freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

6小草壩鎮(zhèn)部門整體支出績效評價(編輯修改稿)

2024-09-25 18:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 中居住區(qū)集中。二是不斷加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極實施好土地整理和村級公共服務(wù)項目,依托村社道路改造工程和村級公共服務(wù)項目,不斷加強(qiáng)道路、溝渠建設(shè);加大招商引資力度,鼓勵土地規(guī)模流轉(zhuǎn),引進(jìn)社會資金參與項目建設(shè);進(jìn)一步完善水網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)等配套設(shè)施建設(shè),全面改善全鎮(zhèn)群眾的生產(chǎn)、生活條件。 二、財政資金收支情況 (一)財政資金收入情況。,%。 具體情況說明如下: ,%。主要原因是人員工資的正常調(diào)整以及村社干部報酬和辦公經(jīng)費(fèi)增加。 與2016年無變化。 (二)財政資金支出情況 ,%。 具體情況: ,%。其中:。基本支出包括:。增加的主要原因是人員正常增資及單位繳納醫(yī)療保險和住房公積金基數(shù)的正常調(diào)增。 ,%。增加的主要原因是村社干部報酬和辦公經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。其中:。 三、部門財政支出管理情況 (一)預(yù)算編制情況 預(yù)算編制嚴(yán)格按照上級部門要求編制并及時報送時效、項目分類也嚴(yán)格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求,未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。 (二)預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算總體執(zhí)行進(jìn)度按預(yù)算資金下達(dá)時間執(zhí)行,預(yù)算中期有變化的按照要求中期或年終一次性追加?!叭苯?jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不存在超預(yù)算等行為。 (三)綜合管理情況 財務(wù)管理制度、會計核算、政策采購資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理等都基本已建立制度,相關(guān)信息并及時公開。按照上級部門要求及時開展了績效評價工作,組織成立了自查小組,主管科室為財政所。 (四)整體績效 根據(jù)上級部門要求履行法定職責(zé),完成鎮(zhèn)黨委政府決策部署,重點項目工作也嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行并圓滿完成,得到了各個層面的一致好評。 四、評價結(jié)論及措施 (一)存在問題 在整個整體支出評價指標(biāo)體系評分表中,體現(xiàn)出了我單位現(xiàn)存在的一部分問題。問題主要體現(xiàn)在總體執(zhí)行進(jìn)度方面,資金存在遲后現(xiàn)象;制度建立還不夠完善,制度執(zhí)行力度還不夠。 (二)改進(jìn)措施 嚴(yán)格預(yù)算編制。預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實,把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中,科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn),既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù),又要通過準(zhǔn)確合理的預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。 建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍,以及時采取措施堵塞各種管理漏洞,確保財政資金發(fā)揮最大的效益。 XX縣區(qū)三岔鎮(zhèn)人民政府2018年7月25日 第四篇:上安鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報告上安鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報告 一、單位概況 (一)機(jī)構(gòu)組成和機(jī)構(gòu)職能 XX縣區(qū)上安鎮(zhèn)人民政府是實行預(yù)算撥款的基層行政單位,主要負(fù)責(zé)承擔(dān)落實政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)工作。下設(shè)“三辦一所一中心”,分別是:黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財政所、事業(yè)管理服務(wù)中心。 (二)人員概況 截止2017年12月,XX縣區(qū)上安鎮(zhèn)人民政府共有編制28名,實有在職人員25人。其中:公務(wù)員19人,機(jī)關(guān)工人1人,事業(yè)人員5人,離崗待退人員19人。 (三)年度主要工作目標(biāo)及重點工作。 二、財政資金收支情況 (一)財政資金收入情況。 ,%。 具體情況說明如下: ,%。主要原因是人員工資的正常調(diào)整和住房公積金、醫(yī)療保險基數(shù)增加調(diào)標(biāo),以及項目支出增加。 主要原因是減少了拆遷補(bǔ)償、基層設(shè)施建設(shè)資金等。 (二)財政資金支出情況 ,%。 具體情況: ,%。其中:。基本支出包括:,主要用于基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出方面,變動的主要原因是人員工資調(diào)整以及醫(yī)療保險、住房公積金基數(shù)增加調(diào)標(biāo)。 ,%,主要原因減少了拆遷補(bǔ)償、基層設(shè)施建設(shè)資金等。 三、部門財政支出管理情況 (一)預(yù)算編制情況 預(yù)算編制嚴(yán)格按照上級部門要求編制并及時報送時效、項目分類也嚴(yán)格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求,未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。 (二)預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算總體執(zhí)行進(jìn)度按預(yù)算資金下達(dá)時間執(zhí)行,預(yù)算中期有變化的按照要求中期或年終一次性追加?!叭苯?jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不存在超預(yù)算等行為。 (三)綜合管理情況 財務(wù)管理制度、會計核算、政策采購資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理等都基本已建立制度,相關(guān)信息并及時公開。按照上級部門要求及時開展了績效評價工作,組織成立了自查小組,主管科室為財政所。 (四)整體績效 根據(jù)上級部門要求履行法定職責(zé),完成鎮(zhèn)黨委政府決策部署,重點項目工作也嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行并圓滿完成,得到了各個層面的一致好評。 三、評價結(jié)論及措施 (一)存在問題。 在整個整體支出評價指標(biāo)體系評分表中,體現(xiàn)出了我單位現(xiàn)存在的一部分問題。問題主要體現(xiàn)在總體執(zhí)行進(jìn)度方面,資金存在遲后
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1