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正文內(nèi)容

5篇一:財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的模板(編輯修改稿)

2025-09-12 02:34 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì): 根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)【 2024】國(guó)資廳評(píng)價(jià)[2024] 號(hào)《關(guān)于對(duì) 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理(董事長(zhǎng)) 同志進(jìn)行離任(任期)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知》,我們受托于 2024年 7 月 日至 2024 年 9 月 日對(duì) 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理(董事長(zhǎng)) 同志任職期間自 2024 年 1 月至 2024 年 12 月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)資料進(jìn)行了審計(jì)。 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《 會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括:( 1)設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞 弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào);( 2)選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策;( 3)作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。 第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè) 按照《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理暫行辦法》(國(guó)資委令第7 號(hào))和《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施細(xì)則》的要求提供完整、真實(shí)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)資料。這種責(zé)任包括:( 1)貴公司提供的資料是完整的,如有不完整情況,貴公司將進(jìn)行書(shū)面陳述。( 2)貴公司提供的資料是真實(shí)的。如有瑕疵,貴公司將進(jìn)行書(shū)面陳述。 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)以上財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)資料發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審 計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,調(diào)查核實(shí)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)決策,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重要事項(xiàng)進(jìn)行的延伸審計(jì)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào) 。 我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。 集團(tuán)總公司高度重視本次審計(jì)工作,于 200 年 月 第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 日以 號(hào)文下發(fā)了相關(guān)文件,要求各被審計(jì)單位嚴(yán)格按照審計(jì)組的要求,積極配合審計(jì)人員工作。在審計(jì)期間, 集團(tuán)總公司和所屬被審計(jì)企業(yè)以及負(fù)責(zé)人還指定專人負(fù)責(zé)審計(jì)工作聯(lián)系,并按規(guī)定程序和時(shí)間在 集團(tuán)總公司內(nèi)向所屬企業(yè)職工公告本次審計(jì),確保本次審計(jì)工作順利完成?,F(xiàn)將具體審計(jì)情況報(bào)告如下: 一、基本情況 (一)被審計(jì)企業(yè)基本情況 集 團(tuán)總公司成立于 19 年 月,是在 基礎(chǔ)上組建的 制企業(yè),屬國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理的以 為主業(yè)的 企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)總公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元。集團(tuán)總公司注冊(cè)地址: 。法定代表人:
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