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正文內(nèi)容

貿(mào)企業(yè)出口退稅申報流程(編輯修改稿)

2024-10-13 18:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 讀入的認證發(fā)票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。法定征稅稅率:同上 稅額:同上退稅率:系統(tǒng)自動生成 可退稅額:同上 專用稅票號:無則空備注:在填寫出口貨物輔料時,數(shù)量為零,此處填WT?;剀嚭?,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R”,點擊“退出”,回到主界面。第四步:錄入出口退稅出口明細數(shù)據(jù):選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“新增” 關(guān)聯(lián)號:同進貨部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空申報年月:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成 申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成 序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成 進料登記冊號:非進料加工業(yè)務(wù),此處為空 出口發(fā)票號:企業(yè)開具的出口發(fā)票上的號碼報關(guān)單號:報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項號(01)共12位 出口日期:報關(guān)單上的出口日期美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。核銷單號:見報關(guān)單上的批準文號 商品代碼:出口商品的商品編號商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 出口數(shù)量:報關(guān)單上出口商品的數(shù)量 實退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動生成平均單價:同上 出口進貨金額:同上 退稅率:同上 退增值稅稅額:同上 退消費稅稅額:同上代理證明號:“代理出口證明”的編號+01 遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號 備注: 標識: 申報標志: 調(diào)整標志: 回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。出口明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R”點擊“退出”,回出主界面。第五步:初審選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”,彈出“文本查看器”若存在進貨與出口數(shù)量不匹配的情況,會給出具體的關(guān)聯(lián)號,并在進貨及出口數(shù)據(jù)的標識欄出現(xiàn)E的錯誤標志。出現(xiàn)該種情況,則需要修改進貨或出口數(shù)據(jù),保證進貨與出口數(shù)量一致,修改之后還要注意進行“審核認可”,來修正數(shù)據(jù)標識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進貨及出口是一方面出錯,還是兩方面出錯,修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤,點“關(guān)閉”即可。選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”,彈出“文本查看器” 正常情況下,出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果,點“關(guān)閉”即可 可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況,一般不影響申報若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù),則是因為做進貨及出口明細數(shù)據(jù)錄入后未做審核認可標志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數(shù)據(jù)標識上的“E”選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預申報數(shù)據(jù)一致性檢查”,彈出“文本查看器” 正常情況下,出現(xiàn)預申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果,點“關(guān)閉”即可 若出現(xiàn)不一致的結(jié)果,則需要修改申報明細數(shù)據(jù)。第六步:生成預申報數(shù)據(jù)選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預申報數(shù)據(jù)”,彈出“生成預申報軟盤”對話框,若是退稅申報,則選擇“退稅申報”,關(guān)聯(lián)號第七步:遠程預審:登錄出口退稅遠程申報系統(tǒng) 選擇“預審數(shù)據(jù)上傳”,輸入相關(guān)信息點擊“瀏覽”,通過預申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預申報數(shù)據(jù)文件,點擊“上傳”,提示“上傳成功”。選擇“查詢下載信息”,找到已經(jīng)預審完成的反饋信息后,點擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”,點擊“保存”。由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的,但其內(nèi)容不同,所在當其提示“是否替換它”時,選擇“是”。第八步:預審反饋信息處理,選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”,在彈出的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”對話框中,根據(jù)前一步稅務(wù)機關(guān)預審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定”選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報數(shù)據(jù),比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù),電子信息未到的等待信息齊全等等。如果沒有影響正式申報的問題,就可以進行下一步,確認正式申報數(shù)據(jù)了。第九步:確認正式申報數(shù)據(jù)選擇“預審反饋處理/確認正式申報數(shù)據(jù)”,第十步:生成正式申報數(shù)據(jù)打印進貨明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“2”打印出口明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“2”注:如果選擇“打印到EXCEL”,則生成的報表為A4紙大小;如果選擇“打印報表”,則生成的報表為B4或A3紙型大小打印匯總表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/退稅匯總申報表錄入”,點擊“增加”,申報年月為“200601”,批次為“01”,以下內(nèi)容自動生成,點擊“保存”。點擊“打印報表”按鈕,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“4”,紙型為A4大小生成正式申報軟盤:選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”,彈出“退稅申報軟盤”對話框,選擇申報路徑為“本地申報”,路徑為“A”第十步:正式申報申報資料:裝訂報表封皮(1份)(需加蓋企業(yè)公章)出口退稅匯總申報表(3份,其中1份裝訂)(需加蓋企業(yè)公章)進貨明細申報表(1份)(需加蓋企業(yè)公章)出口明細申報表(1份)(需加蓋企業(yè)公章)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單 出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)出口商品專用發(fā)票 外匯核銷單(出口退稅聯(lián))正式申報軟盤外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報工作流程一、準備出口退稅申報資料:出口報關(guān)單(出口退稅聯(lián))出口商品專用發(fā)票進貨增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單出口核銷單(出口退稅聯(lián))(新辦理出口退稅登記的企業(yè)必須提供)稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等)二、出口退稅申報資料電子信息齊全(不是必須)三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)()錄入出口退稅信息四、正式申報五、收到出口退稅款:將退稅憑證復印一份在裝訂備查。六、裝訂出口退稅申報資料:退稅憑證復印件、正式申報后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進貨明細表、出口明細表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。以上資料按申報年月和申報次序裝訂以備查。七、出口退稅年終清算以下為外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報錄入的具體操作過程:前提:申報軟件: 申報系統(tǒng)安裝路徑:D:/出口退稅/ 網(wǎng)上下載認證發(fā)票信息的保存路徑:D:/出口退稅/認證發(fā)票信息 網(wǎng)上下載預審反饋信息的保存路徑:D:/出口退稅/審核反饋信息 注:以上內(nèi)容可以根據(jù)個人習慣自行設(shè)置 出口退稅稅種僅指增值稅 以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報 由于出口退稅遠程申報系統(tǒng)和出口退稅申報系統(tǒng)的不斷更新,以下內(nèi)容可能會存在不準確的地方,望見諒。第一步:下載認證發(fā)票信息并讀入系統(tǒng) 登錄中國出口退稅綜合服務(wù)平臺: 企業(yè)代碼:企業(yè)的10位海關(guān)編碼 密碼:首次輸入為退稅帳號的后8位,企業(yè)應自行修改。驗證碼:不要間隔長時間。輸入正確后,點擊登錄進入申報系統(tǒng)界面。選擇“外貿(mào)企業(yè)預審-退稅申報預審-認證發(fā)票下載”,輸入起止年月(格式為200508)。如果固定每月下載的話,起止年月可輸當月。點擊“確定”后,顯示結(jié)果。點擊“下載”,選擇“保存”(所下載的文件),另存為路徑為D:/出口退稅/認證發(fā)票信息,在文件名**********(10位星號代表申報企業(yè)的10位海關(guān)編號)的后面加上年月如200507,點擊“保存”,下載完畢后點擊“關(guān)閉”。進入D:/出口退稅/認證發(fā)票信息文件夾,選擇**********,單擊右鍵選擇“解壓縮到當前文件夾”,解壓縮后生成一個**********。,所屬期改為200508,選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/外部數(shù)據(jù)采集/認證發(fā)票信息讀入”,在彈出的“認證發(fā)票信息讀入”窗口,更改文件類型為*.xml后,選擇目標文件為**********,點擊“確定”,系統(tǒng)彈出提示“一共(多少)條數(shù)據(jù),確定讀入嗎?(Y/N)”(這里的數(shù)據(jù)數(shù)量與企業(yè)當月認證的進項發(fā)票數(shù)量一致),選擇“是”,系統(tǒng)提示“認證發(fā)票信息讀入完畢”,點擊“確定”。第二步:開具進項分批單(進貨需要開具分批單)選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進貨分批單申報錄入” 點擊“新增”:稅種:V 發(fā)票號碼:購進增值稅專用發(fā)票右上角上8位數(shù)字發(fā)票代碼:購進增值稅專用發(fā)票左上角上10位數(shù)字進貨憑證號:發(fā)票代碼+發(fā)票號碼(系統(tǒng)自動生成)發(fā)票開票日期:購進增值稅發(fā)票上的開具日期(系統(tǒng)自動生成)項號:購進增值稅專用發(fā)票上需要開具分批單的貨物所在的列籹,一般默認為01 分批次數(shù):第一次分為1,第二次分為2,以此類推商品代碼:購進貨物對應出口報關(guān)單上的的商品編號商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動生成單位:系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動生成發(fā)票原始數(shù)量:購進增值稅專用發(fā)票上數(shù)量,此外根據(jù)上面提供的單位填寫。發(fā)票原始金額:購進增值稅專用發(fā)票上所填的不含增值稅的金額上次結(jié)余數(shù)量:為非首次分批時,前次分批結(jié)余的數(shù)量上次結(jié)余金額:為非首次分批時,前次分批結(jié)余的金額(系統(tǒng)自動生成)本次申報數(shù)量:本次分批需要申報的數(shù)量本次申報金額:本次分批需要申報的金額(系統(tǒng)自動生成)本次結(jié)余數(shù)量:開具分批單后,結(jié)余數(shù)量(系統(tǒng)自動生成)本次結(jié)余金額:開具分批單生,結(jié)余金額(系統(tǒng)自動生成)系統(tǒng)提示,點擊“保存”打印分批單:選擇需要打印的分批單,點擊“打印分批”按鈕點擊“打印設(shè)置”來設(shè)置打印選項點擊“打印預覽”,來預覽打印效果點擊“打印”,根據(jù)打印設(shè)置直接打印。點擊“退出”,退出打印分批單功能。注:此處分批單打印2份,一份稅務(wù)局留存,一份企業(yè)留存申報。第三步:錄入出口退稅購進明細數(shù)據(jù)選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“增加”關(guān)聯(lián)號:2005080001(10位)稅種:V(此處僅指增值稅)部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空申報年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填,如2005年8月,則填200508(6位)申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成發(fā)票號碼:購進貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位),回車后自動生成以下項目發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成進貨憑證號:同上分批批次:同上供貨方納稅號:同上發(fā)票開票日期:同上商品代碼:此票貨物對應出口報關(guān)單上的編號,回車后自動生成以下項目商品名稱:系統(tǒng)自動生成單位:同上數(shù)量:根據(jù)購進增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量來填寫,注意保證單位同以上單位一致計稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。法定征稅稅率:同上稅額:同上退稅率:系統(tǒng)自動生成可退稅額:同上專用稅票號:無則空備注:在填寫出口貨物輔料時,數(shù)量為零,此處填WT回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R” 點擊“退出”,回到主界面第四步:錄入出口退稅出口明細數(shù)據(jù): 選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“新增” 關(guān)聯(lián)號:同進貨 部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空 申報年月:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成 申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成 序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成 進料登記冊號:非進料加工業(yè)務(wù),此處為空 出口發(fā)票號:企業(yè)開具的出口發(fā)票上的號碼 報關(guān)單號:報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項號(01)共12位 出口日期:報關(guān)單上的出口日期 美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。核銷單號:見報關(guān)單上的批準文號 商品代碼:出口商品的商品編號 商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 出口數(shù)量:報關(guān)單上出口商品的數(shù)量 實退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動生成平均單價:同上 出口進貨金額:同上 退稅率:同上 退增值稅稅額:同上 退消費稅稅額:同上 代理證明號:“代理出口證明”的編號+01 遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號 備注: 標識: 申報標志: 調(diào)整標志: 回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保
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