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5篇一:財務審計報告的模板(編輯修改稿)

2025-09-12 02:34 本頁面
 

【文章內容簡介】 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會: 根據(jù)國務院國有資產監(jiān)督管理委員會【 2024】國資廳評價[2024] 號《關于對 集團總公司原總經理(董事長) 同志進行離任(任期)經濟責任審計的通知》,我們受托于 2024年 7 月 日至 2024 年 9 月 日對 集團總公司原總經理(董事長) 同志任職期間自 2024 年 1 月至 2024 年 12 月的財務會計報表及經濟責任相關資料進行了審計。 按照企業(yè)會計準則和《 會計制度》的規(guī)定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:( 1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制,以使財務報表不存在由于舞 弊或錯誤而導致的重大錯報;( 2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚?;?3)作出合理的會計估計。 第 6 頁 共 12 頁 按照《中央企業(yè)經濟責任審計管理暫行辦法》(國資委令第7 號)和《中央企業(yè)經濟責任實施細則》的要求提供完整、真實的經濟責任審計相關資料。這種責任包括:( 1)貴公司提供的資料是完整的,如有不完整情況,貴公司將進行書面陳述。( 2)貴公司提供的資料是真實的。如有瑕疵,貴公司將進行書面陳述。 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對以上財務報表及經濟責任相關資料發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審 計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在 審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編制相關的內部控制,以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍{查核實企業(yè)重大經營活動和經營決策,對審計中發(fā)現(xiàn)的重要事項進行的延伸審計。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報 。 我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?,為發(fā)表審計意見提供了基礎。 集團總公司高度重視本次審計工作,于 200 年 月 第 7 頁 共 12 頁 日以 號文下發(fā)了相關文件,要求各被審計單位嚴格按照審計組的要求,積極配合審計人員工作。在審計期間, 集團總公司和所屬被審計企業(yè)以及負責人還指定專人負責審計工作聯(lián)系,并按規(guī)定程序和時間在 集團總公司內向所屬企業(yè)職工公告本次審計,確保本次審計工作順利完成?,F(xiàn)將具體審計情況報告如下: 一、基本情況 (一)被審計企業(yè)基本情況 集 團總公司成立于 19 年 月,是在 基礎上組建的 制企業(yè),屬國務院國資委直接管理的以 為主業(yè)的 企業(yè)集團。集團總公司注冊資本為 萬元。集團總公司注冊地址: 。法定代表人:
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