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法院審計工作整改措施經驗做法(編輯修改稿)

2024-09-30 23:52 本頁面
 

【文章內容簡介】 、自主規(guī)范、健康發(fā)展的良性循環(huán)。 一、完善內部控制制度 市中院首先從理順機關財務管理體制,建立和實施內部監(jiān)督、控制制度著手,一是加強訴訟費的收取、管理和監(jiān)督工作,制發(fā)《關于進一步加強訴訟費管理工作的通知》,強調絕不下達創(chuàng)收指標,不得將訴訟費收入與工資、獎金掛鉤,從根本上杜絕為錢執(zhí)法;二是加強對執(zhí)行款及利息、羈押款物的管理,確定執(zhí)行款物管理機構,按財政部門要求設立專戶,明確管理原則、操作程序及審批手續(xù);三是收回各部門印章,所有訴訟費都由銀行代收,由銀行開具專用票據,再安排專人與銀行核對訴訟費收入情況,保證收費及時繳進財政專戶。四是建立健全責任追究制度。由政治部、紀檢組對全院各部門是否設立“小金庫”等財經紀律紀律執(zhí)行情況進行檢查,對檢查過程和結果記錄在案,并與各部門負責人簽訂黨風廉政建設責任狀,凡私自或以白條形式收費者,一律視為個人行為給予嚴肅處理。 二、
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