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正文內(nèi)容

某大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(編輯修改稿)

2025-10-13 21:07 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。三、審計(jì)評價(jià)意見**同志任職期內(nèi)認(rèn)真履行職責(zé),積極組織創(chuàng)收,加強(qiáng)管理,控制非生產(chǎn)性支出,完善內(nèi)控制度。離任時(shí)凈資產(chǎn)總額**萬元,較接任時(shí)增加(減)了**萬元,資產(chǎn)保值增值率**%,資產(chǎn)負(fù)債率**%。任期內(nèi)收支相抵結(jié)余(超支)萬元,其中:政策性調(diào)價(jià)增加**萬元,單位自身發(fā)展增加**萬元(雖然超支**萬元,但彌補(bǔ)前任留下的包袱**萬元,剔除后凈資產(chǎn)增加**萬元。具體分析各種原因)。任職期內(nèi),不能嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì),違規(guī)操作,存在截留財(cái)政收入、收支不實(shí),濫收費(fèi)、私設(shè)小金庫等問題;管理上有不良資產(chǎn)、土地糾紛;個(gè)人存有挪用資金、多占住房等不廉潔行為。本次審計(jì)調(diào)增(減)資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入等共計(jì)**萬元,違規(guī)金額占審計(jì)資金總額的**%,影響了該單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性。對審計(jì)查出的違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問題和內(nèi)部控制管理方面的問題,**同志應(yīng)分別承擔(dān)以下責(zé)任:對私設(shè)小金庫、擠占挪用、截留財(cái)政收入、漏繳稅費(fèi)**萬元、**管理方面的問題,**同志應(yīng)負(fù)主要直接責(zé)任;對**問題以及下屬公司經(jīng)理涉嫌貪污觸犯刑律和銷毀“小金庫”資料及偽造、變造會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等問題,**同志應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。四、審計(jì)建議審計(jì)建議是指向組織部門或市委、市政府等上級部門提出,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中帶有宏觀性、指導(dǎo)性的審計(jì)建議,而不是對具體單位所提建議第四篇:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告關(guān)于同志任職務(wù)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(審計(jì)報(bào)告須包括但不限于以下內(nèi)容)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告目錄一、審計(jì)工作實(shí)施基本情況審計(jì)依據(jù)二、基本情況單位基本情況三、任期內(nèi)主要業(yè)績經(jīng)營效益四、審計(jì)結(jié)果企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計(jì)時(shí)間、范圍、審計(jì)程序財(cái)務(wù)狀況 ***同志職責(zé)分工市場發(fā)展 企業(yè)形象 內(nèi)部控制制度建設(shè) 國有資產(chǎn)保值增值企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、績效指標(biāo)完成情況企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況企業(yè)重大固定資產(chǎn)投資、大額資金運(yùn)作、大額采購和資產(chǎn)的處置、長期投資等重大經(jīng)營決策情況五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行方面企業(yè)經(jīng)營管理方面六、審計(jì)評價(jià)七、管理建議八、其他問題及建議 內(nèi)部控制的建立健全和執(zhí)行情況 任職期間企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)情況第五篇:任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告關(guān)于原國家局局長L同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的結(jié)果報(bào)告組織部:根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)指示和你部的委托,我署派出審計(jì)組,于2001年9月1日至10月31日,對原國家局局長L同志1998年1月至2001年2月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)組以3年來預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ),調(diào)閱了局黨組會(huì)議紀(jì)要、局辦公會(huì)議紀(jì)要及重要工作報(bào)告等有關(guān)經(jīng)濟(jì)決策文件,召開了領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部分司局級干部和處級干部三個(gè)層次的座談會(huì),聽取了各方面的情況和意見,并對局的內(nèi)控制度進(jìn)行了測試。審計(jì)組圍繞與經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)的重要事項(xiàng),延伸調(diào)查了中國科學(xué)研究院、中國集團(tuán)公司、中國晶體研究所等12個(gè)關(guān)聯(lián)單位,重大問題追溯到了以前。審計(jì)組在局已經(jīng)撤消,原分管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員已赴新工作崗位的特定情況下,得到了L同志及有關(guān)職能部門的積極支持與配合,工作進(jìn)展順利。審計(jì)結(jié)束后
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