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正文內(nèi)容

20xx審計報告模板(編輯修改稿)

2025-01-17 06:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 上,或雖投資不足20%,但有重大影響的,按權(quán)益法核算;持股50%以上采用權(quán)益法并合并會計報表。
篇二:財務(wù)審計報告模板
集團(tuán)公司原總經(jīng)理(董事長) 同志
離任(任期)經(jīng)濟(jì)責(zé)任財務(wù)審計報告
新疆 計師事務(wù)所 二OO八年九月
集團(tuán)總公司原總經(jīng)理(董事長)同志
離任(任期)經(jīng)濟(jì)責(zé)任財務(wù)審計報告
字(2020)第8 號
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會:
根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會【2020】國資廳評價[2020]號《關(guān)于對集團(tuán)總公司原總經(jīng)理(董事長)同志進(jìn)行離任(任期)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的通知》,我們受托于2020年7月日至2020年9月日對集團(tuán)總公司原總經(jīng)理(董事長)同志任職期間自2020年1月至2020年12月的財務(wù)會計報表及經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)資料進(jìn)行了審計。
按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和《會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括:(1)設(shè)計、實施和維護(hù)與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報;(2)選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸?3)作出合理的會計估計。
按照《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計管理暫行辦法》(國資委令第7號)和《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任實施細(xì)則》的要求提供完整、真實的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相關(guān)資料。這種責(zé)任包括:(1)貴公司提供的資料是完整的,如有不完整情況,貴公司將進(jìn)行書面陳述。(2)貴公司提供的資料是真實的。如有瑕疵,貴公司將進(jìn)行書面陳述。
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對以上財務(wù)報表及經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)資料發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時,我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?,調(diào)查核實企業(yè)重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策,對審計中發(fā)現(xiàn)的重要事項進(jìn)行的延伸審計。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。
我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。
集團(tuán)總公司高度重視本次審計工作,于200年月日以號文下發(fā)了相關(guān)文件,要求各被審計單位嚴(yán)格按照審計組的要求,積極配合審計人員工作。在審計期間,集團(tuán)總公司和所屬被審計企業(yè)以及負(fù)責(zé)人還指定專人負(fù)責(zé)審計工作聯(lián)系,并按規(guī)定程序
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