查,已有**萬(wàn)元因欠款戶瀕臨破產(chǎn)而難以收回。,造成潛在風(fēng)險(xiǎn)**萬(wàn)元。**年*月為**單位向銀行提供貸款擔(dān)保**萬(wàn)元,應(yīng)付貸款利息**萬(wàn)元。*單位因連年虧損現(xiàn)已停產(chǎn),尚有**萬(wàn)元未償還,已被銀行起訴至法院,該案至審計(jì)日尚在審理之中。(三)**同志違反廉正規(guī)定的問(wèn)題**萬(wàn)元,**年*月,未經(jīng)集體研究**同志借出資金**萬(wàn)元給于本單位無(wú)任何經(jīng)營(yíng)往來(lái)的公司,至審計(jì)日尚未收回(經(jīng)審計(jì)調(diào)查,**同志親屬任該公司法人)。**萬(wàn)元。**同志任職期間,報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有經(jīng)手人的招待費(fèi)**萬(wàn)元,經(jīng)審計(jì)調(diào)查,為個(gè)人因私開(kāi)支。上述問(wèn)題根據(jù)有關(guān)規(guī)定已處理。列擺問(wèn)題應(yīng)注意詳略得當(dāng),抓住重點(diǎn),一般性問(wèn)題可不寫(xiě)。三、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)**同志任職期內(nèi)認(rèn)真履行職責(zé),積極組織創(chuàng)收,加強(qiáng)管理,控制非生產(chǎn)性支出,完善內(nèi)控制度。離任時(shí)凈資產(chǎn)總額**萬(wàn)元,較接任時(shí)增加(減)了**萬(wàn)元,資產(chǎn)保值增值率**%,資產(chǎn)負(fù)債率**%。任期內(nèi)收支相抵結(jié)余(超支)萬(wàn)元,其中:政策性調(diào)價(jià)增加**萬(wàn)元,單位自身發(fā)展增加**萬(wàn)元(雖然超支**萬(wàn)元,但彌補(bǔ)前任留下的包袱**萬(wàn)元,剔除后凈資產(chǎn)增加**萬(wàn)元。具體分析各種原因)。任職期內(nèi),不能?chē)?yán)格遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì),違規(guī)操作,存在截留財(cái)政收入、收支不實(shí),濫收費(fèi)、私設(shè)小金庫(kù)等問(wèn)題;管理上有不良資產(chǎn)、土地糾紛;個(gè)人存有挪用資金、多占住房等不廉潔行為。本次審計(jì)調(diào)增(減)資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入等共計(jì)**萬(wàn)元,違規(guī)金額占審計(jì)資金總額的**%,影響了該單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性。對(duì)審計(jì)查出的違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問(wèn)題和內(nèi)部控制管理方面的問(wèn)題,**同志應(yīng)分別承擔(dān)以下責(zé)任:對(duì)私設(shè)小金庫(kù)、擠占挪用、截留財(cái)政收入、漏繳稅費(fèi)**萬(wàn)元、**管理方面的問(wèn)題,**同志應(yīng)負(fù)主要直接責(zé)任;對(duì)**問(wèn)題以及下屬公司經(jīng)理涉嫌貪污觸犯刑律和銷(xiāo)毀“小金庫(kù)”資料及偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等問(wèn)題,**同志應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。四、審計(jì)建議審計(jì)建議是指向組織部門(mén)或市委、市政府等上級(jí)部門(mén)提出,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中帶有宏觀性、指導(dǎo)性的審計(jì)建議,而不是對(duì)具體單位所提建議第四篇:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告關(guān)于同志任職務(wù)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(審計(jì)報(bào)告須包括但不限于以下內(nèi)容)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告目錄一、審計(jì)工作實(shí)施基本情況審計(jì)依據(jù)二、基本情況單位基本情況三、任期內(nèi)主要業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)效益四、審計(jì)結(jié)果企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計(jì)時(shí)間、范圍、審計(jì)程序財(cái)務(wù)狀況 ***同志職責(zé)分工市場(chǎng)發(fā)展 企業(yè)形象 內(nèi)部控制制度建設(shè) 國(guó)有資產(chǎn)保值增值企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)完成情況企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況企業(yè)重大固定資產(chǎn)投資、大額資金運(yùn)作、大額采購(gòu)和資產(chǎn)的處置、長(zhǎng)期投資等重大經(jīng)營(yíng)決策情況五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行方面企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面六、審計(jì)評(píng)價(jià)七、管理建議八、其他問(wèn)題及建議 內(nèi)部控制的建立健全和執(zhí)行情況 任職期間企業(yè)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)情況第五篇:任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審
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