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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板(編輯修改稿)

2025-05-02 23:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 情況。審計(jì)詢價(jià)范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論?! ∪?、固定資產(chǎn)  固定資產(chǎn)現(xiàn)狀:金額 萬元、增減變動(dòng)情況及分類附簡表  盤存情況:抽盤比例,盤點(diǎn)結(jié)果、處理情況及各月盤點(diǎn)實(shí)施情況?! 」潭ㄙY產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)的保管是否安全。驗(yàn)收、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)維修、保管、處置的流程、制度、程序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行。固定資產(chǎn)臺賬、卡片賬完整性、連續(xù)性、保管存檔審查。檢查固定資產(chǎn)是否合理利用,是否存在閑置情況。固定資產(chǎn)存在減值跡象時(shí)予以批露?! 〔少徆芾恚汗潭ㄙY產(chǎn)采購及詢價(jià)制度建設(shè)與執(zhí)行情況。審計(jì)詢價(jià)范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論?! 」潭ㄙY產(chǎn)折舊計(jì)提復(fù)核  四、往來  五、成本  六、費(fèi)用  七、收入  八、盈余(控股子公司列報(bào))  九、財(cái)務(wù)核算  第2篇:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板  尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo):  (一) 審計(jì)概況:為了……,我們對公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),旨在自我評價(jià),完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計(jì)目標(biāo)是測試……內(nèi)部控制方面是否
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