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法院審計工作整改措施經(jīng)驗做法-免費閱讀

2024-09-30 23:52 上一頁面

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【正文】 將購物發(fā)票和資金審批單、驗收報告報分管財務(wù)副院長審批后,作院固定資產(chǎn)入賬。 一、完善內(nèi)部控制制度 市中院首先從理順機關(guān)財務(wù)管理體制,建立和實施內(nèi)部監(jiān)督、控制制度著手,一是加強訴訟費的收取、管理和監(jiān)督工作,制發(fā)《關(guān)于進一步加強訴訟費管理工作的通知》,強調(diào)絕不下達創(chuàng)收指標,不得將訴訟費收入與工資、獎金掛鉤,從根本上杜絕為錢執(zhí)法;二是加強對執(zhí)行款及利息、羈押款物的管理,確定執(zhí)行款物管理機構(gòu),按財政部門要求設(shè)立專戶,明確管理原則、操作程序及審批手續(xù);三是收回各部門印章,所有訴訟費都由銀行代收,由銀行開具專用票據(jù),再安排專人與銀行核對訴訟費收入情況,保證收費及時繳進財政專戶。審計發(fā)現(xiàn),雖然有關(guān)文件對訴訟費用、執(zhí)行款的管理均有明確規(guī)定,但實際工作中仍然存在著不同程度的滯留問題,造成這一狀況的客觀原因上是執(zhí)行工作涉及當事人多、收支金額大,部分執(zhí)行案件情況特殊,歷史遺留問題的解決
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