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正文內(nèi)容

7醫(yī)院內(nèi)部審計在管理工作的作用(編輯修改稿)

2024-09-17 13:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 合理發(fā)揮審計機制的監(jiān)督職能,也是創(chuàng)新新時期醫(yī)療財務管控模式的關鍵所在,醫(yī)療審計部門應予以重視。 。審計工作屬于內(nèi)部控制的管理重點, 第 3 頁 共 5 頁 需要多部門共同協(xié)作,才能確保審計工作的規(guī)范性與效率性,平衡不同部門的責任關系。信息化技術在醫(yī)療領域的廣泛、深入應用,一方面提升了醫(yī)療資源的實際管理、利用效率,審計督查結(jié)果有原本的人工記錄轉(zhuǎn)變?yōu)橛嬎銠C收錄,倉儲記錄由紙質(zhì)記錄與核算向電算化模式發(fā)展;另一方面,以信息技 術為基礎的醫(yī)療數(shù)據(jù)處理方式更便捷、高效。以藥物管理為例,審計部門與院級、科室?guī)旃苋藛T聯(lián)合,對藥物倉庫進行分類盤點,并將審計數(shù)據(jù)傳輸?shù)叫畔⑵脚_,在對藥物管理情況進行具體核定的同時,為藥物取用、管理等工作提供便捷的信息支持,健全了醫(yī)療服務的職能。 2 增強內(nèi)部審計機制控制效率的實踐對策 組建獨立的審計隊伍。為更好的貫徹審計管理目標,發(fā)揮內(nèi)控機制對醫(yī)院內(nèi)部項目資源、人力資源、資金資源的科學統(tǒng)籌作用,應組建專門的獨立審計部門,在確保審計小組獨立性、專業(yè)性的基礎上,協(xié)調(diào)內(nèi)部審計與外部審計工作, 提升審計工作的公平性與效率性。具體來講,醫(yī)療單位組建獨立審計隊伍時,需要與其他管理部門區(qū)別開,聘請、培訓兼具專業(yè)審計素質(zhì)與職業(yè)素養(yǎng)的
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