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正文內(nèi)容

出口退稅軟件填報(bào)流程(編輯修改稿)

2024-10-08 21:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)項(xiàng)目本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額其中:免稅項(xiàng)目用 非應(yīng)稅項(xiàng)目用、集體福利、個(gè)人消費(fèi) 非正常損失 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 上期留抵稅額抵減欠稅 上期留抵稅額退稅 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形項(xiàng)目(一)認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣 期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣(二)其他扣稅憑證 其中:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票 代扣代繳稅收通用繳款書 運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù) 項(xiàng)目本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票代扣代繳稅額3536————242526272829=30至33之和3031323334四、其他欄次份數(shù)金額稅額 ——14***0212223三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次份數(shù)——金額——稅額——1=2+3234=5+6+7+856789101112=1+4+11二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額欄次13=14至23之和稅額 ——————————————————欄次份數(shù)金額金額單位:元至角分稅額*********000增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì))稅款所屬時(shí)間: 年 月 日至 年 月 日 納稅人名稱:(公章)本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售期初余額額)117%稅率的有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)11%稅率的應(yīng)稅服務(wù)6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)3%征收率的應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅的應(yīng)稅服務(wù)免稅的應(yīng)稅服務(wù)金額單位:元至角分應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額3本期應(yīng)扣除金額4=2+3本期實(shí)際扣除金額5(5≤1且5≤4)期末余額6=45項(xiàng)目及欄次2 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表納稅人識(shí)別號(hào):填表日期: 年 月 日項(xiàng)目當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額納稅人名稱(公章):金額單位:元至角分當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)增值稅專用發(fā)票海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書合 計(jì)***081700 出口退稅的操作明細(xì)流程“出口外匯核銷單”指由國(guó)家外匯管理局制發(fā),海關(guān)憑此受理報(bào)關(guān),外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號(hào)的憑證(核銷單附有存根)。核銷單 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三聯(lián),企業(yè)存根聯(lián),目前核銷單在實(shí)際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效??瞻缀虽N單在報(bào)關(guān)以前所需要做的準(zhǔn)備:核銷單三聯(lián)的出口單位和單位代碼需要填寫,蓋章或手寫均可聯(lián)與聯(lián)之間騎縫蓋出口單位公章按出口收匯核銷細(xì)則第十四條空白核銷單長(zhǎng)期有效。下面講講電子口岸關(guān)于核銷單方面的操作一、登錄電子口岸,輸入密碼圖圖1中如果系統(tǒng)登錄有問題,可以選擇“一鍵恢復(fù)”,頁面上方有電子口岸的電話,如有問題,可以向電子口岸咨詢二、進(jìn)入操作頁面圖2A、修改密碼可以在左側(cè)頁面進(jìn)行B、一般常用的是圖中所示“出口收匯”、“出口退稅”、“95199卡注冊(cè)”三個(gè)子操作系統(tǒng)現(xiàn)在點(diǎn)擊進(jìn)入“出口收匯”頁面,進(jìn)行核銷單相關(guān)的操作三、“出口收匯”子系統(tǒng)相關(guān)操作(一)、核銷單申領(lǐng)企業(yè)到外管局去申領(lǐng)核銷單之前,應(yīng)先在電子口岸上進(jìn)入核銷單申請(qǐng)圖3進(jìn)入“出口收匯”頁面后,頁面左側(cè)點(diǎn)擊“核銷單申請(qǐng)”,申請(qǐng)份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量、點(diǎn)擊“申請(qǐng)”,彈出對(duì)話窗口后點(diǎn)擊“確定”圖4彈出“核銷單申請(qǐng)成功”的對(duì)話窗口后,點(diǎn)擊“確定”網(wǎng)上申請(qǐng)成功后,企業(yè)核銷員帶身份證復(fù)印件、電子口岸操作員IC卡等相關(guān)資料到主管外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。首次申領(lǐng)還需附外銷合同。外管局根據(jù)企業(yè)出口規(guī) 模、核銷狀況等因素向企業(yè)發(fā)放核銷單,如發(fā)放核銷單數(shù)量未達(dá)到企業(yè)申請(qǐng)數(shù)量,且企業(yè)有實(shí)際需要時(shí),可以向外管局提交核銷單申請(qǐng)報(bào)告,說明企業(yè)對(duì)核銷單實(shí)際 需要狀況,申請(qǐng)?zhí)嘏?二)、口岸備案圖5 13步驟1在值中輸入核銷單號(hào)步驟2 點(diǎn)擊“條件設(shè)定”步驟3 點(diǎn)擊“開始查找“圖6出現(xiàn)核銷單頁面,點(diǎn)擊紅圈所示的,藍(lán)色核銷單號(hào)碼的鏈接進(jìn)入圖7步驟在“使用口岸“中填入需備案口岸(代碼、文字都可以,也可以按頁面左下角提示”使用口岸輸入口岸代碼,或輸入0,按回車鍵在下拉菜單中選擇)步驟點(diǎn)擊確認(rèn)步驟彈出對(duì)話窗口后確認(rèn)圖8彈出“設(shè)置成功”的對(duì)話窗口后點(diǎn)擊確定,備案成功。一般電子口岸操作成功后,海關(guān)會(huì)在半小時(shí)內(nèi)收到電子信息。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。企業(yè)交單核銷單報(bào)關(guān)后,海關(guān)會(huì)出報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗(yàn)訖章,并退回報(bào)關(guān)單位。收到從海關(guān)退回的核銷單和報(bào)關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先介紹提交核銷單操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號(hào)043119173步驟2 點(diǎn)擊“條件設(shè)定”,核銷單號(hào)出現(xiàn)在紅圈3位置步驟3 點(diǎn)擊紅圈4所示“開始查找”圖17點(diǎn)擊核銷單號(hào)的藍(lán)色鏈接圖18彈出“設(shè)置成功”的對(duì)話窗口后點(diǎn)擊確定,備案成功。一般電子口岸操作成功后,海關(guān)會(huì)在半小時(shí)內(nèi)收到電子信息。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。企業(yè)交單核銷單報(bào)關(guān)后,海關(guān)會(huì)出報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗(yàn)訖章,并退回報(bào)關(guān)單位。收到從海關(guān)退回的核銷單和報(bào)關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先介紹提交核銷單操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號(hào)043119173步驟2 點(diǎn)擊“條件設(shè)定”,核銷單號(hào)出現(xiàn)在紅圈3位置步驟3 點(diǎn)擊紅圈4所示“開始查找”圖17點(diǎn)擊核銷單號(hào)的藍(lán)色鏈接圖18右上紅圈所示“出口報(bào)關(guān)單”可以點(diǎn)擊,并查看此核銷單對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),如果有誤,應(yīng)要求海關(guān)更改數(shù)據(jù)步驟1,點(diǎn)擊“交單”步驟2 彈出對(duì)話窗口后選擇“確定”圖19彈出對(duì)話窗口后,點(diǎn)擊“確定”四、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作出口退稅子系統(tǒng)比較簡(jiǎn)單,主要用來提交出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)(因此用黃色紙張,所以俗稱黃聯(lián))本文重點(diǎn)提下報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)報(bào)送報(bào)關(guān)單樣本數(shù)據(jù)報(bào)送(一)、查詢報(bào)送從前面圖2頁面進(jìn)入出口退稅操作子系統(tǒng),點(diǎn)擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”子菜單的“查詢報(bào)送”圖26 以前面提到的核銷單043119173對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單號(hào)(后九位):537517822舉例步驟1 “值“中輸入537517822步驟2 點(diǎn)擊條件設(shè)定,報(bào)關(guān)單編號(hào)條件設(shè)定在紅圈3處步驟3 點(diǎn)擊紅圈4所示“開始查找“圖27點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單號(hào)的藍(lán)色鏈接圖28A處“表體“可以查詢到報(bào)關(guān)單的報(bào)關(guān)狀況,提交數(shù)據(jù)前建議核對(duì)電子數(shù)據(jù)和真實(shí)數(shù)據(jù)、紙面數(shù)據(jù)是否有誤,如有,應(yīng)要求海關(guān)修改。如正確可以報(bào)送步驟1 點(diǎn)擊“報(bào)送“步驟2 彈出對(duì)話窗口后確定圖29彈出對(duì)話窗口后點(diǎn)擊“確定“上面電子口岸的備案,交單是摘自雙魚A的,假設(shè)發(fā)生外銷,貨物已加工完成,9月12日的船期,那我們肯定要在9月10日以前在電子口岸出口收匯里備案,你 備案好了,可以把相關(guān)的單證(報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)委托書,裝箱單,發(fā)票,核銷單)送交貨代了,中間的幾天可以讓貨代有時(shí)間去報(bào)關(guān)。船開后的一周內(nèi)你可以向貨 代索取提單(要正式提單的時(shí)候貨代一般是要你把中間所發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算的),預(yù)錄入單。有了提單,你可以傳給客戶了,憑著預(yù)錄入單你也可以先開外銷發(fā)票了。大概一個(gè)月左右的時(shí)間,也就是10月15號(hào)左右吧,你就可以拿到報(bào)關(guān)單,可以憑借報(bào)關(guān)單在出口收匯和出口退稅里做交單了。順便寫下流程吧,前面的圖示很清 楚的。1:核銷單的交單:點(diǎn)擊出口收匯—企業(yè)交單—輸入核銷單號(hào)碼—條件設(shè)定—開始查找—點(diǎn)擊核銷單號(hào)碼—核對(duì)一下—點(diǎn)擊交單—點(diǎn)擊確定—完成交單。2: 退稅的報(bào)送:點(diǎn)擊出口退稅—輸入報(bào)關(guān)單號(hào),出口日期—點(diǎn)擊條件設(shè)定—點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單號(hào)—核對(duì)—點(diǎn)擊報(bào)送—點(diǎn)擊確定—完成交單。理論上是拿到 正式的報(bào)關(guān)單才可以 交單,其實(shí)做起來我們只要拿到預(yù)錄入單能確保和報(bào)關(guān)單一致的情況下我們是可以做交單的,為了預(yù)防萬一,還是等到報(bào)關(guān)單下來在做。9月12日10月15日之間,你可以催客戶匯款,T/T的話比較快的,款到賬后,你可以去銀行結(jié)匯,結(jié)匯的同時(shí)可以付掉傭金,有海運(yùn)費(fèi)的也把海運(yùn)費(fèi)付了。上面的講完了,中間插一個(gè)在9月份出口的我們可以做免稅申報(bào)的(申報(bào)期限自出口之日起90天內(nèi),申報(bào)時(shí)間每月110號(hào),也就是10月的110號(hào))在出 口貨物退免稅申報(bào)系統(tǒng)里,今天打不開那個(gè)系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,發(fā)票部分 1:所屬期,根據(jù)出口貨物申報(bào)的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報(bào)填寫時(shí)向前遞減一個(gè)(本月填報(bào)上月)。2:申報(bào)序號(hào):系統(tǒng)自動(dòng)生 成。3:出口發(fā)票號(hào):即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(hào)(格式0670+12345678)。4:出口日期:根據(jù)報(bào)關(guān)單上實(shí)際出口日期填寫,考 慮到第一次免稅申報(bào)時(shí)有可能報(bào)關(guān)單還沒有下來,可以依據(jù)預(yù)錄入單填寫。5:貿(mào)易性質(zhì):根據(jù)報(bào)關(guān)單上填寫。6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當(dāng)期匯率換成 人民幣。7:記賬憑證號(hào):根據(jù)記賬的憑證號(hào)碼填寫。報(bào)關(guān)單部分 1:序號(hào):系統(tǒng)自動(dòng)生成。2:報(bào)關(guān)單號(hào):報(bào)關(guān)單上18位海關(guān)編碼后9位+三位項(xiàng)號(hào)(格式123456789 001)因?yàn)榇虿婚_系統(tǒng)那只能記住這些了,報(bào)關(guān)單部分應(yīng)該還有些的,但都是很好填的。發(fā)票和報(bào)關(guān)單部分都填好之后,要做免稅申報(bào)數(shù)據(jù)處理了。1:打印免稅明晰申報(bào)表 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—打印申報(bào)數(shù)據(jù)—免稅申報(bào)(輸入所屬期)—打印免稅申報(bào)明細(xì)表。2:生成免稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù)處理—生成申報(bào)數(shù)據(jù)—免稅申報(bào)數(shù)據(jù)—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上。3:上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入國(guó)稅綜合電子申報(bào)系統(tǒng)和增值稅同期申報(bào)。在你貨款已結(jié)匯,報(bào)關(guān)單已收到的情況下,你可以去外管局核銷了(報(bào)關(guān)單,核銷單,銀行水單,說明表2張)。核銷之后,進(jìn)入出口收匯核銷單系統(tǒng),1:點(diǎn)擊核銷單信息—核銷單錄入—報(bào)送所屬期自動(dòng)生成—核銷單號(hào)碼——核銷單金額—點(diǎn)擊確定。2:數(shù)據(jù)報(bào)送—上傳核銷單信息—所屬期自動(dòng)生成—選擇所屬期內(nèi)所有—確定傳輸—打印上報(bào)數(shù)據(jù)。核銷單信息輸入好以后,經(jīng)過這個(gè)系統(tǒng)上傳國(guó)稅。現(xiàn)在可以做退稅申報(bào)了(申報(bào)期限自出口之日起90天內(nèi),申報(bào)時(shí)間每月110號(hào),也就是10月的115號(hào))退稅申報(bào)包括預(yù)申報(bào)和正式申報(bào):1:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——第四欄錄入報(bào)關(guān)單號(hào)(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動(dòng)帶入相關(guān)的信息,第8欄錄入相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào),核對(duì)保存。2:納稅匯總表錄入 根據(jù)當(dāng)期增值稅申報(bào)表錄入。3:預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)處理—生成上報(bào)數(shù)據(jù)—預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個(gè)系統(tǒng),上傳退稅處。等待退稅 審核無誤,打印反饋表中的5張表格。4:打印退稅數(shù)據(jù)申報(bào)表 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—打印申報(bào)數(shù)據(jù)—退稅申報(bào)—選擇下一步,打印報(bào)表。3張表格,納稅匯總表,退稅明細(xì)申報(bào)表,退稅匯總表。5:生成退稅數(shù)據(jù)文件 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—生成上報(bào)數(shù)據(jù)—正式申報(bào)數(shù)據(jù)—存為軟盤或者電腦,將生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個(gè)系統(tǒng),上傳退稅處,同時(shí)打印上傳憑證。到現(xiàn)在為止,系統(tǒng)里的操作已經(jīng)完成了,最后只剩下把在出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)正式申報(bào)打印出來的張申報(bào)記錄+5張反饋表+3張退稅明細(xì)表+增值稅申報(bào)表+出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)+外
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