【總結(jié)】----1、目的提高人員安全意識,識別人員的安全問題,可靠地避免故障并在出現(xiàn)問題時能提供必要的證據(jù)證明本廠對涉及人員安全的產(chǎn)品設計和過程控制可靠,避免相應的賠償和責任。2、適用范圍適用于所有顧客和本廠確認的涉及安全與環(huán)保的產(chǎn)品、過程的特殊特性控制。3、定義人員安全包括:勞動安全和產(chǎn)
2025-06-14 10:34
【總結(jié)】----1、A目的為適應企業(yè)外部環(huán)境的發(fā)展變化,滿足員工自我成長的需要,提高員工工作績效,以提升企業(yè)整體素質(zhì)。2、適用范圍適用于豐和電器公司全體員工。3、定義無
2025-06-14 10:35
【總結(jié)】年度質(zhì)量內(nèi)審計劃(封面)共頁、第頁年質(zhì)量內(nèi)審計劃編號:YX/QR-19-01編制:審核:
2025-07-07 16:31
【總結(jié)】程序文件文件編號B/-01-20xx版本號/修改狀態(tài)A/0設計和開發(fā)控制程序頁碼第1頁共4頁版本章節(jié)頁碼日期內(nèi)容備注
2025-07-13 18:55
【總結(jié)】文件名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計劃的制訂審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃(審核大綱)。年度審核計劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。組織審核計劃的內(nèi)容可包括:審核目的、范圍、審核準則、審核組成員及分工、主要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。組織的年度審核計劃應以文件形
2025-07-07 14:42
【總結(jié)】企業(yè)管理資源網(wǎng)()大量管理資料下載XX公司標題內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核控制程序編碼版本2頁次1/3制訂部門生產(chǎn)管理部發(fā)布日期1.目的驗證質(zhì)量/環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,及時發(fā)現(xiàn)問題
2025-07-13 19:42
【總結(jié)】鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱:信息溝通控制程序文件編號:MY2-003版本號:A編制:審批:修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期
2025-07-07 12:53
【總結(jié)】程序文件編號:QM/記錄控制程序版號及修改號:A/0第1頁共2頁1目的對各類記錄進行控制和管理,以保證能提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù),為驗證、制定糾正措施和預防措施提供依據(jù)。2適用范圍適用于與本質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理,包括來自供方的記錄。3職責
2025-07-13 18:31
【總結(jié)】中鐵集團記錄控制程序0目的對記錄進行控制和管理,提供證明工程產(chǎn)品符合規(guī)定要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)。1適用范圍適用于本集團公司一體化管理體系有效運行中產(chǎn)生的記錄控制。2術(shù)語和定義本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術(shù)語。顧客:可理解為業(yè)主、建設單位、合同中的甲方及其代表。
2025-07-07 12:25
【總結(jié)】1目的對質(zhì)量體系文件進行控制,確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制(包括外部提供的有關(guān)文件)。3職責3.1行政部負責文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄;負責編制《文件清單》。3.2管理者代表負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.3
2025-07-13 20:00
【總結(jié)】1目的對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置(下稱監(jiān)測設備)建立控制、校準和維修的程序,確保監(jiān)測能力與監(jiān)測要求的一致性。2范圍適應于工廠外購和自制的監(jiān)測設備,軟件等的控制。3職責制造部負責監(jiān)測設備的采購。制造部負責監(jiān)測設備的入庫、
2025-07-13 18:54
【總結(jié)】廣州越秀企業(yè)(集團)公司編號:QP/MS13程序文件版號:A標題:成本(費用)測量與控制程序頁碼:1/2目的把公司的經(jīng)營成本控制在可能的范圍內(nèi),節(jié)約開支,提高經(jīng)濟效益。2.0適用范圍2.1本程序適用于貿(mào)易成本,營運成本的控制。3.0職責3.1各部門負責
2025-05-29 08:03
【總結(jié)】程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號:LS/版本狀態(tài):B/0頁碼:1/31目的通過內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。3職責品質(zhì)保證部負責內(nèi)部審核控制程序的歸口管理,負責編制《年度內(nèi)部
2025-08-08 23:46
【總結(jié)】公司內(nèi)部控制采購管理精細控制程序制度采購管理風險與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制采購管理風險采購,主要是指公司外購商品并支付價款的行為,公司在采購管理方面至少應關(guān)注采購業(yè)務涉及的以下七種風險,如圖1—1所示。采購行為違反國家法律、法規(guī)和公司制度規(guī)定,可能遭受外部
2025-08-29 15:25
【總結(jié)】廣州越秀企業(yè)(集團)公司編號:QP/MA03程序文件版號:A標題:進口貿(mào)易控制程序頁碼:1/3目的確保質(zhì)量手冊和程序文件的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、有效性和適用性。適用范圍本程序適用于公司的質(zhì)量手冊及程序文件控制。職責相關(guān)部門:負責編寫有關(guān)質(zhì)量手冊和程序文件。
2025-06-14 03:43